Pagos anticipados (tfcmg2110s000)

Utilice esta sesión para definir los datos generales y el importe total relacionado con una transacción de pago anticipada.

Sólo puede procesar los pagos anticipados con un método de pago Manualmente.

En la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000), debe estar autorizado para el tipo de pago y el importe de pago.

Para iniciar esta sesión, debe seleccionar el tipo de transacción Efectivo y Pagos anticipados (tfcmg2110s000) como sesión principal, mientras que la sesión Pagos anticipados (detalles) (tfcmg2116s000) debe ser la sesión siguiente en el campo Tipo de transacción de la sesión Transacciones (tfgld1101m000).

 

Banco
Especifique la relación bancaria pagadora para pagos anticipados.
Documento pago anticipado
El tipo de transacción del documento para el pago anticipado.

El número de documento consta de un tipo de transacción y de un número de identificación de documento exclusivo.

Documento pago anticipado
El número de documento del pago anticipado que se ha especificado en la sesión Transacciones bancarias (tfcmg2500m000).
Documento pago anticipado
El ejercicio sobre el que desea consultar el saldo bancario.
Documento pago anticipado
El lote contable en el que se crean o especifican las transacciones de pagos anticipados.
Método de pago/cobro
Especifique el método de pago vinculado al documento de pago. La Clase de pago/cobro del método debe ser Manualmente.

Temas relacionados

Partner pagado
Especifique el partner pagado para aceptar el cobro o el pago.
Número de cheque
Especifique el número del cheque usado para realizar el pago.

Valor predeterminado

Si el método de pago no es un pago, el valor predeterminado es cero.

Seleccione un cheque de una serie de cheques que recibe del banco.

Puede definir series de cheques en la sesión Añadir nuevo rango de cheques (tfcmg2210s000).

Fecha de creación de pago/cobro anticipado
La fecha en la que se creó el pago/cobro anticipado.
Fecha planificada de compensación
La fecha en la que el banco realiza la orden de pago.
Divisa/tipo de cambio
La divisa utilizada para pagos/cobros anticipados.
Tipo de cambio
El código de divisa propia
Tipo de cambio
El tipo de cambio usado para cambiar divisas.

Valor predeterminado

De forma predeterminada, se usa el tipo de cambio definido en la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000).

Factor de divisa
+El número usado para dividir la divisa de la factura y convertirla a la divisa propia.
Importe de transacción
El importe total de todos los pagos realizados con este documento de pago.
Fase de procedimiento de pago
La fase de procedimiento actual de un documento. Cada fase tiene un número de entradas asociadas, definidas en la sesión Datos de contabilización por banco/método de pago (tfcmg0146s000).

Temas relacionados

Importe pendiente
La diferencia entre el importe total del documento de pago y los detalles de pago, definida en la sesión Pagos anticipados (detalles) (tfcmg2116s000). Este importe normalmente es cero [0], porque ha aparecido alguna pregunta o mensaje al finalizar la sesión Pagos anticipados (detalles) (tfcmg2116s000) sin haber distribuido el importe total.
Importe pendiente
El indicador muestra si el importe es de debe o de haber.
Período de pago
El ejercicio fiscal en que se crea el pago anticipado.
Período de pago
El separador entre el ejercicio fiscal y el período.
Período de pago
El período fiscal en que se creó el pago anticipado.
Lote de pagos
El lote de pagos en que se crea el pago anticipado.
Documento de pago
El tipo de transacción del documento de pago.
Documento de pago
El número de documento que se selecciona para pago.
Importe aceptado
El importe aceptado y conciliado en la sesión Transacciones bancarias (tfcmg2500m000).
Importe rechazado
El importe que no se acepta y, por tanto, se revierte en la sesión Transacciones bancarias (tfcmg2500m000).