Historia de líneas de orden de salida (whinh2570m000)

Utilice esta sesión para ver la historia de líneas de orden de salida.

Cuando las líneas de orden de almacenaje se modifican manualmente, se genera una historia para registrar las diferentes versiones de la línea de orden de almacenaje.

 

Orden
El origen de la orden.

Valores permitidos

Origen de orden

Orden
El código de la orden de almacenaje. Si la orden se ha generado con otro paquete, este número corresponderá al número de orden original.
Conjunto de órdenes
El conjunto de órdenes agrupa las líneas de orden de la misma orden según los atributos siguientes:
  • Partner expedidor
  • Partner receptor
  • Dirección de expedidor
  • Dirección de receptor
  • Transportista
  • Fecha de expedición
  • Compañía original
Línea de orden
El número de línea de la orden de almacenaje. Si la orden se genera con un paquete distinto de Gestión de almacenes, este número será el mismo que el número de línea de orden original.
Secuencia
El número de secuencia de la línea de orden de almacenaje.
Estatus de línea
El estatus de la línea de orden de salida.
Stock bloqueado
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de salida se bloquea para cualquier otro proceso en Gestión de almacenes.
Cancelado
Si esta casilla de verificación está seleccionada,, se debe cancelar la línea de orden de salida. Se debe seguir el procedimiento de salida. La cancelación finaliza durante la confirmación de la preparación o de las expediciones/cargas. En este caso, la línea de orden original debe permanecer hasta que se borre la línea de orden de salida u obtenga el estatus Expedido.
Insuficiencia
Si esta casilla de verificación está seleccionada, no hay stock suficiente en el momento de generar una sugerencia de salida para la línea de orden de salida. Si vuelve a generar una sugerencia de salida después de que se reaprovisione el stock, esta casilla de verificación se desmarca. Este campo se usa como uno de los elementos de una definición de restricción cross-dock.
Fecha/Hora de transacción
La fecha en la que la orden se cambia y/o se guarda en el archivo histórico. Para cada cambio, LN inserta una nueva línea y una nueva fecha de transacción. Esto rige para cualquier tipo de orden.

Entre otras cosas, la fecha de transacción es importante a efectos de:

  • Planificación
  • Estadísticas
  • Determinar las fechas de vencimiento y los tipos de cambio de las divisas
Datos de orden
Datos de artículo
Artículo
El código de artículo.
Estatus de número de serie pendiente de preparación
El estatus del artículo seriado.
Unidad preconfigurada
El código de la unidad preconfigurada.
Número de serie
El número de serie del artículo.
Selección de lote
El código de selección de lote.

Valores permitidos

Selección de lote

Lote
El código del lote.
Revisión de artículo de ingeniería
El código de revisión del artículo.
Cantidad pedida
Cantidad pedida en unidad de orden
La cantidad pedida, expresada en la unidad de orden. La unidad de orden es la unidad que el cliente utiliza para pedir las mercancías. Algunas veces, la entrega se realiza en otras unidades porque las mercancías no están disponibles en la unidad de orden del almacén.
Unidad
La unidad que el cliente utiliza para pedir las mercancías. Algunas veces, la entrega se realiza en otras unidades porque las mercancías no están disponibles en la unidad de orden del almacén.
Cantidad pedida en unidad de stock
La cantidad pedida expresada en la unidad de stock.
Unidad
La unidad de stock en la que se expresa la cantidad.
Definición de paquete
La definición de paquete que está vinculada al artículo que figura en la línea de orden actual. El valor de este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Artículo - Definiciones de paquete (whwmd4130m000) o de la sesión Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000).
Usar precio de orden de almacenaje
Usar precio de orden de almacenaje
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN utiliza el Precio de orden, como se especifica en la sesión actual, para los asientos contables relacionados con la línea de orden de salida.
Precio de orden
El precio de un artículo que se va a entregar desde el almacén.

Si la casilla de verificación Usar precio de orden de almacenaje no está seleccionada, no se especifica ningún precio de orden en el campo actual. Si la línea de orden de salida hace referencia a una transferencia OEC, se especifica un precio de orden.

Precio de orden
La divisa en la que se ha expresado el precio de orden.
Valor de aduana
El precio comercial por cantidad de unidad del artículo de línea, expresado en la divisa de orden.
Nota

Puesto que este campo está destinado a la evaluación de aduana, el precio de venta se toma como predeterminado.

Divisa
La divisa en la que se expresa el valor de aduana.
Entrega
Expedidor
Almacén
El código del almacén desde donde se debe realizar la expedición de la línea de orden de salida.
Compañía
La compañía desde la que se envían las mercancías.

La compañía expedidora es la compañía logística a la que pertenece el almacén del campo Almacén de la sesión Líneas de orden de salida (whinh2120m000).

Nota

Sólo tenga en cuenta este campo si la orden de almacenaje concierne a una transferencia multicompañía entre almacenes. Una orden de almacenaje es una transferencia multicompañía entre almacenes si se aplica lo siguiente para la orden de almacenaje en la sesión Historia de órdenes de almacenaje (whinh2550m000):

  • El tipo de movimiento de stock es Transferencia.
  • El valor del campo Código de expedidor del cuadro de grupo Expedidor y el campo Código de receptor del cuadro de grupo Receptor es Almacén.
  • Los almacenes especificados en el campo Código del cuadro de grupo Expedidor y el campo Código del cuadro de grupo Receptor pertenecen a compañías logísticas diferentes.
Fecha entrega planificada
La fecha planificada de entrega en la línea de orden de salida.
Fecha real de entrega
La fecha en que las mercancías se entregan realmente.
Receptor
Dirección de receptor
La dirección a la que se expiden las mercancías. La dirección de receptor se recupera de la cabecera de expedición. Para obtener más información, consulte Creación de carga basada en un Código de receptor único por carga
Dirección
La descripción o nombre del código.
Punto de entrega
Punto de entrega
La descripción o nombre del código.
Fecha recepción planificada
La fecha en que se ha planificado la entrega de una expedición.
Entrega
Referencia
El código de referencia.
Referencia expedic.
El código de Referencia expedic..
Orden de cliente
El número de la orden de compra del partner cliente.
Prioridad de orden
Gestión de stocks
El modo en el que se gestiona el stock, tanto físicamente como en LN, en caso de que se reciban o se entreguen los artículos de estructura o de lista.

El stock se puede gestionar:

  • Por artículo principal.
  • Por componente.
Información adicional de Intrastat
La información adicional de Intrastat de la línea de orden. El conjunto de datos estadísticos adicionales (Intrastat) se obtiene de Control de ventas o como valor predeterminado de Tipo de orden de alm.. Sólo puede cambiar el conjunto de datos estadísticos adicionales para las órdenes de almacenaje manuales y sólo antes de que se cree una Sugerencia de salida para estas órdenes.
Punto de aceptación
Orden urgente
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden es una parte de la orden urgente.
Crear retro-órdenes
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN debe crear retro-órdenes si la cantidad expedida es inferior a la cantidad pedida. En la sesión Tipos de orden de almacenaje (whinh0110m000), puede especificar si LN debe crear retro-órdenes para las órdenes de un tipo de orden determinado.
Excepción presup.
Si esta casilla de verificación está seleccionada,, el proceso de comprobación de presupuesto correspondiente a la línea no terminó correctamente. Se generará una excepción de presupuesto en LN. El campo siempre está inhabilitado. Para obtener más información, consulte Aceptación de expedición DD 250.
Nota
  • La casilla de verificación sólo se muestra si la Gestión presupuestaria está implementada. Para habilitar Gestión presupuestaria, debe seleccionar la casilla de verificación Gestión presup. en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
  • La casilla de verificación no se mostrará, si la casilla de verificación Comprobar presupuesto disponible no está seleccionada en la ficha Entregas de la sesión Política de gestión presupuestaria (tfbgc0110m000).
  • Para las órdenes de almacenaje manuales, debe seleccionar Generar líneas de orden de entrada planificadas para la casilla de verificación del parámetro Movimientos de recepción en la sesión Tipos de orden de almacenaje (whinh0110m000).

  • El campo sólo se aplica a estos orígenes de orden:

    • Fabricación manual (órdenes de devolución)
    • Servicio manual (órdenes de devolución)

    Se permiten las órdenes de Transferencia (manual) pero el proceso de comprobación de presupuesto no se lleva a cabo.

Al crear una línea de orden de entrada manual (que es una orden de devolución), también deben crearse manualmente los datos correspondientes en la sesión Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000).

Cuando se copia una línea de orden de entrada manual, también deben copiarse los datos correspondientes en la sesión Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000).

Cuando se borra una línea de entrada, también deben borrarse los datos correspondientes de la sesión Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000).

Texto de salida
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto relacionado con la línea de orden de salida.
Propiedad
Propiedad
Pago
La forma de gestionar el pago de las mercancías enumeradas en la línea de orden de salida actual. El valor de este campo se toma de los términos y condiciones relevantes de la orden en la que se basa la línea de orden de salida actual, excepto en el caso de las órdenes de venta manuales.

Valores permitidos

Pago

Nota

Para las órdenes de venta manuales, sólo se dispone de los valores Pagar al recibir y Sin pago.

Pago interno
La forma de gestionar el pago de las mercancías enumeradas en la línea de orden de salida actual si se aplica el pago interno, por ejemplo, entre dos almacenes o un almacén y un departamento de compras que pertenezcan a la misma unidad empresarial. El valor de este campo se toma de los términos y condiciones internos relevantes de la orden en la que se basa la línea de orden de salida actual, excepto en el caso de las órdenes de venta manuales.

Valores permitidos

Pago

Nota

Para las órdenes de venta manuales, sólo se dispone de los valores Pagar al recibir y Sin pago.

Propiedad
La propiedad de la parte que va a recibir las mercancías enumeradas en la línea de orden de salida actual. El valor de este campo viene determinado por el valor del campo Pago o Pago interno, si el pago interno es aplicable para la línea de orden.

Valores permitidos

Propiedad

Propiedad de entrega
La propiedad del stock preparado para la línea de orden de salida actual. El valor de este campo puede anular la configuración del campo Prioridad de entrega en la sesión Almacén - Artículo (whwmd2110s000).

Si no hay una sugerencia de salida para la línea de orden de salida actual, puede modificar este campo, pero la modificación está sujeta a las restricciones siguientes:

  • Si el partner especificado en el campo Partner expedidor es un partner interno del almacén del que se toma el stock, los valores de Propiedad de la compañía o consignado y Consignado no estarán disponibles.
  • Si el partner especificado en el campo Partner expedidor es un partner interno del almacén del que se toma el stock, el valor de Propiedad de la compañía no estará disponible.
  • Si el valor del campo Propiedad es Propiedad del cliente, el valor del campo actual también es Propiedad del cliente.
  • Si el valor del campo Propiedad no es Propiedad del cliente, los valores disponibles son:
    • Propiedad de la compañía o consignado
    • Consignado
    • Propiedad de la compañía
  • Si el valor del campo Propiedad es Consignado y la orden de origen es una orden de devolución con el origen Compras, Programación de compras o Compras (manual), la propiedad de entrega es Consignado.
  • Si el valor del campo Propiedad es Propiedad de la compañía y el valor del campo Estrategia de entrega es Restringido, el valor del campo actual es Consignado.
  • Si el valor del campo Propiedad es Propiedad de la compañía y el valor del campo Estrategia de entrega es Preferido, los valores disponibles del campo actual son Propiedad de la compañía o consignado y Consignado.

Valores permitidos

Propiedad de entrega

Estrategia de entrega
La estrategia usada para preparar stock para la línea de orden. Si el valor del campo Pago es Propiedad del cliente, el valor del campo actual siempre será Restringido.

Valores permitidos

Estrategia de entrega

Partner expedidor
El partner que es el propietario del stock preparado para la línea de orden de salida. Debe seleccionar un partner expedidor si el valor del campo Estrategia de entrega es Preferido o Restringido.
Uso en transferencia de almacén
En este campo se muestra si la entrega de las mercancías enumeradas en la línea de orden de salida actual es un consumo que da como resultado un cambio de propiedad.

El valor predeterminado de este campo es Según los términos y condiciones. Puede modificar este campo si no se expidió aún ninguna de las mercancías, a menos que el valor de este campo sea No aplicable

.El valor es No aplicable si:

  • Si la línea de orden de salida no es una transferencia entre almacenes.
  • Si el valor del campo Propiedad es Propiedad del cliente.
Cantidades
Cantidades en unidad de stock
Pedido originalmente
La cantidad real de la orden especificada en la línea de orden de salida.
Sugerida
La cantidad total sugerida para esta línea de orden, expresada en la unidad de stock.
Lanzada
La cantidad total lanzada como parte de la cantidad total sugerida, expresada en la unidad de stock.
Preparado
La cantidad preparada, expresada en la unidad de stock.
Aprobada
La cantidad total aprobada para esta línea de orden, expresada en la unidad de stock.
Rechazado
La cantidad total rechazada para esta línea de orden, expresada en la unidad de stock.
Cancelado
La cantidad total cancelada para esta línea de orden, expresada en la unidad de stock. En la línea de orden de fabricación de origen puede especificar la cantidad que se debe cancelar.

Si se confirma una expedición, LN comprueba si la línea de orden de salida está cancelada. Si la línea está cancelada, LN realizará el procedimiento habitual para cancelar una línea de orden, que se describe en Cancelar órdenes de almacenaje. Si la línea de orden de salida no está cancelada, LN comprueba si hay alguna cantidad que se deba cancelar. Sí es así, se cancela la cantidad especificada, mientras que la restante se expide.

Previsto no expedido
La cantidad preparada que espera no expedir con líneas de expedición para la línea de orden de salida.

En la sesión Líneas de expedición (whinh4131m000), puede cambiar la Cantidad expedida. De forma predeterminada, la cantidad expedida es igual a la Cantidad preparada. Si:

  • Reduce la Cantidad expedida, LN aumenta la Cantidad no expedida en unidad de stock en la sesión Líneas de expedición (whinh4131m000) y el Previsto no expedido en la sesión actual en consecuencia.
  • Aumenta la Cantidad expedida, LN reduce la Cantidad no expedida en unidad de stock en la sesión Líneas de expedición (whinh4131m000) y el Previsto no expedido en la sesión actual en consecuencia.
Nota

Una reducción o un aumento de la cantidad expedida también puede deberse a un cambio en el campo Cantidad expedida en unidad de almacenamiento de la sesión Estructura de embalaje de línea de expedición (whinh4136m000).

No expedido
La cantidad que no se expide con las líneas de expedición confirmadas para la línea de orden de salida.

Si confirma una línea de expedición para la que existe una Cantidad no expedida en unidad de stock, en la sesión actual, LN:

  • Reduce la cantidad de Previsto no expedido con la Cantidad no expedida en unidad de stock de la línea de expedición.
  • Aumenta la cantidad de No expedido con la Cantidad no expedida en unidad de stock de la línea de expedición.
Expedido
La cantidad real expedida expresada en la unidad de stock.
Restricciones
Restricción de expedición
Cross-docking
Cross-docking
Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe una orden cross-docking para la línea de orden de salida, con un estatus distinto de Cancelado.

Temas relacionados

Orden cross-docking
El número de la orden cross-docking de la línea de orden de salida.

Temas relacionados

Cantidad solicitada para cross-docking
La cantidad planificada para el cross-dock de la orden cross-docking correspondiente.
Nota

Para cambiar esta cantidad, en el menú Vistas, Referencias o Acciones, elija Órdenes cross-docking. A continuación, en la sesión Órdenes cross-docking (whinh6100m000), especifique el valor pertinente en el campo Cantidad solicitada.

Cantidad sugerida para cross-docking
La cantidad sugerida para el cross-dock de la orden cross-docking correspondiente.
Cantidad real en cross-docking
La cantidad real del cross-docking de la orden cross-docking correspondiente.
Tolerancias
Tope por cantidad
Este campo indica la acción que LN realiza si no se cumplen las tolerancias de cantidad.

LN interviene si guarda la sugerencia de salida y no se cumple la tolerancia de cantidad máxima. La tolerancia de cantidad máxima no se cumple si la suma de las cantidades sugeridas para una línea de orden de salida determinada es superior a la cantidad pedida más la tolerancia de cantidad máxima.

LN recupera:

  • Las tolerancias de cantidad del campo Tolerancia de cantidad mínima y el campo Tolerancia de cantidad máxima de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000).
  • El Tope por cantidad del campo Acción de la sesión Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000) o de la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000), si dispone de una orden de venta o una programación de ventas para Gestión de almacenes.
Nota

Si la línea tiene el estatus Expedido, el campo no se puede modificar. Puede cambiar el valor del campo actual si la línea de orden de salida no se ha sugerido todavía y si el origen de la orden de almacenaje es uno de los siguientes:

  • Ventas (manual)
  • Servicio (manual)
  • Ventas mantenim. (manual)
  • Trabajo mantenim. (manual)
  • Fabricación SFC (manual)
  • Fabricación ASC (manual)
  • Transferencia (manual)
  • Compras (manual)

Valores permitidos

Tope

Cantidad de sobreentrega permitida
La sobreentrega máxima basada en la cantidad pedida y la tolerancia de cantidad máxima según se especifica en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000).
Sobreentrega
La cantidad sobreentregada se calcula del modo siguiente:

Cans - (Canp + Canr + Cpne + Cne)

CansCantidad sugerida
CanpCantidad pedida
CanrCantidad rechazada
CpneCantidad prevista no expedida
CneCantidad no expedida
Nota

La sobreentrega permitida depende de la tolerancia según se especifica en la sesión de Órdenes de almacenaje (whinh2100m000).

Flete
Orden de flete
Generar orden de flete desde almacenaje
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se generan órdenes de flete para la línea de orden cuando ésta se guarda. El valor de este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Tipos de orden de almacenaje (whinh0110m000).
Orden de flete
La orden de flete que está vinculada a la línea de orden de salida.
Línea de orden de flete
La línea de orden de flete de la orden de flete que está vinculada a la línea de orden de salida.
Plan de carga
Anular plan de carga
Si esta casilla de verificación está seleccionada, Gestión de almacenes anula el plan de carga que se genera para la línea de orden de salida.

Puede desmarcar o seleccionar esta casilla de verificación si el valor para Expedido de la línea de orden de salida es cero.

Proyecto
De datos de proyecto
De proyecto
El proyecto desde el que se transfieren los artículos.
De elemento
El elemento vinculado al De proyecto.
De actividad
La actividad vinculada al De proyecto.
De ampliación
La ampliación vinculada al De proyecto.
De componente de costo
El componente de costo vinculado al De proyecto.
A datos de proyecto
A proyecto
El proyecto al que se transfieren los artículos.
A elemento
El elemento vinculado a A proyecto.
A actividad
La actividad vinculada a A proyecto.
A ampliac.
La ampliación vinculada a A proyecto.
A componente de costo
El componente de costo vinculado a A proyecto.
Trazabilidad
Distribución trazabilidad
Si esta casilla de verificación está seleccionada,, existe la distribución de trazabilidad para la línea de orden de salida seleccionada.
Especificación
Configuración
ID lista opciones
La identificación de las opciones y características de un artículo configurado. La ID se utiliza en la especificación de artículo para conciliar el suministro y la demanda.

Las especificaciones de ASN incluyen la ID de lista de opciones. Las especificaciones de ASN se rellenan desde la sesión Líneas de orden de entrada (whinh2110m000). A su vez, las especificaciones de la línea de orden de entrada se rellenan desde la línea de programación de compras.

En el caso de los artículos configurables de compra de Gestión de almacenes, sólo la ID de lista de opciones forma parte de las especificaciones. Esto significa que el stock se mantiene por ID de lista de opciones y es el total del stock de todas las variantes de producto con la misma ID de lista de opciones.

Nota
  • Este campo sólo se visualiza si se seleccionó la casilla de verificación Control de montaje (ASC) en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

  • El campo sólo se rellena para artículos configurables de compra y artículos de montaje de fabricación (FAS).

Derivado de variante de producto
Una configuración única de un artículo configurable. La variante es el resultado del proceso de configuración e incluye información como opciones de características, componentes y operaciones.
Ejemplo

Artículo configurable: taladro eléctrico

Opciones:

  • 3 fuentes de alimentación (baterías, 12 V o 220 V)
  • 2 colores (azul, gris).

Con estas opciones, se pueden producir un total de 6 variantes de producto.

Derivado de variante de producto
La descripción o nombre del código.
Excepción presup.
Si esta casilla de verificación está seleccionada,, el proceso de comprobación de presupuesto correspondiente a la línea no terminó correctamente. Se generará una excepción de presupuesto en LN. El campo siempre está deshabilitado. Para obtener más información, consulte Aceptación de expedición DD 250.
Nota
  • La casilla de verificación sólo se muestra si la Gestión presupuestaria está implementada. Para habilitar Gestión presupuestaria, debe seleccionar la casilla de verificación Gestión presup. en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
  • La casilla de verificación no se mostrará, si la casilla de verificación Comprobar presupuesto disponible no está seleccionada en la ficha Entregas de la sesión Política de gestión presupuestaria (tfbgc0110m000).
  • Para las órdenes de almacenaje manuales, debe seleccionar Generar líneas de orden de entrada planificadas para la casilla de verificación del parámetro Movimientos de recepción en la sesión Tipos de orden de almacenaje (whinh0110m000).

  • El campo sólo se aplica a estos orígenes de orden:

    • Fabricación manual (órdenes de devolución)
    • Servicio manual (órdenes de devolución)

    Se permiten las órdenes de Transferencia (manual) pero el proceso de comprobación de presupuesto no se lleva a cabo.

Al crear una línea de orden de entrada manual (que es una orden de devolución), también deben crearse manualmente los datos correspondientes en la sesión Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000).

Cuando se copia una línea de orden de entrada manual, también deben copiarse los datos correspondientes en la sesión Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000).

Cuando se borra una línea de entrada, también deben borrarse los datos correspondientes de la sesión Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000).

Estatus
Estatus
Línea de orden
El estatus de la línea de orden.
Estatus de historia
El estatus de historia de la orden.

Valores permitidos

Código de usuario
El código de inicio o el nombre de la persona que modificó por última vez la línea de orden de salida.
Campo adicional
Campos definidos por el usuario que pueden vincularse a tablas de LN.

El contenido de campos adicionales puede transferirse entre tablas de LN. Los campos de información adicional carecen de sentido para LN, ya que no hay vinculada ninguna lógica funcional al contenido de estos campos.

 

Ver las últimas transacciones
Muestra sólo la última transacción.
Líneas de estructura
Inicia la sesión de línea de estructura.