Détail des écritures finalisées (tfgld1503s000)

Cette session permet de répertorier les détails des écritures finalisées.

Vous pouvez lancer cette session depuis la session Lignes d'écritures finalisées (tfgld1509m000). Sélectionnez une ligne d'écriture finalisée, puis lancez cette session à partir du menu Vues, Références ou Actions.

Vous pouvez lancer cette session depuis les sessions Lignes d'écritures finalisées (tfgld1509m000) ou Historique des documents (tfgld1504m000).

 

En-tête
Code Journal
Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.

Rubriques liées

N° de document
Identification d'une écriture.

Le code Document combine les éléments suivants :

  • code Journal,
  • numéro de série,
  • Numéro de séquence
N° de ligne
Numéro de ligne de l'écriture d'origine.
Détail
N° de société
Société d'origine, dans laquelle l'écriture a été initialement saisie.
Compte général
Registre qui permet d'enregistrer les écritures financières et de cumuler les valeurs des écritures à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif.
N° séquence
Numéro de série ou de séquence d'origine de l'écriture.
N° séquence
Numéro de série ou de séquence d'origine de l'écriture.
Date
Date de création du document. Par exemple, la date de facturation ou la date de saisie de l'écriture.
Référence d'écriture
Description de l'écriture définie par l'utilisateur.
Tiers
Tiers associé.
Motif trésorerie
Motif trésorerie de l'écriture.

Rubriques liées

Montants
Montant
Devise
Devise dans laquelle le montant est exprimé.
Taux
Taux de change de la devise utilisée dans ce document.
Montant
Montant de l'écriture exprimé en devise d'écriture.
Montant
Indique si le montant est un débit ou un crédit.
Montant en DS
L'une des devises de base de la société dans laquelle Infor LN enregistre et déclare les montants d'une société.

Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société :

Montant en devise société
Montant de l'écriture exprimé en devise société.

Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

TVA
Pays
Pays dans lequel la TVA doit être payée.
Origine TVA
Indique si la TVA est payable à la création de la facture ou après le règlement de cette dernière.
Code TVA
Un code qui identifie le taux de TVA et qui détermine comment Infor LN calcule et enregistre les montants de taxe.
Montant TVA
Montant de la TVA exprimé en devise de document.
Montant TVA
Montant de la TVA exprimé en devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Montant TVA en devise document * (taux de change/facteur de conversion)
Dimensions/Quantités
Dimensions
Dimension
Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général.
Quantités
Quantité 1
La quantité est exprimée dans l'unité correspondante des données du compte général.
Quantité 1
Unité dans laquelle les quantités du compte sont exprimées.

Ce champ n'est pas pris en compte pour les comptes généraux de niveau 1 ou supérieur.

Quantité 2
La quantité est exprimée dans l'unité correspondante des données du compte général.
Quantité 2
Unité dans laquelle les quantités du compte sont exprimées.

Ce champ n'est pas pris en compte pour les comptes généraux de niveau 1 ou supérieur.

Périodes
Périodes
Période de reporting
Exercice de reporting.
Période de reporting
Caractère utilisé pour séparer l'année et la période.
Période de reporting
Période de reporting sur laquelle une écriture financière est traitée.
Période comptable
Exercice comptable.
Période comptable
Période comptable.
Période de TVA
Exercice pendant lequel une écriture de TVA est traitée.
Période de TVA
Période pendant laquelle une écriture de TVA est traitée.
Historique
Données de finalisation
Date de finalisation
Date de la dernière modification du document.
Heure
Heure de finalisation du document.
N° de traitement finalisation
Numéro de traitement pour lequel vous finalisez une plage de lots.
N° de lot
Groupe d'écritures financières traitées ensemble. Lorsque vous finalisez un lot, toutes les écritures sont traitées, ou aucune ne l'est en cas d'erreur.
Documents source
Source
Société source
Société dans laquelle la facture a été créée.
Documentsourceinterco
Journal du document d'origine.
Document source interco
Numéro du document d'origine.
Document d'origine
Document d'origine