| Transfert des commissions/rabais vers la facturation (tdcms2201m000) Cette session permet de : - Transférer des commissions vers Comptabilité fournisseurs.
- Transférer des rabais vers Facturation.
Les commissions et les rabais réservés et non réservés dont le statut est Prêt peuvent être transférés vers la facturation. - Lorsque vous transférez une ligne de commission vers Comptabilité fournisseurs, elle prend immédiatement le statut Fermé. En conséquence, Infor LN met à jour les champs Type de transaction et Numéro de facture dans la session Relations par facture (tdcms2502m000).
- Lorsque vous transférez une ligne de rabais vers Facturation, elle ne prend pas immédiatement le statut Fermé. Une fois la ligne de rabais transférée vers Facturation, Infor LN coche la case Transfert vers SLI (rabais) dans la session Relations par facture (tdcms2502m000). Vous pouvez maintenant afficher les données de facturation du rabais dans la session Facture (cisli3605m000). Tant que le statut de la facture est Confirmé ou En attente dans Facturation, vous pouvez toujours mettre à jour le montant du rabais dans les sessions Calcul des rabais par commande (tdcms2550m000)/ Calcul des rabais par relation (tdcms3550m000). Lorsque la procédure de facturation, qui consiste à préparer, imprimer et imputer la facture, est terminée, Infor LN crée une écriture dans le module Comptes clients et affecte au rabais le statut Fermé. En conséquence, Infor LN met à jour les champs Type de transaction et Numéro de facture dans la session Relations par facture (tdcms2502m000).
- Selon les valeurs des champs Commissions payées aux employés implémentées et Générer les règlements de la session Paramètres des commissions/rabais (tdcms0100s000), les règlements sont générés pour les commissions ayant le statut Fermé. Vous pouvez ultérieurement modifier ces données dans la session Commissions payées aux employés par relation (tdcms1151m000).
Commissions vers comptes fournisseurs Si cette case est cochée, les commissions sont transférées vers le module Comptabilité fournisseurs. Rabais vers Facturation Si cette case est cochée, les rabais sont transférés vers le module Facturation. Imprimer les erreurs Si cette case est cochée, tous les enregistrements pour lesquels il est impossible de transférer les commissions ou les rabais sont imprimés. Si cette case n'est pas cochée, aucun rapport d'erreurs n'est imprimé. | |