Factures rapprochées par consommation (tfacp2551m100)

Cette session permet d'afficher les factures rapprochées d'une consommation.

 

Société logistique
Une société Infor LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société.
Bon livraison
Document d'ordre indiquant de manière détaillée le contenu d'un emballage particulier pour l'expédition. Les détails incluent une description des articles, le numéro de l'article pour l'expéditeur ou le client, la quantité expédiée et l'unité de stock des articles expédiés.
Type de commande
Classification des commandes clients et/ou fournisseurs ayant des flux semblables.

Les types de commandes déterminent la caractéristique ou la fonction d'une commande et, partant, du message. Les types de commandes indiquent l'ordre chronologique des sessions (étapes de commande) dans la procédure de commande. Le point essentiel est que pour traiter une commande client ou une commande fournisseur, vous devez exécuter les étapes de commande les unes après les autres.

Commande
Commande fournisseur liée à la facture.
Commande
Numéro de la ligne de commande fournisseur.
Commande
Numéro qui identifie un enregistrement de données ou une étape dans une séquence d'activités. Les numéros de séquence sont employés dans de nombreux contextes. Infor LN génère habituellement le numéro de séquence pour l'article ou l'étape suivant(e). Selon le contexte, vous pouvez en général écraser ce numéro. Vous avez parfois la possibilité d'influer sur la numérotation en définissant les paramètres correspondants.
Séquence de consommation
Numéro de réception.
Séquence de consommation
Numéro de séquence de la réception.
Séquence de consommation
Numéro de séquence de consommation.
Facture fournisseur société financière
Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.
Type de transaction de factures
Première partie du numéro de facture, qui indique le journal.
Type de transaction de factures
Numéro du document.
Procédure de rapprochement
Quantité facturée
Quantité facturée.
Quantité facturée
Devise de facturation.
Montant facturé
Montant rapproché.
Montant facturé
Devise de facturation.
Mettre à jour prix d'achat (moyen/dernier)
Si cette case est cochée, les prix d'achat moyens les plus récents dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000) sont actualisés.
Date d'approbation
Date à laquelle la facture est approuvée et ses écritures imputées au Comptabilité générale.
Période d'approbation
Exercice au cours duquel la facture est approuvée et auquel les écritures sont imputées.
Période d'approbation
Période au cours de laquelle facture est approuvée et les écritures imputées.

 

Détail de la facture
Lance la session de détails Factures (cisli3105m000).