Orden de venta - Líneas - Sincronización (tdsls0280m000)

Utilice esta sesión para sincronizar:

  • Líneas de orden y líneas de componente con la cabecera de orden cuando se actualice la cabecera de orden.
  • Líneas de componente con la línea de orden cuando se actualice la línea de orden.
  • Líneas de contrato con la cabecera de contrato cuando se actualice la cabecera de contrato.
  • Líneas de oferta con la cabecera de oferta cuando se actualice la cabecera de oferta.

Esta sesión se inicia cuando se realiza un cambio en un campo de la cabecera que también aparece en la línea, o en un campo en la línea de orden que también aparece en la línea de componente. Un usuario puede indicar qué cambios deben sincronizarse con las líneas.

  • Infor LN selecciona la casilla de verificación Cambiado para indicar que los datos correspondientes se modificaron en el nivel de la línea de orden o cabecera.
  • Si selecciona la casilla de verificación Sincronizar, el campo de cabecera modificado se actualiza en la línea, o el campo de línea de orden modificado se actualiza en la línea de componente.
Nota
  • Si esta sesión se utiliza para sincronizar líneas de componente con una línea de orden de venta, se inicia al mismo tiempo que la sesión Línea de orden de venta - Componentes de estructura - Sincronización (tdsls0280m000).
  • Si esta sesión se aplica a una orden de venta, puede especificar información de cambio para las líneas.

 

Posición
El número de la línea de orden de venta.
General
Fecha de confirmación de orden
La fecha en la que el partner proveedor confirma la orden de compra o la fecha en la que se confirma la orden de venta al partner cliente.

La fecha de confirmación de orden se usa para calcular las calificaciones objetivas de la confirmación de la orden en la calificación de distribuidores. El partner proveedor recibe una calificación según el intervalo de tiempo que haya pasado entre la fecha de la orden y la fecha de confirmación de la orden.

Orden de cliente
El número que el partner cliente asignó a la orden. En el sector de la automoción, puede representar el número de contrato de compra del partner cliente.
Proyecto
Un objetivo especial que debe cumplirse dentro del tiempo estipulado y de las limitaciones de la divisa, y que ha sido asignado para su definición o ejecución.
Presupuesto
1) Una estimación de costo comercial en la fase previa de producción de proyectos. 2) Un plan que incluye una estimación de costos e ingresos futuros relacionados con las actividades previstas.
Condiciones de pago
Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.

Las condiciones de pago son:

  • El período en el que deben pagarse las facturas.
  • El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.

Las condiciones de pago le permiten calcular:

  • La fecha en la que vence el pago
  • La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
  • El importe de descuento
Autofacturación
La creación, la conciliación y la aprobación periódicas de facturas en función de los cobros o el consumo de mercancías por un acuerdo entre partners. El partner cliente paga las mercancías sin tener que esperar una factura del partner proveedor.
Clasificación fiscal
Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados.

Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:

  • Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social.
  • Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes.
  • Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio.
Punto de transmisión del derecho de propiedad
El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador.

Temas relacionados

Condiciones de entrega
Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden.

Temas relacionados

Expedición
Partner receptor
El partner al que envía las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente.
Dirección de receptor
El código de dirección del partner receptor.
Contacto de receptor
El código de contacto del partner receptor.
Fecha planificada de entrega
La fecha planificada en la que deben entregarse los artículos de la línea de orden/programación. La fecha planificada de entrega no puede producirse antes de la fecha de la orden o de la fecha de generación de la programación.
Fecha de recepción planificada
La fecha planificada para que el cliente reciba las mercancías.
Fecha de efectividad
El primer día de validez de un registro o valor. En ocasiones, la fecha de efectividad incluye la hora de efectividad.
Fecha de vencimiento
El último día de validez de un registro o valor. En ocasiones, la fecha de vencimiento incluye la hora de vencimiento.
Porcentaje de éxito
Un porcentaje asociado a una oferta que representa la probabilidad de que el partner la acepte. La aceptación provoca la conversión de la oferta en orden de venta.
Plazo de entrega
El plazo de entrega determina la fecha real de entrega de la orden de venta, es decir, cuándo se convertirá la oferta en una orden. El plazo de entrega se especifica como un número de días naturales.

La fecha de entrega de una orden de venta se calcula del modo siguiente:

Fecha de transferencia + plazo de entrega de la oferta
Almacén
Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo.
Restricción de expedición
Las condiciones relacionadas con la expedición de mercancías.

Valores permitidos

Restricción de expedición

Transporte
Motivo transporte
Un código de motivo que indica por qué razón se realiza el transporte, como por ejemplo reparación, venta, transferencia, etc.
Código de entrega
Un código de motivo que indica quién debe pagar el transporte de las mercancías.

Temas relacionados

Transportista
Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista.

Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner.

Ruta
La línea de transporte desde sus almacenes al almacén del partner receptor o expedidor y viceversa. Utilice rutas para agrupar partners que están ubicados en la misma zona o en una zona determinada.

Puede disponer las direcciones por rutas para listar las notas de preparación y las notas de envío clasificadas por ruta.

Costos de flete de factura basados en
Una empresa puede facturar tarifas de flete al partner facturado, de acuerdo con uno de los valores siguientes:
  • Costos de flete
  • Costos flete (actualización permitida)
  • Tarifas del cliente
Códigos de cambios de línea de ventas
Códigos de cambios de línea de ventas
Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar información de cambio para las líneas de orden de venta.
Confirmación de venta
Un código que representa el motivo para un cambio de una orden de venta.
Secuencia de orden de cambio
Un número que se utiliza para asignar la incidencia de cambios en una orden de compra o de venta.
Motivo de cambio de líneas
El motivo que puede asignarse a un documento de compra (línea) o documento de venta (línea) que se ha cambiado.
Tipo de cambio de líneas
El indicador del tipo de cambio de una orden de compra (línea) u orden de venta (línea) que se ha cambiado.