Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100)

Cette session permet d'afficher, de saisir, de gérer et de transférer des lignes de facture de commande client.

Les lignes de facture qui sont créées pour des lignes de commande client normale ou pour mise en kit sont immédiatement approuvées. C'est pourquoi vous ne pouvez pas mettre à jour la Quantité facture.

Les lignes de factures qui sont créées pour des consommations ou pour des lignes de commandes clients devant être soumises à l'approbation client ont le statut Ouvert. Lors du traitement d'une consommation ou de l'approbation de la ligne de commande client, le statut passe à Approuvé. Ensuite, les lignes peuvent être facturées.

Remarque
  • Les lignes de facture de commande client sont disponibles uniquement si des livraisons sont exécutées pour une ligne de commande client, que vous pouvez afficher dans la session Lignes de livraison de cmde client réelles (tdsls4106m000) ou Livraisons réelles de composants de ligne de commande client (tdsls4166m000).
  • Les lignes de facture pour lesquelles le champ Quantité de consommation retournée est renseigné ne sont pas facturées. Ces lignes sont uniquement utilisées pour le stockage de la partie non employée de la quantité expédiée. Vous ne pouvez pas vous servir de cette ligne de consommation pour retourner des marchandises. Pour retourner physiquement des marchandises non consommées, utilisez un ordre de retour.

 

Commande client
Numéro de contrôle unique attribué à chaque nouvelle commande client, généralement au cours de la saisie de la commande. Un numéro de commande client est souvent utilisé par les promesses de livraison, le programme directeur, la comptabilité des coûts, la facturation, etc. Pour les articles fabriqués sur commande, il devient alors le numéro de contrôle programmé pour les opérations finales.
Numéro de position
Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.
Ligne de livraison
Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur.
Séquence de livraison réelle
Numéro de la ligne de livraison de commande client réelle ou de la livraison réelle d'un composant de la ligne de commande client.
Article
Dans Infor LN, les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques :

  • articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
  • articles de service.
  • Services de sous-traitance
  • articles composés (menus/options).
Quantité livrée
Quantité de marchandises, exprimée en unité de vente ou de stock, qui est livrée au tiers acheteur.
Quantité de consommation retournée
Quantité totale non consommée de la commande, qui est retournée. Cette quantité n'est pas facturée.
Unité de stock
Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre.

L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.

Ligne de facture
Numéro de la ligne de facture de la commande client.
Groupe
Numéro utilisé pour regrouper une ou plusieurs lignes de commande. Les lignes de commande qui portent le même numéro de groupe sont lancées simultanément, par exemple vers le magasin ou la facturation.
Remarque

Cochez sur Créer groupe de factures depuis le menu Vues, Références ou Actions pour créer un numéro de groupe dans la session Ligne de cmde client - Informations sur la facturation liée (tdsls4508m000).

Statut
Statut de la ligne de facture de la commande client.

Valeurs autorisées

Statut de la ligne de facture

Quantité facture
(Partie de la) quantité livrée approuvée pour facturation, exprimée dans l'unité de la quantité de la facture.

La quantité de la facture par défaut pour la première ligne de la facture liée à la ligne de livraison réelle est :

Quantité de la facture = Quantité livrée

La quantité de la facture de toutes les lignes suivantes de la facture liées à la ligne de livraison réelle est :

Quantité de la facture = Quantité livrée - Quantité totale de la facture - Quantité rejetée totale
Remarque
  • Il est possible de remplacer les valeurs par défaut.
  • Les lignes de facture créées pour des consommations prennent automatiquement le statut Approuvé. La quantité de la facture n'est donc pas modifiable.
Quantité facture
Unité dans laquelle est facturée la quantité de la facture.
Quantité rejetée
Partie de la quantité livrée qui est rejetée et ne peut être facturée, exprimée dans l'unité de quantité rejetée.
Remarque

Si une quantité rejetée est saisie, vous devez également définir les champs suivants avant d'approuver la ligne de facture :

  • Type de livraison
  • Type d'ordrede rejet
  • Motif durejet
Quantité rejetée
Unité servant à exprimer la quantité rejetée.
Motif durejet
Motif du rejet des marchandises. Le motif du rejet peut être de type Rejet des marchandises uniquement.
Type de livraison
Si le champ Quantité rejetée est renseigné, il indique si la quantité rejetée est retournée et, si oui, de quelle manière.

Valeurs autorisées

  • Livraison directe
    La quantité rejetée est retournée au fournisseur.
  • Magasin
    La quantité rejetée est retournée à votre propre magasin. Vous devez spécifier un magasin dans le champ Magasin deretour.
  • Non applicable
    Aucun ordre de retour n'est requis pour la quantité rejetée.
Type d'ordrede rejet
Type d'ordre de retour utilisé pour retourner les marchandises rejetées. L'ordre de retour peut être uniquement de type Retour rebut.
Magasin deretour
Magasin auquel sont retournées les marchandises rejetées.
Remarque

Si le champ Type de livraison de la ligne de commande client d'origine a la valeur Transbordement ou Magasin dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000), le magasin est défini par défaut d'après la ligne de commande client. Si le champ Type de livraison de la ligne de commande client d'origine a la valeur Livraison directe, la logique standard par défaut s'applique au magasin.

Quantité de consommation retournée
Quantité non consommée qui est retournée. Cette quantité n'est pas facturée.
Prix
Le prix de la ligne de document, qui est la somme de prix d'article et le total de prix des matières.
Unité de prix de vente
Unité sur laquelle le prix de vente est basé. Cette unité peut être différente de l’unité de stock de l’article.
Remarque

Le prix est enregistré par unité. Si l’unité de prix de vente est différente de l’unité de stock, vous devez la spécifier dans la session Paramètres MCS (tcmcs0100s000). Dans cette session, vous pouvez spécifier le coefficient utilisé pour convertir l’unité de remplacement (unité de prix de vente) en unité de stock

L’unité de prix de vente et l’unité de stock doivent être identiques pour les articles de coût ou de service.

Prix des matières
Le prix d'une matière peut être :
Prix sans majorations du prix des matières
Majorations du prix des matières
Une majoration du prix de référence des matières est calculée en soustrayant le prix de référence matières du prix réel des matières. Comme les prix réels des matières fluctuent, les majorations des prix des matières varient.
Toutes les matières ont des prix réels
Si cette case est cochée, pour toutes les matières qui sont liées à la ligne, les prix réels des matières sont disponibles.
Date d'approbation
Date à laquelle la ligne de facture de la commande client est approuvée.
Société financière apparaissant sur la facture
Part of an Infor LN database in which you can store all data concerning financial transactions.
Type d'écritures financières
Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.
Numéro de la facture
Identifiant d'une facture, composé du code Journal suivi du premier numéro disponible de la série utilisée pour les factures correspondant au type de commande ou d'ordre considéré.
Remarque

Ce champ est renseigné lorsque la ligne de facture est imputée dans Facturation et, par conséquent, lorsque le statut de la ligne de facture est Facturé.

Date de la facture
Date d'impression de la facture.
Remarque

Ce champ est renseigné lorsque la ligne de facture est imputée dans Facturation et, par conséquent, lorsque le statut de la ligne de facture est Facturé.

Montant de la facture
Montant facturé au tiers acheteur pour la ligne de livraison réelle. Ce montant est basé sur la quantité facturée ainsi que sur le prix et les remises de la ligne de (livraison de) programme.
Devise
Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque.

Infor LN propose divers types de devises :

  • la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
  • la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures

 

Retourner cde client des marchandises rejetées
Lance l'ordre de retour généré dans la session Commande client (tdsls4100m900) pour la quantité rejetée.
Informations sur les prix des matières
Modifier prix et remises des lignes de facture
Permet de lancer la session Modification prix et remises lignes cdes clients après livr. (tdsls4132m000) dans laquelle vous devez confirmer le montant de la facture avant de pouvoir facturer une quantité en surplus.
Créer groupe de factures
Permet de lancer la session Ligne de cmde client - Informations sur la facturation liée (tdsls4508m000) depuis laquelle vous pouvez créer un numéro de groupe pouvant être lié à la ligne de facture.
Montant COGS des lignes livraison de commande client réelles
Permet de lancer la session Montant COGS des lignes livraison de commande client réelles (tdsls4109m000) qui vous permet de consulter le coût des marchandises vendues par rapport à la ligne de livraison réelle.
Hist. lignes de livr. de cmde client réelles
Approuver
Permet d'approuver la ligne de facture de la commande client.

Les lignes de facture présentant le statut Ouvert doivent être approuvées avant d'être transférées vers Facturation.

Lancer ligne(s) cde clnt sélectionnée(s)
Permet de transférer la ligne de facture de la commande client vers Facturation.

Vous pouvez seulement transférer les lignes de facture Approuvé vers Facturation.

Transfert des cmdes clients/programmes vers la facturation
Permet de lancer la session Transfert des cmdes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000) dans laquelle vous pouvez transférer une plage de commandes clients vers Facturation.

Vous pouvez seulement transférer les factures clients qui contiennent les lignes de facture Approuvé vers Facturation.