Lignes de contrat d'achat sélectionnées (tdpur3512s000)

Cette session permet d'afficher :

  • Tous les contrats spéciaux valables pour une ligne de commande fournisseur ou un programme d'achat.
  • Le contrat normal le plus adapté à la ligne de commande fournisseur ou au programme d'achat.

Vous pouvez sélectionner dans cette session un contrat à lier à la ligne de commande fournisseur ou au programme d'achat. Si vous sélectionnez une ligne de contrat (détail), les prix et les remises qui lui sont liés s'appliquent à la ligne de commande fournisseur ou au programme d'achat.

Pour lier un contrat d'achat à une ligne de commande fournisseur ou à un programme d'achat, les conditions suivantes doivent être réunies :

  • Le statut du contrat est Actif.
  • la date d'application et la date d'expiration du contrat doivent être correctes.
Remarque

Pour démarrer cette session depuis la ligne de commande fournisseur, la case Plusieurs contrats spéciaux autorisés par commande fournisseur doit être cochée dans la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300).

Rubriques liées

 

Contrat
Le numéro du contrat d'achat.
Position
Service des achats
Département de votre entreprise qui est en charge de l'achat des matières et des services nécessaires à votre activité. Vous affectez des groupe de séries au service des achats.

Ceci vous permet d'attribuer des numéros de série aux entités suivantes :

  • Commandes fournisseurs
  • Programmes d’achat
  • Appels d'offres
  • Contrats d'achat

Vous pouvez aussi définir le magasin par défaut où les marchandises commandées par le service des achats doivent être livrées.

Article/groupe de prix
Champ qui affiche l'article ou le groupe de prix auquel font référence les accords de la ligne de contrat.
Numéro d'évolution
Moyen de contrôler la validité des variations par numéro d'évolution.

La gestion par unité d'évolution permet de modéliser les changements pour les entités suivantes :

  • Nomenclature d'étude
  • Nomenclature de production
  • Gamme
  • Opérations de gamme
  • Sélection des fournisseurs
  • Stratégies de sourcing
Type de contrat
Le type de contrat, qui peut être un contrat spécial ou un contrat normal.
Tiers expéditeur
Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées.
Devise
La devise dans laquelle les montants du contrat sont exprimés.
Prix
Prix actuel de l’article.
Prix total des matières
Unité de prix
Unité à laquelle s'applique le prix (de vente/d'achat).
Barèmede prix
Entité dans laquelle vous pouvez stocker des informations de prix qui sont valables pour une période déterminée.

Un barème de prix comprend les éléments suivants :

  • Un en-tête de barème de prix, qui comprend le code, le type et l'utilisation du barème de prix.
  • Une ou plusieurs lignes de barème de prix, qui comprend les articles.

Un programme de remise de tranche de quantité ou de valeur peut être lié à un barème de prix.

Remarque

La case Utilisé pour contrats doit être cochée pour le barème de prix dans la session Barèmes de prix (tdpcg0111m000).

Pourcentage de la remise
Pourcentage de remise qui peut être soustrait du prix de vente ou d'achat brut.
Conditions de règlement
Accords relatifs au mode de règlement des factures.

Les conditions de règlement incluent :

  • la période durant laquelle les factures doivent être réglées,
  • la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis.

Les conditions de règlement permettent de calculer :

  • la date d'échéance du règlement,
  • la date d'expiration de la période de remise,
  • le montant de la remise.
Remarque

La description des conditions de règlement est imprimée sur l'accusé de réception du contrat.