Réceptions d'achat à payer pour les programmes (tdpur3118m000)Cette session permet d'afficher les réceptions d'achat à payer pour un programme d'achat. Le moment auquel les réceptions à payer sont stockées dans cette session est déterminé par la valeur du champ Règlement dans la ligne de programme d'achat.
Remarque
Commande fournisseur Le numéro du programme d'achat. Type de programme d'achat Type du programme d’achat. Valeurs autorisées Position du programme Numéro de position de la ligne du programme d'achat. Séquence réception Numéro de séquence de la réception, extrait de la session Réceptions des achats (tdpur4106m000). Séquence réception à payer Le numéro de séquence de la réception d'achat à payer. Quantité à payer Quantité d'articles à payer en fonction de la réception d'achat à payer. Quantité à payer Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. Quantité facturée La quantité facturée pour la réception d'achat à payer, exprimée en unité de stock. Prix Prix payé pour un article, exprimé en devise d'achat. Remarque Si la case Tarification matières dans Achat est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000), ce prix peut inclure les prix de référence des matières. Unité de prix d'achat Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix d'achat d'un article. Cette unité peut être différente de l’unité de stock de l’article. Montant à payer Montant à payer total une fois les remises déduites pour la réception d'achat à payer. Montant de la remise sur commande Total des montants de remise de ligne de commande pour la réception à payer. Montant total des remises de la ligne Montant de la remise émanant de la remise de ligne de commande. Ce montant est calculé selon la formule suivante : Montant remise ligne commande = Quantité * Prix * Remise ligne commande/100 Le résultat de ce calcul est arrondi. Le montant de la remise de ligne de commande est toujours exprimé en devise de la commande/du devis. Montant facturé Le montant facturé pour la réception d'achat à payer. Devise Unité monétaire dans laquelle est exprimé le prix d'achat. Statut de la facturation Statut de la ligne de commande dans Finances, qui peut être Ouvert, Approuvé, Tous acceptés ou Rapproché. Date de la facture Date d'impression de la facture. Numéro de facture Identifiant d'une facture, composé du code Journal suivi du premier numéro disponible de la série utilisée pour les factures correspondant au type de commande ou d'ordre considéré. Numéro de réception Numéro de séquence affecté à chaque réception de marchandises. Numéro de réception Numéro de la ligne de réception magasin dans la session Lignes de réception (whinh3112s000) dans Magasin. Bon de livraison Numéro de bon de livraison. Extrait le numéro du bon de livraison et les informations associées du module Ordres magasin. Date de transaction Date à laquelle les articles sont effectivement reçus dans le magasin de destination. Quantité du programme Quantité commandée, exprimée dans l'unité d'achat. Unité d'achat Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat. Remarque Le jeu d'unités dans lequel l'unité est stockée doit être lié à l'article dans la session Article - Caractéristiques générales par défaut (tcibd0102s000). Définissez les unités dans la session Unités (tcmcs0101m000), les jeux d'unités dans la session Jeux d'unités (tcmcs0106m000) et les unités par jeu d'unités dans la session Unités par jeu d'unités (tcmcs0112m000). Remarque
Unité d'achat Quantité du programme convertie en unité de stock. Ce champ peut être renseigné avec la valeur du :
Quantité reçue La quantité livrée, exprimée dans l'unité de stock. Article Dans Infor LN, les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques :
Quantité à payer Quantité d'articles liés à la réception d'achat à payer. Quantité facturée La quantité facturée pour la réception d'achat à payer, exprimée en unité d'achat. Date d'utilisation Date de réception ou de consommation des marchandises achetées.
Date journal d'utilisation Date de journalisation de la transaction financière de l'utilisation. Origine du prix Origine du prix. Valeurs autorisées Matrice des prix Définition de la matrice de la matrice de prix, si Origine du prix est Structure de prix. Contrat Contrat servant à enregistrer des accords spécifiques avec un tiers vendeur concernant la livraison de marchandises données. Un contrat est constitué des éléments suivants :
Contrat Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. Service des achats contrats Le service des achats liée au contrat. Prix des matières Prix total des matières de la réception à payer. Prix sans majorations du prix des matières Le prix initial de la réception à payer. Majorations du prix des matières Total de toutes les majorations du prix des matières pour la réception à payer. Toutes les matières ont des prix réels Si cette case est cochée, pour toutes les matières qui sont liées à la réception à payer, les prix réels des matières sont disponibles. Remise multiniveau Si cette case est cochée, une remise multiniveau s'applique à la ligne. Pourcentage de la remise Pourcentage de remise qui peut être soustrait du prix de vente ou d'achat brut. Montant de la remise Remise accordée à un tiers, calculée par unité et exprimée en valeur. Par exemple, 3 euros. Origine de la remise Origine de la remise. Valeurs autorisées Code Remise Façon d'indiquer pourquoi une remise a été accordée. Par exemple, vous pouvez accorder une remise à un client qui commande de grandes quantités. Si vous accordez une remise ou ajoutez une majoration au montant d'une facture client, vous pouvez saisir un code qui en indique le motif. Les majorations et les remises peuvent avoir les origines suivantes :
Matrice de remise Définition de la matrice de la matrice de remise, si Origine de la remise est Structure remise. % remise de ligne Montant total de la remise exprimé en pourcentage du montant à payer (brut). Déterminant Si cette case est cochée, la ligne de commande est prise en compte lorsque la valeur totale de la commande est calculée en vue de l'application de remises sur commande sur les commandes. Remarque Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement. Autorisé Si cette case est cochée, Infor LN applique le pourcentage de remise sur commandes calculé à la ligne de commande sélectionnée. Remarque Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement.
Informations sur les prix des matières Permet de lancer la session Informations sur les prix des matières (tcmpr1600m000) dans laquelle vous pouvez voir les informations sur les prix des matières liées à la réception à payer. Remises de lignes Permet de lancer la session Remises de lignes (tdpcg0200m200) qui affiche les remises de lignes pour la ligne de réception d'achat à payer actuelle. Stock articles Permet de lancer la session Magasin - Stock d'articles (whwmd2515m000). Factures rapprochées Permet de lancer la session Factures rapprochées par consommation (tfacp2551m100).
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