Seleccionar cobros (tfcmg2507m100)

Utilice esta sesión para seleccionar una o más facturas (o programaciones de facturas) y cambia sus importes si es necesario.

 

Importe pendiente
El importe pendiente de asignar.
Descripción
La descripción del extracto bancario. Por ejemplo, las facturas pagadas.
Facturas no pagadas
Vincular
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se selecciona el documento.
Tipo de selección
Muestra el tipo de selección.

Valor predeterminado

Automáticamente

Compañía
La compañía en la que se especifica la factura de venta.
Partner facturado
El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.
Saldo en divisa de factura
El importe de la factura que todavía debe pagarse.
Importeque asignar endivisa de banco
El importe que desea asignar.
Documento
El tipo de transacción del documento.
El número de documento identifica una factura en un determinado tipo de transacción.
El número de línea del documento de factura.
Número de programación
El número de línea de la programación de pago.

Si utiliza cobros contra expediciones, este número indicará la expedición.

Fecha de documento
La fecha en la que se crea la factura, usada para calcular condiciones del haber, fechas de vencimiento y descuentos.
Fecha de vencimiento
En LN, la fecha en la que se solicita un pago o cobro.
Importe de factura
El importe total de la factura.
Importeque asignar endivisa de factura
El importe indicado en la divisa de factura.
Importeque asignar endivisa propia
El importe en la divisa propia.
Descuento depago endivisa factura
El importe de descuento de la factura.

Si la casilla de verificación Bloqueo de descuento que supera la tolerancia está seleccionada en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), no podrá especificar ni aceptar un descuento que sobrepase los porcentajes de descuento definidos en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000).

Descuento depago endivisa propia
El importe de descuento de la factura en la divisa propia.
Fecha de descuento
disc.date
Recargo por atrasos en divisa de factura
El importe de recargo por atrasos.
Recargo poratrasos endivisa propia
form.laph
Fecha de recargo por atrasos
La fecha del recargo por atrasos.
Diferencia de pago en divisa de factura

El importe de la diferencia de pago y el porcentaje deben estar dentro de las tolerancias definidas en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) o indicadas específicamente para el usuario en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000).

Diferencia depago endivisa propia
form.pdfh
Comisión defactoring endivisa de factura
El importe de comisión de factoring.

La comisión de factoring predeterminada depende de los valores especificados para la Comisión en pagos parciales en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). Puede cambiar el importe.

Importe comisiónde factoringen divisa propia
form.famh
Mot. flujo caja
El motivo de flujo de caja de la transacción.

Temas relacionados

Referencia de transacción
Problema
El código de problema.

Temas relacionados

Dudoso
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura es dudosa.
Detalles de expedición
Expedición
La expedición con la que está relacionada la factura.
Compañía logística
La compañía logística en la que se ha creado la expedición.
Orden
La orden de venta con la que está relacionada la factura.
Posición
La línea de orden de venta con la que está relacionada la factura.
Núm. de secuencia
La línea de orden de venta se compone de varias entradas, se trata del número de secuencia de la entrada con la que está relacionada la factura.
Origen de orden
El tipo de mercancías o servicio para el que se ha creado la factura.
Detalles de artículo
Proyecto
Para una factura de proyecto, este campo muestra el proyecto con el que está relacionada la factura.
Artículo
El artículo con el que está relacionada la factura.
Cantidad entregada
La cantidad con la que está relacionada la factura.
Unidad
La unidad en la que se expresa la cantidad.
Orden de cliente
El número de orden del cliente.
Posición de orden de cliente
El número de línea en la orden del cliente.
Secuencia de orden de cliente
El número de secuencia en la orden del cliente.

 

Selección de facturas pendientes
Distribución de segmentos