Programación de compras (tdpur3610m000)

Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener una programación de compras concreta y las líneas de programación vinculadas.

Esta sesión permite ver, especificar y mantener con rapidez los datos más importantes de una programación de compras y gestionar dicha programación.

  • Esta sesión puede iniciarse desde la sesión de resumen Programaciones de compras (tdpur3110m000), haciendo doble clic en un registro o especificando una nueva programación de compras. También puede iniciar esta sesión de forma autónoma.
  • Para ver los detalles de la cabecera de la programación de compras, haga clic en Detalles de programación de compras en el menú Archivo de la sesión actual Como resultado, se inicia la sesión de detalles Programaciones de compras (tdpur3110m000).
  • Para ver los detalles de una línea de programación de compras, seleccione una línea de programación de compras y haga doble clic en ella. Como resultado, se inicia la sesión Líneas de programación de compras (tdpur3111m000).
Fichas

Las líneas de las fichas hacen referencia a estas sesiones:

 

Contrato de compra
El número del contrato de compra vinculado.

LN vincula automáticamente un contrato normal a la programación de compras. Sin embargo, ahora puede vincular un contrato especial a la programación de compras. Para desvincular el contrato normal y vincular un contrato especial a la programación de compras, haga clic en Cambiar contrato. Por lo tanto, se inicia la sesión Líneas de contrato de compra seleccionadas (tdpur3512s000) en la que puede seleccionar un contrato especial. Cuando cambia el contrato, LN disminuye la cantidad real del contrato normal y aumenta la cantidad real del contrato especial.

Nota
  • En caso de partners externos, una programación siempre está vinculada a una línea de contrato. Los acuerdos de logística, que son obligatorios para las programaciones, toman los valores predeterminados de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000).
  • Si se especifica un partner interno, para el que normalmente no hay ningún contrato, los acuerdos de logística toman los valores predeterminados de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).

Temas relacionados

Posición
El número de la línea de contrato de compra a la que se vincula la programación de compras.
Departamento de contratos
Nota

Si una programación está vinculada a un contrato, el departamento de contratos predeterminado de la programación se obtiene de la línea de contrato. Si se cumplimenta este campo, el departamento de contratos debe ser el mismo que el de compras.

Si una programación no está vinculada a un contrato, este campo no está y no debe cumplimentarse.

Secuencia
El número de detalle de línea de contrato de compra al que se vincula la programación (push) de compras.
Programación
El número de la programación de compras.

En las programaciones de tipo pull, el mismo número de programación puede producirse dos veces en la sesión. El primer número representa el tipo de programación Previsión tipo pull y el segundo representa el tipo de programación Notificación tipo pull.

Nota

El número de programación está vinculado con el grupo del número de la orden de compra. Puede especificar el grupo de números predeterminado para órdenes de compra o programaciones de compras en el campo Grupo de números para órdenes de compra de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400).

Puede determinar las series predeterminadas para el grupo de números de la programación de compras en las sesiones siguientes:

  • Departamentos de compras (tdpur0112m000)
  • Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000)
Tipo de programación de compras
Nota
  • Si LN genera una programación, el tipo de programación toma el valor predeterminado del campo Tipo de programación de la sesión Artículos - General (tcibd0501m000).
  • Si especifica una programación manualmente, ésta siempre es del tipo Push. Las programaciones de tipo pull no se pueden crear manualmente.

Valores permitidos

Tipo de programación

Fecha de generación
La fecha en la que se (re)genera la programación específica.
Nota

Las programaciones referenciadas, que no se regeneran, sólo tienen una fecha de generación. Si usa revisiones de precios de contrato de compra, asegúrese de definir correctamente el campo Tipo de fecha de precio de compra en la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000).

Estatus
El estatus de la programación de compras.
Texto
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay disponible un texto especial con, por ejemplo, información de referencia adicional.
Autofacturación
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los artículos programados los autofactura su compañía.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el partner proveedor crea la factura de compra y su compañía la recibe.

Temas relacionados

Facturar después
Puede indicar cuándo puede generarse una autofactura para una programación de compras.
  • Inspección
    Las autofacturas pueden generarse tras la inspección y la aprobación de las mercancías.
  • Recepción
    Las autofacturas pueden generarse tras la recepción o el consumo de las mercancías.

Temas relacionados

Método de autofacturación
Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada, utilice este campo para seleccionar un método de autofacturación que determine cómo se realiza la autofacturación.

El método de autofacturación determina, entre otros asuntos, el criterio para componer las facturas, el intervalo de facturación, el medio de salida, etcétera.

Temas relacionados

Pago
Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la programación de compras y el proveedor.
Nota
  • Sólo se puede definir este campo si la programación de compras es una programación de tipo push con una orden general de almacén vinculada.
  • Este campo se configura como Pagar al usar si la casilla de verificación Consignado está seleccionada para la programación de tipo push.
  • Pagar al usar o Sin pago sólo se pueden seleccionar si un partner cliente está vinculado al almacén.

Valores permitidos

Pago

Pago (internamente)
Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la programación de compras y el almacén, que recibe la programación de compras.

Sólo se puede definir este campo si la programación de compras es una programación de tipo push con una orden general de almacén vinculada.

Nota
  • Sólo puede definir este campo si la casilla de verificación Propiedad interna está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
  • Sólo se puede definir este campo si la programación de compras es una programación de tipo push con una orden general de almacén vinculada.
  • Este campo tiene el valor Pagar al recibir si el departamento de compras está vinculado a la misma unidad empresarial que el almacén.
  • Si el partner proveedor es un partner interno, este campo no puede tener el valor Pagar al usar.
  • Este campo tiene el valor No aplicable si el campo Pago está configurado como Sin pago.
  • Este campo no puede tener el valor Sin pago.

Valores permitidos

Pago

Pago (entrega directa)
Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la programación de compras y el cliente.

Este campo se aplica si se crea una programación de compras en la planta del proveedor para que un tercero entregue directamente mercancías a un almacén VMI en la planta del cliente.

Sólo se puede definir este campo si la programación de compras es una programación de tipo push con una orden general de almacén vinculada.

Nota
  • Sólo puede definir este campo si la casilla de verificación Propiedad externa está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
  • Sólo se puede definir este campo si la programación de compras es una programación de tipo push con una orden general de almacén vinculada.
  • Este campo debe tener el valor Pagar al usar o Sin pago si el almacén tiene un partner cliente vinculado.
  • Este campo tiene el valor No aplicable si el almacén no tiene ningún partner cliente vinculado.
  • Este campo no puede tener el valor Pagar al recibir, porque no se pueden generar órdenes de venta para las programaciones de compras.

Valores permitidos

Pago

Clasificación fiscal
Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados.

Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:

  • Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social.
  • Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes.
  • Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio.

Valor predeterminado

Este campo se toma como valor predeterminado del campo Clasificación fiscal de partner de la sesión Partner facturador (tccom4122s000).

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Partner
El partner al que paga facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring.
Partner proveedor
El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes.
Dirección
El código de dirección del partner pagado.
Contacto
El código de contacto del partner pagado.
Condiciones de pago
Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.

Las condiciones de pago son:

  • El período en el que deben pagarse las facturas.
  • El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.

Las condiciones de pago le permiten calcular:

  • La fecha en la que vence el pago
  • La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
  • El importe de descuento
Dirección
El código de dirección del partner proveedor.
Contacto
El código de contacto del partner proveedor.
Sistema de codificación de artículos
Si utiliza un código de artículo alternativo, también debe especificar un sistema de codificación de artículos.
Sistema de codificación de artículos
Use este campo para almacenar el código de artículo del partner proveedor.
Artículo
En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etcétera.

Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples.

Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos:

  • Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
  • Artículos de servicio
  • Servicios de subcontratación
  • Artículos de lista (menús/opciones)
Nota

Se permiten todos los tipos de artículo, excepto los siguientes:

  • Artículos definidos como Herramientas.
  • Artículos de costo, servicio y subcontratación (en caso de órdenes de consignación).
  • Artículos de lista.
  • Artículos genéricos.
  • Artículos de proyecto (sólo para programaciones de tipo pull).

Si, en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), el proveedor está bloqueado o no está aprobado, no puede usar el artículo en programaciones de compras.

Si la casilla de verificación Programación de compras en uso de la sesión Artículos - General (tcibd0501m000) no está seleccionada para un artículo, éste no puede usarse para programaciones de compras.

Nota

Si el almacén está controlado por WMS:

  • Y la casilla de verificación Números de serie en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo seriado para el que la casilla de verificación Números de serie en stock esté seleccionada en la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000).
  • Y la casilla de verificación Números de serie no en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo seriado para el que la casilla de verificación Números de serie en stock no esté seleccionada en la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000).
  • Y la casilla de verificación Lotes no en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo controlado por lote para el que la casilla de verificación Lotes en stock no esté seleccionada en la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000).
Partner expedidor
El partner que envía las mercancías solicitadas a su organización. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un proveedor. La definición incluye el almacén predeterminado en el que desea recibir las mercancías y si desea inspeccionarlas, el transportista que se encarga del transporte y el partner proveedor correspondiente.
Dirección de receptor
La dirección del almacén o lugar donde se deben entregar las mercancías.
Almacén
El almacén donde se deben recibir los artículos.
Nota
  • El almacén no puede ser del tipo Consigna (propio).
  • Un almacén del tipo Consigna (no propio) sólo se permite si está seleccionada la casilla de verificación Consignado está seleccionada y el partner expedidor es el propietario de los artículos del almacén.
  • Este campo es obligatorio si la programación de compras está vinculada a un detalle de línea de contrato de compra.
Dirección
El código de dirección del partner expedidor.
Contacto
El código de contacto del partner expedidor.
Departamento de compras
Un departamento responsable de comprar los materiales y servicios necesarios para su organización. Asigne grupos de números al departamento de compras.

De esta forma, puede asignar números de serie a:

  • Órdenes de compra
  • Programaciones de compras
  • Solicitudes de oferta
  • Contratos de compra

También puede definir el almacén predeterminado donde deben entregarse las mercancías solicitadas por el departamento de compra.

Si una programación está vinculada a un contrato, LN obtiene el departamento de compras predeterminado de la programación del contrato vinculado. Ya no puede cambiar el departamento de compras predeterminado a nivel de programación.

Si una programación no está vinculada a un contrato, LN obtiene el departamento de compras de la programación sucesivamente de:

  1. Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000)
  2. Artículos - General (tcibd0501m000)
  3. El departamento de compras que está vinculado al partner proveedor.
  4. Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000)
Nota

Todas las actividades asociadas a la programación de compras están vinculadas al departamento de compras. Todos los asientos contables para la programación se registran comparando con la compañía contable del departamento de compras.

Planificador
El planificador que es responsable de esta programación de compras.
Comprador
El comprador que es responsable de esta programación de compras.
Conjunto de segmentos para envío de material

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Conjunto de segmentos para envío de material de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000) o la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).

Conjunto de segmentos para programación de expediciones

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Conjunto de segmentos para programación de expediciones de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000) o la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).

Modelo de emisión de envío de material
El modelo usado para determinar el tiempo de emisión para envíos de material.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Emitir modelo para envío de material de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000) o la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).

Modelo de emisión de programaciones de expediciones
El modelo usado para determinar el tiempo de emisión para programaciones de expediciones.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Emitir modelo para programación de expediciones de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000) o la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).

Basado en recepción o expedición
Utilice este campo para definir en qué necesidades de programación de fecha y hora se basan.
Nota

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Basado en recepción o expedición de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000) o el campo Basado en recepción o expedición de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), pero puede sobrescribirse en la sesión actual.

Valores permitidos

Calificador de tipo

Condiciones de entrega
Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden.

Temas relacionados

Punto de transmisión del derecho de propiedad
El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador.

Temas relacionados

Tipo de orden de compra
El tipo de orden de compra que se utiliza para recuperar el tipo de orden de almacenaje cuando se generan órdenes de almacenaje desde la programación de compras.
Nota

Puede definir tipos de órdenes de compra y vincularles tipos de orden de almacenaje en la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000).

LN recupera el tipo de orden de compra predeterminado de las sesiones siguientes sucesivamente:

  1. Contratos de compra (tdpur3100m000)
  2. Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000)
  3. Partner proveedor (tccom4120s000)

Los tipos de orden de compra siguientes no están permitidos para las programaciones de compras:

  • Entrega directa
  • Orden de mostrador
  • Orden de devolución
  • Orden de costo
  • Orden de subcontratación
  • Tipo de pago de consignación
Información adicional de Intrastat
Los datos estadísticos de importación/exportación que no están disponibles como información estándar en LN, pero que se precisan en el listado de ventas o la declaración Intrastat de ciertos estados miembros de la UE.

Puede añadir hasta quince campos a los datos estadísticos de Intrastat definiéndolos como un conjunto adicional de información estadística. Puede asignar los conjuntos adicionales de información de Intrastat a las líneas de orden de almacenaje.

Temas relacionados

Consignado
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo especificado en la programación se gestiona como stock en consigna.
Nota
  • Si Planificación Empresarial genera la programación, no podrá seleccionar esta casilla de verificación.
  • Si crea manualmente la programación y Facturar después tiene el valor Recepción, no puede seleccionar esta casilla de verificación.
Partner
El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.
Dirección
El código de dirección del partner facturador.
Contacto
El código de contacto del partner facturador.
Zona
Una región que se utiliza para agrupar partners, clientes, proveedores y empleados desde un punto de vista geográfico.

Valor predeterminado

El área predeterminada que se asigna al partner proveedor se deriva de la sesión Partners proveedores (tccom4520m000).

Descuento de orden
Un porcentaje o importe de descuento que debe restarse del importe total de orden.

Valor predeterminado

El descuento de orden predeterminado se deriva de la sesión Partners proveedores (tccom4520m000).

Divisa
La divisa de la programación de compras

Valor predeterminado

La divisa se toma de forma predeterminada del partner facturador que está vinculado al partner proveedor. En todo caso, puede sobrescribir la divisa predeterminada.

Nota
  • No puede modificar la divisa de la programación si se han lanzado líneas de programación.
  • Si la programación de compras es de tipo pull, no puede modificar la divisa.
Tipo de cambio
Forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacción (compra, venta, etc.).
Fijador tipo de cambio
La forma en la que LN determina el tipo de cambio que se utiliza.

El sistema de divisa de la compañía, que puede definir en el campo Sistema de divisa de la sesión Compañías (tcemm1170m000), determina qué opciones tendrá.

Temas relacionados

Usar tarifas de compra para recepciones
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN utiliza los datos de tarifa de compra de la parte de débito de la orden de compra/transacción de recepción.
Nota

El valor de este campo se recupera del campo correspondiente en la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).

Tipo de cambio/factor de divisa
El factor por el cual se multiplican los importes de la transacción de compra en una divisa extranjera para obtener los importes en la divisa propia.
Nota

Para aplicar la misma tarifa de compra durante toda la vida de una programación, cuando se crea manual o automáticamente una cabecera de programación de compras, el tipo se recupera de la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000). Puede cambiar la tarifa de compra en este campo mientras no se creen líneas de programación para la programación de compras.

Tipo de cambio/factor de divisa
El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano.
Nota

Para aplicar el mismo factor de divisa durante toda la vida de una programación, cuando se crea una cabecera de programación de compras, el factor se recupera de la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000). Puede cambiar el factor de divisa en este campo mientras no se creen líneas de programación para la programación de compras.

Tipo de cambio/factor de divisa
El tipo de cambio de divisa definido.

 

Programaciones de compra - Resumen de recepción
Recepciones pagables de compra
Acumulados
Inicia un marco del explorador gráfico que ofrece un resumen de los acumulados (CUM) de una programación.

En este marco, puede ver las fechas de inicio de acumulados de una programación y los acumulados facturados, los acumulados recibidos, los acumulados necesarios y los acumulados expedidos aplicables.

Si selecciona un registro, en el menú Vistas, Referencias o Acciones del marco del explorador gráfico, puede seleccionar lo siguiente:

  • Acumulados facturados, para iniciar la sesión Acumulados facturados (tdpur3133m000).
  • Acumulados recibidos, para iniciar la sesión Acumulados recibidos (tdpur3132m000).
  • Acumulados necesarios, para iniciar la sesión Acumulados necesarios (tdpur3130m000).
  • Acumulados expedidos, para iniciar la sesión Acumulados omitidos (tdpur3131m000).
Costos logísticos por programación
Inicia la sesión Líneas de costo logístico por programación (tclct2100m400), en la que puede ver todos los costos logísticos vinculados a una programación de compras seleccionada.
Trazab. por proyecto agregadas por program.
Contrato de compra
Permisos de fabricación/materia prima
Regenerar programaciones
Generar líneas de envío
Aprobar líneas de envío
Procesar programaciones de compras
Borrar programaciones de compras
Finalizar programación de compras
Eliminar ID de referencia procesados
Actualizar acumulados recibidos
Restablecer acumulados
Restablecer acumulados por línea total de contrato
Trazabilidad de orden
Programaciones abiertas
Muestra programaciones de compras con el estatus Activo, Finalización en curso o Posiciones de programación completas.
Todas las programaciones
Muestra todas las programaciones de compras.
Finalizar
Finaliza la programación de compras.