Générer doc. d'achat de sous-traitance (tisfc2250m000)

Infor LN traite la sous-traitance comme l'achat d'une opération. Une commande fournisseur ou une demande d'achat doit donc être créé(e) lors de la réalisation de la sous-traitance.

 

Sous-traitant
Indiquez le document d'achat que vous souhaitez générer, parmi la Demande d'achat ou la Commande fournisseur.
Plage de sélection
Sous-traitant
Tiers vendeur à qui vous achetez le service sous-traité.
Projet (PCS)
Dessein visant un objectif spécifique qui doit être atteint dans les temps définis et en deçà du plafond de dépense prescrit. Un projet est affecté soit pour être défini, soit pour être exécuté.
Ordre de fabrication
Ordre de fabrication dont une ou plusieurs opérations sont sous-traitées.

Le statut de la commande doit être Lancé ou Actif pour générer des commandes fournisseurs de sous-traitance.

Opération
Opération sous-traitée.
Date de début
Date planifiée pour le début de l'opération.
Options
Les opérations précédentes doivent être achevées
Si cette case est cochée, l'opération précédente doit être achevée avant que l'ordre de sous-traitance soit généré pour l'opération courante.
Combiner les opérations si aucun flux de matières
Si cette case est cochée, et que vous appliquez une sous-traitance sans flux des matières, Infor LN combine plusieurs opérations de sous-traitance consécutives concernant le même sous-traitant en une seule ligne de commande fournisseur. Si cette case n'est pas cochée, Infor LN génère une ligne de commande fournisseur distincte par opération.

Si Infor LN combine des opérations successives, c’est l’article de la dernière opération qui est utilisé comme article de la ligne de commande fournisseur par Infor LN.

La ligne de commande fournisseur combinée reflète uniquement les opérations sous-traitées contenues dans la plage de sélection que vous avez saisie.

Générer des ordres pour opérations bloquées
Si cette case est cochée, des ordres sont générés pour les opérations dont le statut de l'opération est Bloqué.
Remarque

Cette case à cocher ne s'applique pas aux Demandes d'achat de sous-traitance.

Contrôler le statut du tiers
Si cette case est cochée, Infor LN le statut du tiers à la date indiquée dans le champ Date de contrôle du statut est vérifié.
Date de contrôle du statut
Date pour laquelle Infor LN vérifie le statut du tiers.

Pour utiliser cette fonction, vous devez cocher la case Contrôler le statut du tiers.

Commande fournisseur
N° série d'ordre
Série de commandes fournisseurs à laquelle vont appartenir les ordres de sous-traitance générés.

Définissez une valeur par défaut dans le dans le champ Séries de commande pour sous-traitance de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).

Type d'ordre
Type de commande fournisseur de la commande fournisseur générée.

Saisissez un type de commande fournisseur pour lequel la case Ordre de sous-traitance est cochée dans la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000).

Définissez une valeur par défaut dans le dans le champ Type d'ordre pour sous-traitance de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).

Remarque

Demande d'achat
N° série de dmde d'achat
Demande d'achat à laquelle appartiennent les demandes de sous-traitance générées.

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