| Autorisation factures fournisseurs (tfacp1142m000) Cette session permet d'exécuter les opérations suivantes : Vous pouvez cliquer sur l'option Tri dans le menu Afficher puis sélectionner les options pour dresser la liste des factures par motif de blocage, date d'approbation ou tiers par exemple. Dans le menu Vues, Références ou Actions, vous pouvez cliquer sur les différentes commandes pour : Approuver ou annuler l'approbation des factures. Dans le sous-menu, vous devez choisir d'approuver ou d'annuler l'approbation des Factures ou des Règlements (fourn.).. Si vous cliquez sur Factures, la commande permet d'approuver ou d'annuler l'approbation des différences de prix et des coûts supplémentaires. Infor LN sélectionne ou désélectionne la case Facture approuvée. Si vous cliquez sur Règlements (fourn.)., la commande approuve ou désapprouve le règlement. Infor LN sélectionne ou désélectionne la case Approuvé pour règlement. Pour sélectionner une plage, maintenez la touche Maj. enfoncée et cliquez sur la première et sur la dernière facture de la plage. Vous pouvez également maintenir la touche Crtl enfoncée et cliquer sur chacune des factures. - Lancer les sessions associées telles que Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000) ou Historique des autorisations de factures (tfacp2510m000).
- Afficher uniquement les factures non approuvées, les factures approuvées ou les deux.
Approbation des factures Vous devez être un utilisateur autorisé pour approuver les différences de prix et les factures pour règlement. Vous devez connaître votre code Approbatr affecté pour afficher les factures que vous pouvez approuver. Dans le cas des factures nécessitant l'approbation de règlement, si vous êtes autorisé à approuver les factures pour règlement et si vous cochez la case Facture approuvée, Infor LN définit automatiquement le champ Approuvé pour règlement sur Oui. Si le montant de la facture ou la différence de prix dépasse le montant que vous pouvez approuver, vous devez affecter la facture à un autre utilisateur. Dans le menu Vues, Références ou Actions, cliquez sur Détail fact. pour lancer la session de détails En-cours (tfacp2100s000). Vous pouvez saisir un approbateur affecté dans le champ Approbatr affecté. Approbatr affecté Approbateur affecté pour lequel vous affichez les factures. Si le champ est vide, la session affiche les factures auxquelles aucun approbateur affecté n'est lié. Pour affecter un approbateur affecté ou en changer, cliquez sur Détail fact. dans le menu Vues, Références ou Actions pour démarrer la session de détails En-cours (tfacp2100s000). Vous pouvez modifier la valeur du champ Approbatr affecté. Motif blocage Code associé à une facture fournisseur pour en bloquer le règlement. Si ce champ est vide, aucun motif de blocage n'est lié à la facture. Pour ajouter ou supprimer un motif de blocage, cliquez sur Détail fact. dans le menu Vues, Références ou Actions pour lancer la session de détails En-cours (tfacp2100s000). Vous pouvez modifier la valeur du champ Motif blocage. Document Numéro de série de la facture. Approuver avant La facture doit être approuvée avant cette date. Facture approuvée Si cette case est cochée, la différence de prix et les coûts supplémentaires sont approuvés. Pour approuver la facture, cochez cette case. Vous devez être autorisé à approuver le montant des différences de prix et des coûts supplémentaires. Dans le cas des factures nécessitant l'approbation pour règlement, si vous êtes autorisé à approuver les factures pour règlement et si vous cochez la case Facture approuvée, Infor LN coche automatiquement la case Approuvé pour règlement. Approuvé pour règlement Si cette case est cochée, la facture est approuvée pour le règlement. Pour approuver le règlement d'une facture, cochez cette case. Si l'approbation de règlement n'est pas requise pour la facture, Infor LN définit ce champ sur Sans objet. Devise Devise que vous utilisez pour le tiers facturant. Montant Montant net de la facture : montant facturé total montant de TVA total. Rapproché des commandes Partie du montant total de la facture sélectionnée, qui est déjà rapprochée des commandes fournisseurs ou des ordres de transport. Texte Si cette case est cochée, un texte existe. | |