Líneas de reclamación al proveedor (tscmm2110m000)

Utilice esta sesión para mantener los detalles de la línea de reclamación real sobre qué se reclama al proveedor y qué se reembolsa del proveedor. En esta sesión se almacenan los detalles del importe reclamado real para un tipo de costo específico. Puede aprobar o rechazar cada línea de reclamación por separado. Esta sesión permite mantener información para material o costo aprobado para reembolso. Si la reclamación se rechaza, esta sesión permite mantener el motivo y el texto del rechazo.

Integración con Infor LN Control de calidad

Infor LN permite vincular listados de no conformidad a objetos de servicio mediante la opción Vincular listado de no conformidad en el menú Acción. Se inicia la sesión Informes de no conformidad (qmncm1100m000), en la que puede vincular el listado para el objeto de servicio.

Puede usar la opción Eliminar vínculo de listado de no conformidad del menú Acción para desvincular el listado de no conformidad. Se inicia la sesión Órdenes relacionadas - listados de no conformidad (tsmdm4500m100), en la que puede seleccionar el listado que se desvinculará.

Nota

Estas opciones de listado de no conformidad se visualizan solamente si la casilla de verificación Listados de no conformidad está seleccionada en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000).

Puede vincular un listado de no conformidad a una (línea de) reclamación solamente si la combinación de Artículo (seriado) y Partner del listado de no conformidad coincide con la combinación de Artículo (seriado) y Partner (especificado en la cabecera de la reclamación) de una línea de reclamación.

Si el valor Artículo (seriado) de la (línea de) reclamación no está definido, Infor LN tiene en cuenta el valor Artículo (seriado) de la cabecera para filtrar los NCR. En efecto, las líneas de reclamación solamente se pueden vincular a los NCR si la combinación de Artículo (seriado) y Partner de la cabecera de la reclamación coincide con la del NCR.

Si el artículo seriado o el partner se modifican para una (línea de) reclamación, los NCR se desvinculan.

 

Reclamación
El código único de la reclamación al proveedor.
Nota

El número de reclamación es, de forma predeterminada, la serie definida en la sesión Perfiles de usuario (tsmdm1150m000) y se asigna al usuario que registra la reclamación. Si no se mantiene ningún perfil de usuario o no se establece ninguna serie para las reclamaciones en el perfil de usuario, se toma como valor predeterminado la serie de reclamaciones del departamento de servicio establecida en el perfil de usuario.

Estatus de línea
El estatus actual de las líneas de reclamación. LN cumplimenta el estatus de las líneas de la reclamación y dicho estatus no puede establecerse manualmente.
Línea
El número de línea de reclamación al proveedor.
General
Instalación
Grupo de instalación
El código del grupo de instalación del artículo (seriado) para el que se genera la reclamación.
Artículo
El código de artículo de la instalación.
Número de serie
El número de serie de la instalación.
Control
Método de reclamación
El valor Método de reclamación utilizado para indicar cómo se paga una reclamación. La compensación al cliente puede realizarse con dinero o con material.

Valores permitidos

Método de reclamación

Devolución de material obligatoria
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN sólo permite aprobar la reclamación una vez que el cliente devuelve el componente defectuoso.
Usar estimaciones
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN permite utilizar estimaciones en el proceso de reclamación. El importe de reclamación estimado debe aprobarse antes de aprobar el importe de reclamación real.
Listar reclamación al proveedor obligatoria
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista la reclamación al proveedor como parte del procedimiento de reclamación.
Confirmación
El estatus de la confirmación recibida del proveedor.
Listar en factura
Las opciones de listado para la línea de costo cuando el importe de factura es cero.
Nota
  • Cuando el campo se establece en Sin factura, los costos de factura se consideran de fondo de comercio.
  • Si el campo se establece en 'Sin factura' después de haber calculado el costo de la línea, se borra la línea de factura disponible en Facturación.

Valores permitidos

Listar en factura

Especificación
Artículo
El artículo entregado por el proveedor.
Número de serie
El número de serie del artículo para el que se genera la reclamación.
Nota

Este campo sólo está habilitado si el artículo es seriado.

Descrip. lín. reclamación
La descripción o nombre del código.
Tarea
El código de la tarea.
Nota
  • Este campo solamente es aplicable si Tipo de costo se establece en Mano de obra.
  • El valor de este campo se toma de forma predeterminada de la sesión Tareas (tsmdm0115m000).
Descripción
La descripción o nombre del código.
Tarifa salarial
El código de la tarifa salarial.
Tarifa salarial
La descripción o nombre del código.
Componente de costo
El código del componente de costo. Un componente de costo es una categoría definida por el usuario para clasificar costos.
Componente de costo
La descripción o nombre del código.
Reclamado
Cantidad reclamada
La cantidad reclamada al proveedor.
Nota

Este campo es obligatorio si el Tipo de costo está establecido en Material.

Unidad
La unidad en la que se mide el valor Cantidad reclamada.
Importe reclamado
El importe reclamado al proveedor.
Nota
  • Este campo es obligatorio si Tipo de costo no está establecido en Material.
Divisa
La divisa del valor Importe reclamado.
Referencia compra
Sistema referencia compra
El método de planificación en LN al que hace referencia la reclamación. De forma predeterminada, el valor de este campo se establece en No aplicable.
Tipo docum. compra
El tipo de documento relacionado del Sistema referencia compra seleccionado al que hace referencia la reclamación. El tipo de documento de compra puede hacer referencia a una orden o a una factura.
Nota

De forma predeterminada, LN muestra el campo como No aplicable.

Número de documento de compra
El número de la referencia de compra a la que hace referencia la línea de la reclamación. El número puede ser un número de orden o un número de factura. Este campo está habilitado y es obligatorio si el campo Tipo docum. compra se establece en un valor distinto de No aplicable.
Línea de documento de compra
El número de línea del documento de compra al que hace referencia la línea de la reclamación.
Número de secuencia de documento de compra
El número de secuencia del documento de compra al que hace referencia la línea de la reclamación.
Aprobación
Aprobado
Cantidad aprobada
La cantidad aprobada para la reclamación.
Nota
  • El valor de este campo debe ser uno si el artículo de la línea de reclamación de la sesión Reclamación al proveedor (tscmm2600m000) es un artículo seriado.
  • Este campo no es aplicable si el Estatus de la reclamación está establecido en Rechazado.
Unidad
La unidad en la que se mide el valor Cantidad aprobada.
Importe aprobado
El Importe aprobado total calculado a partir de la reclamación.
Importe de impuesto
El valor Importe de impuesto total que se factura del proveedor.
Recargo por atrasos
El porcentaje que se carga sobre el importe de mercancía o sobre los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga en el período especificado.
Nota
  • El valor toma como predeterminados los datos de Condiciones de pago definidos para el partner facturado.
  • Este campo no está habilitado si el campo Factura total está seleccionado y el valor Estatus de la cabecera de reclamación es Aprobado o superior.
Porcentaje de aprobación
El porcentaje aplicado al importe reclamado aprobado en la línea de reclamación. LN toma como predeterminado el valor de 100%.
Etiquetado para
El tipo de costo de la reclamación con el que se etiquetan las líneas de reclamación.
Aprobado por
El código del usuario que aprueba la línea de reclamación. De forma predeterminada, LN tiene en cuenta el código de usuario actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse.
Nota

Debe especificar el valor de este campo si el Estatus de la reclamación está establecido en Aprobado.

Fecha aprobación
La fecha y hora en que se aprueba la línea de reclamación. LN tiene en cuenta la fecha y hora actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse.
Acción de aprobación
La acción para la cantidad aprobada.

Valores permitidos

Acción para artículo

Rechazado
Motivo de rechazo
El código del motivo de rechazo. LN toma como predeterminado el código de motivo definido en la sesión Motivos (tcmcs0105m000).
Nota

El Tipo de motivo debe establecerse en Rechazo de reclamación en la sesión Motivos (tcmcs0105m000).

Descripción
La descripción o nombre del código.
Rechazado por
El código del usuario que rechaza la línea de reclamación. De forma predeterminada, LN rellena el código de usuario actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse.
Nota

Debe especificar el valor de este campo si el Estatus de la reclamación está establecido en Rechazado.

Fecha del rechazo
La fecha y hora en que se rechaza la reclamación. LN rellena la fecha y hora actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse.
Acción de rechazo
La acción que debe llevarse a cabo con el material rechazado.

Valores permitidos

Acción para artículo

Impuesto
Clasificación fiscal
El código de clasificación fiscal.
Clasificación fiscal
La descripción o nombre del código.
Exento
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN excluye los impuestos.
País de impuesto
Los países son los estados donde están ubicados los proveedores y los clientes. Para cada país puede definir el código de país, el código telefónico internacional y los números de télex y fax. Los países forman parte de los datos que debe configurar para efectuar declaraciones de impuestos. Además, los artículos pueden agruparse y seleccionarse según el país de origen.
Nota
  • Este campo solamente es aplicable si el método de reclamación es Reembolsar costos y Procedimiento de reclamación de factura está establecido en Nota de abono basada en en la sesión Reclamación al proveedor (tscmm2600m000).
  • Si una línea de reclamación con el campo Procedimiento de reclamación de factura establecida en Nota de abono basada en tiene datos CISLI que no pueden actualizarse.
Descripción
La descripción o nombre del código.
NIF propio
El número de identificación fiscal.
Código impositivo
El número de identificación fiscal.
Código impositivo
La descripción o nombre del código.
País de impuesto del partner
Los países son los estados donde están ubicados los proveedores y los clientes. Para cada país puede definir el código de país, el código telefónico internacional y los números de télex y fax. Los países forman parte de los datos que debe configurar para efectuar declaraciones de impuestos. Además, los artículos pueden agruparse y seleccionarse según el país de origen.
Nota
  • Este campo solamente es aplicable si el método de reclamación es Reembolsar costos y Procedimiento de reclamación de factura está establecido en Nota de abono basada en en la sesión Reclamación al proveedor (tscmm2600m000).
  • Este campo toma el valor predeterminado del País de impuesto del partner original si se han cumplimentado los campos del documento original; en caso contrario, se utiliza el valor predeterminado DLL de TCTAX (valor predeterminado de importe de factura de ventas manuales).
ID fiscal partner
El número de identificación fiscal del partner.
Certificado de exención fiscal
El número de certificado de exención fiscal si los impuestos están excluidos.
Nota
  • Este campo sólo es aplicable si la casilla de verificación Exento está seleccionada.
  • Este campo toma el valor predeterminado del Certificado de exención fiscal original si se han cumplimentado los campos del documento original; en caso contrario, se utiliza el valor predeterminado DLL de TCTAX (valor predeterminado de importe de factura de ventas manuales).
Motivo de exención fiscal
El código de motivo de exención si los impuestos están excluidos.
Textos
Texto externo
Información sobre la reclamación que se imprime en un documento externo.
Texto interno
El texto para la información interna sobre las reclamaciones. Esta información no debe listarse en documentos externos.
Texto de la aprobación
El motivo de aprobación de toda la reclamación.
Texto del rechazo
El motivo de rechazo de toda la reclamación.
Texto de factura
La información de cabecera que debe listarse en la nota de abono de venta.