Ligne de commande fournisseur - Informations liées (tdpur4502s000)

Cette session permet d'afficher l'origine et les objets liés pour une ligne de commande fournisseur.

 

Commande fournisseur
Numéro de la commande fournisseur.
Commande client
Numéro attribué à la commande par le tiers vendeur.
Position
Numéro de la ligne de commande fournisseur.
Numéro de séquence
Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur.
Article
Dans Infor LN, les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques :

  • articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
  • articles de service.
  • Services de sous-traitance
  • articles composés (menus/options).
Contact
Contact de la commande liée.
Téléphone
Numéro de téléphone du contact de la commande liée.
Document d'origine
Document d’origine auquel la commande fournisseur est liée.
Document d'origine
Numéro du document d’origine auquel la commande fournisseur est liée.
Ordre de retour
Si cette case est cochée, la commande fournisseur originale est un bon de retour.

Si cette case n'est pas cochée, le numéro de commande d’origine appartient à une commande fournisseur avant son regroupement.

Commande fournisseur d'origine
Numéro de la commande fournisseur d’origine à partir de laquelle vous avez copié plusieurs lignes de commande fournisseur.
Commande fournisseur d'origine
Numéro de position de la ligne de commande fournisseur originale.
Commande fournisseur d'origine
Numéro de séquence du détail de la ligne de commande fournisseur originale.
Commande d'origine
Numéro de l'ordre de réapprovisionnement d'achat d'origine sous lequel les marchandises sont commandées auprès du Tiers vendeur qui les livre directement au sous-traitant.
Remarque

Ce champ peut être complété si le champ Type d'approvisionnement est défini sur Fournisseur dans la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000).

Commande d'origine
Numéro de la ligne d'ordre de réapprovisionnement d'achat d'origine sous lequel les marchandises sont commandées auprès du Tiers vendeur qui les livre directement au sous-traitant.
Remarque

Ce champ peut être complété si le champ Type d'approvisionnement est défini sur Fournisseur dans la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000).

Commande d'origine
Numéro du détail de la ligne d'ordre de réapprovisionnement d'achat d'origine sous lequel les marchandises sont commandées auprès du Tiers vendeur qui les livre directement au sous-traitant.
Remarque

Ce champ peut être complété si le champ Type d'approvisionnement est défini sur Fournisseur dans la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000).

Demande d'achat
Numéro unique identifiant la demande d'achat.
Demande d'achat
Numéro unique identifiant la ligne de demande d’achat à laquelle la ligne de commande fournisseur est liée.
Appel d'offres
Le numéro de l'appel d'offres.
Position
Le numéro de la ligne d'appel d'offres.
Remplacement
Numéro de séquence de la ligne d'appel d'offres.

Exemple

Les numéros de séquence représentent les lignes d'appel d'offres dans la séquence de remplacement la plus appropriée. Ainsi, le numéro de séquence 1 représente le premier article recommandé susceptible de remplacer l’article recommandé d’origine, le numéro de séquence 2 représente le second article de remplacement, et ainsi de suite.

Ordre de fabrication
Ordre de fabrication
Numéro de l'opération liée.
Ligne de matières estimées
Numéro de la ligne de matières estimées liée contenant le sous-ensemble fourni au sous-traitant.
Poste
Numéro du poste lié.
Ordre de service
Numéro de l'ordre de service lié.
Ordre de service
Numéro de la ligne d'ordre de service liée.
Ordre de maintenance
Ordre de travail de maintenance auquel la commande fournisseur est liée.
Ordre de maintenance
Commande client
Le numéro de la commande client/ du programme de vente pour lequel la commande fournisseur est générée.
Commande client
Le numéro de la ligne de la commande client/ programme de vente.
Commande client
Numéro de séquence du détail de la ligne de commande client/ du programme de vente.
Commande client
Numéro de séquence de la ligne de composant de la commande client.
Envoi de la facture au service des ventes / département de maintenance
Si cette case est cochée, une facture doit être envoyée du service des achats au service des ventes en cas de livraison directe.

Infor LN coche automatiquement cette case si les conditions suivantes s’appliquent :

Remarque

En cas de livraison directe (lorsqu’une commande client donne lieu à une commande fournisseur), Infor LN peut générer automatiquement des règlements entre un service des achats et un service des ventes appartenant à la même société logistique et à une société financière identique ou différente. Dans la session Détails de commerce interne (tcemm2151m000), vous pouvez spécifier les paramètres qui s'appliquent à la transaction interne et à la livraison de matières externes. La session Relations inter-entités (tcemm2110m000) permet de définir une relation de transaction interne entre un service des achats et un service des ventes.

Ordre de transport
Numéro identifiant la ligne d’ordre de transport liée à cette ligne de commande fournisseur.
Ordre de transport
Position (numéro) de la ligne d'ordre de transport à laquelle est liée la ligne de commande fournisseur.