Lignes de coût global par programme (tclct2100m400)

Cette session permet de gérer les coûts globaux pour un programme d’achat sélectionné.

Double-cliquez sur une ligne pour afficher ses détails dans la session de détails Lignes de coût global par programme (tclct2100m400).

 

Numéro du programme
Statut du programme d’achat.
Type de programme
Type du programme d’achat.

Valeurs autorisées

Type de programme

Contrat
Numéro du contrat d’achat lié du programme.

Rubriques liées

Contrat
Numéro de la ligne du contrat d’achat à laquelle s’applique le programme d’achat.
Service juridique
Tiers vendeur
Tiers vendeur du programme d’achat.
Article
Article du programme d’achat.
Description de l'article
Description de l'article sur le programme d'achat.
Montant de coût global
Montant total des coûts globaux.
Devise
Devise des coûts globaux.
Position
Numéro de la ligne de programme. Ce numéro identifie de façon unique chaque besoin d'un article qu'un tiers donné doit livrer à une date et une heure précises.
Code Coûts globaux
Code qui identifie les coûts globaux.
Origine
Origine de la ligne de coût global.

Valeurs autorisées

  • Manuel(le)
  • Données de base
  • Soumissionnaire d'appel d'offres
  • Réponse à appel d'offres
  • Négociation d'appel d'offres
  • En-tête de l'ordre
  • Ligne d'ordre/cmde
  • Ligne du programme
  • En-tête de réception
  • Ligne de réception
  • En-tête d'avis d'expédition
  • Ligne d'avis d'expédition
Remarque

Si Type objet gestion est Ligne de programme d'achat, ce champ affiche Manuel(le).

Type
Une catégorie de coûts globaux définie par l'utilisateur ; par exemple, ''Transport'', ''Manutention'', ''Assurances''.
Code TVA
Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées.
Numéro de TVA du tiers
Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées.
Tiers vendeur
Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.
Devise de coût global
Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque.

Infor LN propose divers types de devises :

  • la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
  • la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures

Valeur par défaut

  • Devise de coût global à partir de la session Révisions de coûts globaux (tclct1120m000).
  • Devise à partir de la session Tiers facturant (tccom4122s000).
Montant de coût global
Montant du coût global de la ligne de coût global.
Méthode de calcul
Détermine le mode de calcul des coûts globaux.
Remarque
  • Si Type objet gestion est Ligne de programme d'achat, ce champ ne peut afficher Par Transport (FM).
  • Vous ne pouvez pas sélectionner Par Transport (FM), Montant fixe ou Par distance si la révision des coûts globaux est liée à un groupe de coûts globaux, le champ Utilisé pour étant spécifié en tant que Calcul du prix de revient dans la session Groupe de coûts globaux (tclct1600m000).

Valeurs autorisées

Méthode de calcul

Valeur par défaut

Méthode de calcul à partir de la session Coûts globaux (tclct1610m000).

Prix
Prix sur la base duquel le montant des coûts globaux est déterminé.

Un prix ne peut être spécifié que si la Méthode de calcul est Par poids, Par volume ou Par quantité.

Unité de prix
Unité à laquelle le prix s'applique.
Pourcentage
Pourcentage du montant de la (ligne de) commande ou pourcentage de majoration aux autres coûts globaux, en fonction duquel le montant des coûts globaux est déterminé.

Un pourcentage ne peut être spécifié que si la Méthode de calcul est , Valeur en pourcentage ou Pourcentage majoration.

Montant fixe
Montant fixe sur la base duquel le montant des coûts globaux est déterminé.

Un montant fixe ne peut être applicable que si la Méthode de calcul est Montant fixe.

Niveau de montant fixe
Niveau auquel le Montant fixe est appliqué.
Remarque

Si Type objet gestion est :

  • Ligne de programme d'achat, ce champ ne peut afficher que Ligne de réception ou Sans objet.
  • Ordre de transfert magasin, Ligne de transfert magasin, ce champ ne peut afficher que Avis d'expédition.

Si la Méthode de calcul est Par Transport (FM), ce champ est toujours Ligne d'ordre/cmde.

Valeurs autorisées

Niveau de montant fixe

Type de répartition
Détermine comment les coûts globaux définis en tant que Montant fixe au niveau de l'en-tête sont répartis dans les lignes.

Valeurs autorisées

Type de répartition

Tiers facturant
Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé.
Modifié
Si cette case est cochée, une ligne de coût global générée est modifiée manuellement.
Annulé
Si cette case est cochée, la ligne de coût global est annulée.
Remarque

Tant qu'il est permis de modifier l'objet de gestion, vous pouvez annuler les lignes de coûts globaux ayant l'origine Données de base ou Manuel(le).

Texte
Si cette case est cochée, un texte existe.
Ligne
Numéro de la ligne de coût global.
Groupe de coûts globaux
Une ou plusieurs lignes de coûts globaux définies par défaut en tant que groupe sur la commande.

Le groupe de coûts globaux inclut les attributs de recherche permettant de lier ce groupe de lignes de coûts globaux à une transaction.

Adresse facturant
Adresse du tiers facturant.
Contact facturant
Employé ou département du tiers utilisé comme contact pour votre propre société ou département en cas de problème ou de question.
Appliquer les remises avant le calcul
Si cette case est cochée, l'en-tête de commande et les remises de ligne sont prises en compte lors du calcul du montant des coûts globaux.
Tiers
Le tiers vendeur pour lequel un montant de majoration doit être calculé si la Méthode de calcul est Pourcentage majoration.
Remarque

La ligne de coût global de majoration est basée sur le total de toutes les lignes de coûts globaux liées au même objet de gestion et pour lesquelles les Critères de majoration sont les mêmes :

  • Tiers
  • Type de coût global

Si ce champ est vide, le tiers n'est pas pris en compte lors de la détermination du montant de majoration.

Type de coût global de majoration
Type de coût global pour lequel un montant de majoration doit être calculé si la Méthode de calcul est Pourcentage majoration.
Remarque

La ligne de coût global de majoration est basée sur le total de toutes les lignes de coûts globaux liées au même objet de gestion et pour lesquelles les Critères de majoration sont les mêmes :

  • Tiers
  • Type de coût global
Elément prix revient
L'élément de prix de revient est une catégorie de classification des coûts qui est définie par l'utilisateur.

Les éléments de prix de revient ont les fonctions suivantes :

  • la ventilation du prix de revient, du prix de vente ou du prix de valorisation d'un article ;
  • la comparaison entre les coûts d'ordre de fabrication estimés et réels ;
  • le calcul des écarts de production ;
  • Affichage de la répartition de vos coûts entre les divers composants de prix de revient dans le module Comptabilité analytique.

Les éléments de prix de revient peuvent appartenir à ces divers types de coûts :

  • Coûts matières
  • Coûts opératoires
  • Majoration sur coûts matières
  • Majoration sur coûts opératoires
  • Coûts de transfert des en-cours
  • Coûts généraux
Remarque

Si vous utilisez le Contrôle d'assemblage (ASC), vous ne pouvez pas vous servir des éléments de type Coûts généraux.

Réception de la facture
Si cette case est cochée, une facture sera reçue du tiers vendeur pour les coûts globaux.
Remarque

Si la case Facture de transport est aussi cochée, une facture sera reçue pour les frais de transport de la ligne de coût global.

Facture de transport
Si cette case est cochée, la facture n'est pas rapprochée et approuvée par rapport à la ligne de coût global, mais par rapport à la ligne d'ordre de transport dans Transport.

Cette case est automatiquement cochée si un ordre de transport est lié à la Ligne de commande fournisseur ou à la Ligne de transfert magasin.

Remarque
  • Cette case ne peut être sélectionnée que si le champ Méthode de calcul comprend la valeur Par Transport (FM).
  • Si cette case est cochée, la case Réception de la facture est également sélectionnée.
Adresse du tiers vendeur
Adresse du tiers vendeur.
Contact du vendeur
Employé ou département du tiers utilisé comme contact pour votre propre société ou département en cas de problème ou de question.
Tiers payé
Tiers à qui vous réglez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers payé inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation client du fournisseur, le nombre de jours dans lesquels vous devez régler les factures et si, oui ou non, le tiers fait appel à une société d'affacturage.
Adresse du tiers payé
Adresse du tiers payé.
Contact du tiers payé
Employé ou département du tiers utilisé comme contact pour votre propre société ou département en cas de problème ou de question.
Tiers pour impr. textes
Si vous sélectionnez un tiers dans ce champ, le texte lié à ce tiers est imprimé sur les documents externes. Si vous ne renseignez pas ce champ, seul le texte lié au tiers est imprimé sur les documents de ce tiers.
Secteur d'activité
Secteur d'activité du tiers vendeur, qui est utilisé comme critère de tri pour les statistiques.
Zone
Région où le tiers vendeur est établi.
Tarif d'achat
Tarif utilisé pour associer des accords de prix et/ou de remises accordés au tiers.
Type d'achat
Propriété d'une commande fournisseur qui permet d'identifier le type d'achat effectué ainsi que le type de compte fournisseur. Cette propriété est utilisée pour imputer l'achat au compte de Comptabilité fournisseurs approprié lors de la création de la facture. Pour imputer une facture fournisseur, Infor LN extrait le compte collectif des comptes fournisseurs du type d'achat associé à la ligne de commande fournisseur.
Conditions de règlement
Accords relatifs au mode de règlement des factures.

Les conditions de règlement incluent :

  • la période durant laquelle les factures doivent être réglées,
  • la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis.

Les conditions de règlement permettent de calculer :

  • la date d'échéance du règlement,
  • la date d'expiration de la période de remise,
  • le montant de la remise.
Accord de règlement
Définit le mode de règlement des montants facturés. Un accord inclut les modes de règlement qui s'appliquent aux diverses parties du montant facturé et la devise de règlement.

Par exemple, vous pouvez définir l'accord de versement suivant : première partie du montant facturé payé via la banque selon la méthode de règlement MR1, 40 % du montant restant payé selon la méthode de règlement MR2 et les 60 % restants payés selon la méthode de règlement MR3 qui peut être un effet à payer.

Majoration pour retard de règlement
Somme des majorations pour retard de règlement qui ont été réellement déduites.
Coût unitaire global
Taux de change (à l'achat ou à la vente).
Facteur de conversion
Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant que Infor LN ne le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen.
Taux défini
Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la commande.
Date du taux
La date est utilisée pour déterminer le taux (de change).
Type de taux de change
Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.).
Base du taux
Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables.

Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés.

Utilisation des taux d'achat pour les réceptions
Si cette case est cochée, Infor LN utilise les données du taux d'achat pour le côté débit d'une écriture d'achat/réception.
Adresse emplac. du service
Adresse à laquelle le service est fourni.
TVA basée sur
Type de livraison à laquelle s'applique l'exception TVA pour la transaction.
Type de TVA sur service
Type de coût de service.
Code TVA
Un code qui identifie le taux de TVA et qui détermine comment Infor LN calcule et enregistre les montants de taxe.
Pays TVA
Pays dans lequel la TVA doit être réglée et/ou déclarée. Le pays de TVA peut être différent du pays de réception ou d'expédition des marchandises.
Pays TVA du tiers
Pays dans lequel la TVA doit être réglée et/ou déclarée. Le pays de TVA peut être différent du pays de réception ou d'expédition des marchandises.
Classification TVA
Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. Infor LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés.

Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :

  • indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ;
  • regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes ;
  • indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients.
Exonéré de TVA
L'entité concernée n'est pas assujettie à la TVA. Les transactions entre tiers spécifiques, concernant des marchandises spécifiques et/ou ayant pour origine ou destination certains pays ou certaines régions, peuvent être exonérées de TVA. Les factures clients concernant des transactions qui bénéficient de cette exonération doivent comporter des montants de TVA nuls.

Il arrive que des entreprises soient exonérées de la TVA sur les ventes dans certaines juridictions fiscales. Les factures destinées à un client qui bénéficie d'une telle exonération ne doivent inclure aucun montant de TVA. Si vous êtes exempté de la TVA, vos fournisseurs ne doivent pas inscrire de montants de TVA sur leurs factures.

Certificat d'exonération de TVA
Certificat émis par une administration fiscale pour une entreprise donnée et qui exempte cette dernière de la TVA dans le territoire placé sous sa juridiction. Quand vous achetez des marchandises et des services, vous devez fournir le numéro de ce certificat à votre fournisseur pour autoriser ces derniers à ne pas collecter la TVA.
Motif d'exonération de TVA
Description définie par l'utilisateur, basée sur une écriture et son journal. Les codes Motif facilitent la sélection des données pour les consultations et le reporting.
Approuvé
Si cette case est cochée, la ligne de coût global est approuvée.

 

Programmes d'achat