LN muestra el importe de saldo que se asignará.
Asignar cobros no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2105s000)Utilice esta sesión para asignar importes de anticipos de cobro o cobros no asignados a facturas de venta. También puede transferir un cobro no asignado a un anticipo de cobro o asignar un anticipo de cobro o un cobro no asignado a otro anticipo de cobro o cobro no asignado. Por ejemplo, para liquidar un anticipo de cobro, puede crear un anticipo de cobro con un importe negativo y asignarlo al anticipo de cobro. Los documentos deben utilizar la misma divisa y el mismo tipo de cambio de divisa. Puede seleccionar una serie de facturas a las que asignar el importe de anticipo de cobro. Si utiliza la funcionalidad de informe de flujo de caja, todas o ninguna de las facturas seleccionadas deben tener asociado un motivo de flujo de caja. Si ha seleccionado la casilla de verificación Cobros contra expediciones en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), LN muestra los detalles de la expedición con la que está relacionada la factura. Esta información es necesaria si aplica facturas mensuales. Si el partner facturado es un factor, se seleccionan todas las facturas con factoring para los anticipos de cobro.
Importe pendiente El importe del cobro que todavía puede asignar. LN muestra el importe de saldo que se asignará. La divisa del anticipo de cobro/no asignado. Asignar Si esta casilla de verificación está seleccionada, el importe está seleccionado para la asignación. Tipo asignación La indicación sobre cómo se regulariza el importe no asignado/anticipado. Compañía La compañía en la que ha creado la factura de venta. Partner facturado El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente. Documento El tipo de transacción, que forma parte del documento de factura. Documento El número de documento y la serie, que forman parte del documento de factura. El número de línea del documento de factura. Número de programación El número de línea de la programación de pago. Si utiliza cobros contra expediciones, este número indica la expedición. Fecha de documento La fecha en la que se crea la factura, usada para calcular condiciones del haber, fechas de vencimiento y descuentos. Fecha de vencimiento En LN, la fecha en la que se solicita un pago o cobro. Importe de factura El importe total de la factura. La divisa del importe de la factura. Saldo en divisa de factura El importe de la factura que todavía debe pagarse. Importeque asignar endivisa de banco El importe que desea asignar. Importeque asignar endivisa de factura El importe en la divisa de factura. Importeque asignar endivisa propia El importe que desea asignar en la divisa propia. Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes. En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias:
Descuento depago endivisa factura El importe de descuento de la factura. Si la casilla de verificación Bloqueo de descuento que supera la tolerancia está seleccionada en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), no puede especificar ni aceptar un descuento que sobrepase los porcentajes de descuento definidos en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). Descuento depago endivisa propia El importe de descuento de la factura en la divisa propia. Fecha de descuento La fecha de descuento de la factura. Recargo por atrasos en divisa de factura El importe del recargo por atrasos. Recargo poratrasos endivisa propia El importe del recargo por atrasos en la divisa propia. Fecha de recargo por atrasos La fecha de los recargos por atrasos. Diferencia de pago en divisa de factura El importe de la diferencia de pago y el porcentaje deben estar dentro de las tolerancias definidas en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) o indicadas específicamente para el usuario en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000). Diferencia depago endivisa propia La diferencia de pago en la divisa propia. Comisión defactoring endivisa de factura El importe de comisión de factoring. La comisión de factoring predeterminada depende de los valores especificados para la Comisión en pagos parciales en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). Puede cambiar el importe. Importe comisiónde factoringen divisa propia La comisión de factoring en la divisa propia. Mot. flujo caja El motivo de flujo de caja de la transacción. Referencia de transacción El texto de referencia. Problema El código de problema. Dudoso Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura es dudosa. Detalles de expedición Expedición La expedición con la que está relacionada la factura. Compañía logística La compañía logística en la que se ha creado la expedición. Orden La orden de venta con la que está relacionada la factura. Posición La línea de orden de venta con la que está relacionada la factura. Núm. de secuencia La línea de orden de venta se compone de varias entradas, se trata del número de secuencia de la entrada con la que está relacionada la factura. Origen de orden El tipo de mercancías o servicio para el que se ha creado la factura. Detalles de artículo Proyecto Para una factura de proyecto, este campo muestra el proyecto con el que está relacionada la factura. Artículo El artículo con el que está relacionada la factura. Cantidad entregada La cantidad con la que está relacionada la factura. Unidad La unidad en la que se expresa la cantidad. Orden de cliente El número de orden del cliente. Posición de orden de cliente El número de línea en la orden del cliente. Secuencia de orden de cliente El número de secuencia en la orden del cliente.
Procesar asignaciones Asigna el importe del cobro a las facturas seleccionadas y finaliza el lote. Asignar no asignados a anticipos de pago/cobro Inicia la sesión Asignar no asignados a anticipos de pago/cobro (tfcmg2108s000). Asignar no asign. a antic. pago/cobro según antig. Selección de facturas pendientes Inicia la sesión Selección de facturas pendientes (tfcmg2118s000). Detalles de asignación de anticipos/no asignados Inicia la sesión Detalles de asignación de anticipos/no asignados (tfcmg2524s000). Asignaciones en anticipos de cobro/no asignados Muestra las líneas de asignación durante el proceso de asignación. Distribución de segmentos Inicia la sesión Distribución de segmentos (tfcmg2107s200).
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