Distribución de segmentos (tfcmg2106s200)

Utilice esta sesión para especificar manualmente la distribución entre los segmentos.

 

Partner
El código del partner facturador.
Compañía
La compañía en la que se especifica la factura de compra.
Factura
The transaction type part of the invoice number.
Factura
The series number of the invoice.
Factura
El número de línea de la programación de pago.

Si utiliza cobros contra expediciones, este número indica la expedición.

Tipo asignación
Especifique cómo desea tratar el importe no asignado.

Para asignar anticipos de pago a los gastos, seleccione Gasto.

Nota

Sólo puede seleccionar Gasto si ha hecho clic en Nuevo para crear una nueva entrada.

Importe pendiente
El importe de saldo pendiente que se puede asignar a las facturas.
La divisa en que se expresa el importe pendiente.
Línea
El número de línea de la factura de compra.
Vincular
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el importe está seleccionado para la asignación.
Importe
El importe que desea asignar a la factura.
Segmento
Saldo en divisa de factura
El saldo de la factura de compra.
Divisa/tipo de cambio
La divisa utilizada en la factura de compra.
Fecha de documento
La fecha en la que se creó la factura.
Fecha de vencimiento
La fecha de vencimiento de la factura.
Importeque asignar endivisa de factura
El importe en la divisa de factura.
Importeque asignar endivisa propia
El importe en la divisa propia.
Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes.

En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias:

Importe de factura original
El total del importe de factura.
Importe de descuento
El importe de descuento de la factura.

Si la casilla de verificación Bloqueo de descuento que supera la tolerancia está seleccionada en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), no puede especificar ni aceptar un descuento que sobrepase los porcentajes de descuento definidos en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000).

Descuento depago endivisa propia
El importe de descuento en la divisa propia.
Fecha de descuento
La fecha de descuento de la factura.
Recargo por atrasos
Recargo poratrasos endivisa propia
Fecha de pago por atrasos
La fecha después de la cual se calcula el importe de recargo por atrasos.
Diferencia de pago

El importe de la diferencia de pago y el porcentaje deben estar dentro de las tolerancias definidas en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) o indicadas específicamente para el usuario en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000).

Diferencia depago endivisa propia
Mot. flujo caja
El motivo de flujo de caja de la transacción.

Temas relacionados

Referencia de transacción
El texto de referencia.
Problema
Este campo indica el estatus de la factura si está bloqueada.
Dudoso
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura es dudosa.
IRPF
El importe del IRPF.
Aportaciones a la Seguridad Social
Gasto de compañía en aportaciones a la Seguridad Social