Asignar anticipos de pago/no asignados a facturas (tfcmg2131s000)

Utilice esta sesión para seleccionar un documento utilizado para contabilizar los pagos no asignados o anticipos de pago.

Puede asignar estos pagos a facturas.

Para iniciar esta sesión, puede seleccionar un tipo de transacción que pertenezca a la categoría Efectivo de la sesión Transacciones (tfgld1101m000).

Defina esta sesión como la primera y la sesión Asignar pagos no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2106s000) como la siguiente sesión.

 

Partner facturador
El código del partner facturador.
Documento
El tipo de transacción del documento.

Temas relacionados

Documento
Utilice el número de documento para identificar una factura dentro de un tipo de transacción concreta.
Número de línea
El número de línea indica la línea de transacción utilizada para especificar el asiento contable.
Referencia
La referencia de la transacción.
Fecha de documento
La fecha en la que se crea el anticipo de pago o pago no asignado.

Esta fecha se utiliza para calcular fechas de vencimiento y descuentos.

Divisa/tipo de cambio
Saldo
El importe de factura pendiente, expresado en la divisa de la factura.

 

Asignar facturas a pago anticip./no asig.
Puede utilizar este comando cuando el tipo de transacción sea Pago no asignado o Anticipo de pago.