Transfert des cmdes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000)

Cette session permet de transférer vers Facturation une plage d'entités sélectionnée parmi les entités suivantes :

Si vous souhaitez transférer des commandes spécifiques, sélectionnez Cmde(s) spécifique(s). La session Saisie des commandes clients spécifiques (tdsls4820s000) est lancée et vous permet de sélectionner jusqu'à 10 commandes à lancer.

Si vous souhaitez transférer une autre sélection de commandes, cliquez sur Réinitialiser sélection. La sélection effectuée dans la session Saisie des commandes clients spécifiques (tdsls4820s000) est alors supprimée. Pour effectuer une nouvelle sélection, cliquez sur Cmde(s) spécifique(s).

Remarque

Pour vérifier les données de la facture avant son transfert vers Facturation, vous pouvez imprimer une facture préliminaire dans la session Impression des projets de factures clients (tdsls4447m000).

La saisie d'une Référence d'expédition dans cette session déclenche les événements suivants :

  • Les lignes de programme de vente sont transférées en fonction de la fiche de prélèvement.
  • Les lignes de programme de vente pour lesquelles le champ Type d'enregistrement de la session Lignes de facturation du programme de vente (tdsls3140m200) contient la valeur Consommation ne sont pas transférées.

 

Commande
Si cette case est cochée, les commandes clients sélectionnées sont transférées vers Facturation.
Programme
Si cette case est cochée, les programmes de vente sélectionnés sont transférés vers Facturation.
Expédition
Si cette case est cochée, les ordres de coût d'expédition de commandes clients et les lignes de commandes clients/programmes de vente qui sont liées aux expéditions sélectionnées sont transférées ensemble vers Facturation.
Remarque

Si une ou plusieurs lignes de commandes/programmes ne sont pas prêtes à être transférées vers Facturation, aucune des lignes liées à l'expédition concernée n'est transférée.

Ligne de règlement échelonné
Si cette case est cochée, les commandes à règlement échelonné sélectionnées sont transférées vers Facturation.
Inclure les frais de transport
Si cette case est cochée, les ordres de transports liés sont également transférés vers Facturation.
Imprimer les montants UEM également en euros
Si cette case est cochée, les montants dus sont également imprimés en euros.
Imprimer les lignes lancées
Si cette case est cochée, un état des lignes de commandes/programmes transférées est imprimé.
Lancer les lignes dont le statut OPS est Manuel ou Non accepté
Si cette case est cochée, un état relatif aux commandes clients/programmes qui ne sont pas transférés vers Facturation est imprimé.

Par exemple, les commandes et les programmes ne sont pas transférés dans les cas suivants :

  • le solde des commandes impayées dépasse le plafond de crédit du tiers,
  • les factures du tiers sont impayées,
  • le statut du tiers est douteux,
  • la marge de vente de l'une des lignes de commande est dépassée,
  • la commande client est liée à un numéro de groupe qui ne peut pas être transféré.
Imprimer à périphérique prédéfini
Si cette case est cochée, l'état est imprimé sur votre imprimante par défaut.

Si cette case n'est pas cochée, l'état est imprimé sur une autre imprimante, à préciser.