Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000)

Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener líneas de contrato de compra.

Puede iniciar esta sesión como se indica a continuación:

  • Desde la sesión de resumen Contratos de compra (tdpur3100m000), haciendo clic en Líneas de contrato en el menú correspondiente
  • Desde la sesión Contrato de compra (tdpur3600m000), seleccionando una línea de contrato de compra y haciendo doble clic en ella.
  • De forma autónoma.
Nota
  • Puede activar, desactivar o finalizar una línea de contrato de compra individual. En consecuencia, diferentes líneas de contrato de compra del mismo contrato de compra pueden tener estatus distintos.
  • Si hace clic en una de las opciones de estatus de la sesión Contratos de compra (tdpur3100m000), todas las líneas de contrato de compra cambian al mismo estatus.

Temas relacionados

 

Contrato de compra
El número del contrato de compra.
Partner proveedor
El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes.
Línea
Nota

En la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) puede determinar el valor de incremento predeterminado para líneas de contrato. Esto permite insertar nuevas líneas de una manera lógica.

Departamento de compras
Un departamento responsable de comprar los materiales y servicios necesarios para su organización. Asigne grupos de números al departamento de compras.

De esta forma, puede asignar números de serie a:

  • Órdenes de compra
  • Programaciones de compras
  • Solicitudes de oferta
  • Contratos de compra

También puede definir el almacén predeterminado donde deben entregarse las mercancías solicitadas por el departamento de compra.

Nota

Deje este campo vacío si el contrato es un contrato desvinculado, que es un contrato que pueden utilizar varias compañías logísticas en un entorno multiplanta.

Grupo de precios de compra
El grupo de precios al que pertenece el artículo.
Nota

Si selecciona la casilla de verificación ¿Aplicar contrato a todos los artículos del grupo de precios?, el contrato se aplica a todos los artículos que pertenecen al grupo de precios.

Artículo
En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etcétera.

Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples.

Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos:

  • Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
  • Artículos de servicio
  • Servicios de subcontratación
  • Artículos de lista (menús/opciones)
Nota

Si el almacén está controlado por WMS:

  • Y la casilla de verificación Artículos estructura entrada/lista no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo de lista del tipo kit en este campo.
  • Y la casilla de verificación Números de serie en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo seriado para el que la casilla de verificación Números de serie en stock esté seleccionada en la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000).
  • Y la casilla de verificación Números de serie no en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo seriado para el que la casilla de verificación Números de serie en stock no esté seleccionada en la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000).
  • Y la casilla de verificación Lotes no en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo controlado por lote para el que la casilla de verificación Lotes en stock no esté seleccionada en la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000).
Unidad preconfigurada
Un número de referencia, por ejemplo, una línea de orden de venta o una línea de entregables de proyecto, que se utiliza para modelar desviaciones para un artículo con unidades preconfiguradas.
Nota

Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Unidades preconfiguradas no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar una unidad preconfigurada en este campo.

Cantidad acordada
La cantidad que debe entregarse en función de lo establecido en los acuerdos del contrato. La cantidad de contrato siempre debe ser mayor que cero.
Nota

La cantidad acordada debe hallarse entre la cantidad mínima de contrato y la cantidad máxima de contrato.

Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades acordadas en los detalles de línea de contrato de compra vinculados.

Unidad de compra
La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra.
Cantidad acordada
La cantidad que debe entregarse en función de lo establecido en los acuerdos del contrato. La cantidad de contrato siempre debe ser mayor que cero.
Nota

La cantidad acordada debe hallarse entre la cantidad mínima de contrato y la cantidad máxima de contrato.

Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades acordadas en los detalles de línea de contrato de compra vinculados.

Unidad de stock
Imagen
La imagen del artículo, que se toma como valor predeterminado del campo Imagen en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000).
Fecha de efectividad
El primer día de validez de un registro o valor. En ocasiones, la fecha de efectividad incluye la hora de efectividad.
Nota

Sólo puede existir un vínculo con una orden de compra o una programación de compras si la fecha de la orden de la línea de orden de compra o la fecha planificada de entrega de la línea de programación de compras está incluida en el período de efectividad del contrato.

Valor predeterminado

LN recupera la fecha de efectividad predeterminada de la sesión Contratos de compra (tdpur3100m000). La fecha de efectividad de la línea de contratos de compra no puede ser anterior a la fecha de efectividad del contrato de compra ni posterior a la fecha de vencimiento del contrato de compra.

Fecha de vencimiento
El último día en el que un registro es válido. Si no especifica una hora de vencimiento, su validez es hasta el final del día de vencimiento, a las 24:00 horas.
Nota

Sólo puede existir un vínculo con una orden de compra o una programación de compras si la fecha de la orden de la línea de orden de compra o la fecha planificada de entrega de la línea de programación de compras está incluida en el período de efectividad del contrato.

Valor predeterminado

LN recupera la fecha de efectividad predeterminada de la sesión Contratos de compra (tdpur3100m000). La fecha de efectividad de la línea de contratos de compra no puede ser anterior a la fecha de efectividad del contrato de compra ni posterior a la fecha de vencimiento del contrato de compra.

Estatus de línea de contrato
El estatus de la línea de contrato de compra.

Puede asignar un estatus a cada línea de contrato con uno de los comandos siguientes:

  • Activar
  • Desactivar
  • Finalizar
Nota
  • Para contratos de compra con el estatus Libre o Activo en la sesión Contratos de compra (tdpur3100m000), puede especificar nuevas líneas de contrato.
  • También puede mantener el estatus en el nivel de contrato en la sesión Contratos de compra (tdpur3100m000). En este caso, todas las líneas de contrato de un contrato obtienen el mismo estatus.

Valores permitidos

Indicar contrato Aprobado

Tipo de línea de contrato
El tipo de línea de contrato.
  • Total
    La línea de contrato está dividida en varios detalles de línea de contrato. Las cantidades e importes totalizados están visibles en esta línea.
  • Línea de contrato
    Esta es una línea normal. La línea se crea manualmente o se genera automáticamente.
Partner expedidor
El partner que envía las mercancías solicitadas a su organización. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un proveedor. La definición incluye el almacén predeterminado en el que desea recibir las mercancías y si desea inspeccionarlas, el transportista que se encarga del transporte y el partner proveedor correspondiente.
Dirección
Un conjunto completo de detalles de direcciones, que incluye la dirección postal, los números de teléfono, fax, télex, dirección de correo electrónico y de Internet, identificación con fines fiscales e información sobre rutas.
Contacto
El código del contacto del partner expedidor.
Nombre completo
El nombre completo del contacto.
Tipo de contrato
El tipo de contrato, que puede ser un contrato especial o un contrato normal.
Referencia cruzada de artículo
La manera alternativa de comunicarse con el partner acerca de los artículos.

Valor predeterminado

Este campo se toma como valor predeterminado del campo Referencia cruzada de artículo de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).

Código de tipo de artículo
El código del sistema de codificación de artículos. El sistema de codificación de artículos sirve para buscar un artículo de un modo alternativo, por ejemplo, por el código de artículo del partner proveedor.
Nota

Sólo puede especificar este campo si el campo Referencia cruzada de artículo es ICS.

Crear referencia cruzada de artículo
El código de artículo utilizado para indicar el artículo en el campo Artículo.

El campo Referencia cruzada de artículo determina el código de artículo que se puede seleccionar.

Nota
  • Los partners están autorizados para suministrar MPN alternativas, pero siempre en relación con el precio del contrato original.
  • Si se genera una orden de compra a partir de un contrato de entregas, la MPN se utiliza como valor predeterminado. Sin embargo, la obtención de valores predeterminados no es aplicable si un contrato de compra está vinculado a una orden de compra.
  • La MPN debe tener el estatus Aprobado en el valor Fecha de contrato.
MPN preferente
La referencia de fabricante (MPN) preferente para el artículo.
Descripción de MPN
Fabricante
El Fabricante del artículo o bien el fabricante vinculado a la referencia de fabricante (MPN).
Almacén
El código del almacén en el que el partner expedidor debe entregar los artículos.
Unidad empresarial
Dirección de recepción
La dirección en la que se reciben las mercancías.
Nota

Si el almacén tiene ubicaciones (de recepción) de muelle, que puede definir en la sesión Almacén - Ubicaciones de muelle (whwmd2120m000), LN comprueba si hay una dirección definida para la ubicación de recepción relevante. En caso afirmativo, esta recepción se muestra de manera predeterminada. De lo contrario, aparece la dirección del almacén.

Descripción estándar
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el texto dependiente del artículo y el texto de la línea de contrato se listan en la confirmación de contrato.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, sólo se lista el texto de la línea de contrato en la confirmación de contrato.

Nota

Puede vincular información específica de la línea de contrato a una línea de contrato con el botón de texto.

Si el campo Grupo de precios de compra está cumplimentado, el campo Descripción estándar está desactivado.

Texto
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.
Cantidad mínima
La cantidad de contrato mínima expresada en la unidad de compra.
Nota

Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades mínimas en los detalles de línea de contrato de compra vinculados.

Cantidad mínima
La cantidad de contrato mínima, expresada en la unidad de stock.
Nota

Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades mínimas en los detalles de línea de contrato de compra vinculados.

Cantidad máxima
La cantidad máxima de contrato de la línea de contrato de compra.
Nota

Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades máximas en los detalles de línea de contrato de compra vinculados.

Si se alcanza la cantidad máxima, se puede definir la acción que debe ejecutarse en el campo Acción al exceder la cantidad máxima de la sesión actual.

Acción al exceder la cantidad máxima
Especifique la acción que se lleva a cabo cuando se alcanza la cantidad máxima de contrato.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Acción al exceder la cantidad máxima en la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300).

Tolerancia de cantidad máxima
La cantidad, expresada en la unidad de compra, en la que se puede exceder la cantidad máxima de contrato antes de que las programaciones y las órdenes de compra ya no se puedan vincular a la línea de contrato. Si las cantidades se ajustan a este margen de tolerancia, la línea de contrato puede usare, pero aparece un mensaje de advertencia. Si las cantidades no se ajustan a este margen, la línea de contrato se omite y aparece un mensaje de error.
Nota

Sólo puede especificar este campo si el campo Acción al exceder la cantidad máxima es Omitir contrato.

Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las tolerancias de cantidades máximas en los detalles de línea de contrato de compra vinculados.

Cantidad vinculante
Este campo indica si la cantidad de contrato que acordó con el proveedor es una cantidad de compra obligatoria.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la sesión Evaluar contratos de compra (tdpur3420m000) lista todas las diferencias entre:

  • La cantidad real y la cantidad máxima de contrato.
  • La cantidad real y la cantidad mínima de contrato.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, si los límites especificados en la sesión Evaluar contratos de compra (tdpur3420m000) se superan, la sesión Evaluar contratos de compra (tdpur3420m000) lista las líneas que superan las desviaciones permitidas.

País del impuesto
El país utilizado con fines impositivos.
Código impositivo
El código impositivo que se aplica a la línea de contrato de compra.
Nota

El código impositivo que se puede especificar en este campo sólo puede ser del tipo IVA.

Cantidad sugerida
La cantidad sugerida para la línea de contrato de compra, expresada en la unidad de compra.

La cantidad sugerida totaliza lo siguiente:

  • Las cantidades pedidas de todas las líneas de orden de compra no aprobadas vinculadas a la línea de contrato.
  • Las cantidades programadas de todas las líneas de programación de compras con el estatus Creado vinculadas a la línea de contrato.
Nota

Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades sugeridas en los detalles de línea de contrato de compra vinculados.

Si es necesario, puede recalcular la cantidad sugerida en la sesión Volver a generar cantidad sugerida de línea de contrato (tdpur3209m000).

Cantidad sugerida
La cantidad sugerida para la línea de contrato de compra, expresada en la unidad de stock.

La cantidad sugerida totaliza lo siguiente:

  • Las cantidades pedidas de todas las líneas de orden de compra no aprobadas vinculadas a la línea de contrato.
  • Las cantidades programadas de todas las líneas de programación de compras con el estatus Creado vinculadas a la línea de contrato o sus detalles de línea de contrato.
Nota

Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades sugeridas en los detalles de línea de contrato de compra vinculados.

Cantidad real
La suma de las cantidades reales para todas las líneas de orden de compra/programación de compras que están vinculadas a la línea de contrato, expresada en la unidad de compra.
Nota

Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades reales en los detalles de línea de contrato de compra vinculados.

De acuerdo con la cantidad real, la fecha de efectividad y la fecha de vencimiento, se puede calcular la cantidad total de contrato posible en la fecha de vencimiento.

La cantidad real aumenta cuando una orden/programación se vincula a un contrato. La cantidad real disminuye de nuevo cuando se procesa una línea de orden/programación en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000)/ Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000).

Cantidad real
La suma de las cantidades reales para todas las líneas de orden de compra/programación de compras que están vinculadas a la línea de contrato, expresada en la unidad de stock.
Nota

Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades reales en los detalles de línea de contrato de compra vinculados.

De acuerdo con la cantidad real, la fecha de efectividad y la fecha de vencimiento, se puede calcular la cantidad total de contrato posible en la fecha de vencimiento.

La cantidad real aumenta cuando una orden/programación se vincula a un contrato. La cantidad real disminuye de nuevo cuando se procesa una línea de orden/programación en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000)/ Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000).

Importe real
La suma de los importes reales para todas las líneas de orden de compra/programación de compras que están vinculadas a la línea de contrato.
Nota

Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de los importes reales en los detalles de línea de contrato de compra vinculados.

De acuerdo con los importes reales, la fecha de efectividad y la fecha de vencimiento, puede calcular el importe total de contrato posible en la fecha de vencimiento.

El importe real aumenta cuando una orden/programación se vincula a un contrato. El importe real disminuye de nuevo cuando se procesa una línea de orden/programación en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000)/ Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000).

Cantidad facturada
La suma de las cantidades facturadas para todas las líneas de orden de compra/programación de compras que están vinculadas a la línea de contrato, expresada en la unidad de compra.
Nota

Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades facturadas en los detalles de línea de contrato de compra vinculados.

De acuerdo con la cantidad facturada, la fecha de efectividad y la fecha de vencimiento, puede calcular la cantidad total facturada posible en la fecha de vencimiento.

La cantidad facturada aumenta cuando se procesan las líneas de orden de compra/programación de compras en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000)/ Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000).

Cantidad facturada
La suma de las cantidades facturadas para todas las líneas de orden de compra/programación de compras que están vinculadas a la línea de contrato, expresada en la unidad de stock.
Nota

Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades facturadas en los detalles de línea de contrato de compra vinculados.

De acuerdo con la cantidad facturada, la fecha de efectividad y la fecha de vencimiento, puede calcular la cantidad total facturada posible en la fecha de vencimiento.

La cantidad facturada aumenta cuando se procesan las líneas de orden de compra/programación de compras en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000)/ Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000).

Importe de factura
La suma de los importes facturados para todas las líneas de orden de compra/programación de compras que están vinculadas a la línea de contrato.
Nota

Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de los importes facturados en los detalles de línea de contrato de compra vinculados.

De acuerdo con los importes facturados, la fecha de efectividad y la fecha de vencimiento, puede calcular el importe total facturado posible en la fecha de vencimiento.

El importe facturado aumenta si se procesan las líneas de orden de compra/líneas de programación vinculadas en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000)/ Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000).

Revisión de artículo de ingeniería
Certificado de exención
Nota
  • LN lista los motivos de exención en las facturas.
  • Este campo sólo es aplicable si el parámetro Nivel de exención fiscal se establece en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
  • El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
Evaluación [s/n/repetir]
Este campo indica si el contrato de compra debe o no volver a evaluarse.

Si una línea de contrato se modifica después de la evaluación de la línea, el campo actual se establece en Repetir.

Nota

Puede (volver a) evaluar el contrato de compra en la sesión Evaluar contratos de compra (tdpur3420m000).

Referencia de orden de partner
El número de orden que utiliza el partner proveedor para identificar los acuerdos especificados en esta línea de contrato.
Motivo de exención
El motivo por el que su propia compañía queda exenta de impuestos sobre ventas.
Nota
  • Este campo sólo es aplicable si el parámetro Nivel de exención fiscal se establece en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
  • El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
  • El código de motivo debe ser del tipo Exención fiscal y debe tener una fecha de efectividad, valorada por la Fecha de contrato.
País de impuesto de partner
El país en el que el partner tiene la identificación fiscal.
Exento
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal.
Nota

Si el parámetro Nivel de exención fiscal en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) está establecido en:

  • Limitado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el campo Código impositivo toma el valor predeterminado del campo Compra exenta de pago en la sesión Gestión de impuestos (tctax0138m000). Si desmarca esta casilla de verificación manualmente, el código impositivo no cambia.
  • Ampliado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el campo Código impositivo no cambia. Si desmarca esta casilla de verificación manualmente, los campos Motivo de exención y Certificado de exención se borran y dejan de estar disponibles para su selección.
Clasificación fiscal
Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados.

Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:

  • Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social.
  • Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes.
  • Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio.

Valor predeterminado

Este campo obtiene el valor predeterminado de la cabecera de contrato de compra.

Temas relacionados

Listar estatus
Este campo muestra el estatus de listado de la línea de contrato.

Puede listar confirmaciones de contratos en la sesión Listar confirmaciones de contratos de compra (tdpur3405m000).

Nota

Si la casilla de verificación Volver a listar confirmación de contrato después de modificación está seleccionada en la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) y la línea de contrato se modifica cuando se lista la confirmación de contrato final, el estatus de listado se configura automáticamente como Cambiado. Como resultado, puede volver a listar la confirmación de contrato.

Si la casilla de verificación Volver a listar confirmación de contrato después de modificación no está seleccionada en la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) y se realiza un cambio en la línea de contrato después de listarse la confirmación de contrato final, el estatus de listado sigue siendo Original listado.

Valores permitidos

Estatus de contrato

Autofacturación
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de contratos de compra contiene artículos adquiridos para los que se lleva a cabo la autofacturación.

Temas relacionados

Facturar después de
Puede indicar cuándo se puede generar una autofactura.
  • Inspección
    Las autofacturas pueden generarse tras la inspección y la aprobación de las mercancías.
  • Recepción
    Las autofacturas pueden generarse tras la recepción o el consumo de las mercancías.

Temas relacionados

Tipo de fecha de autofacturación
Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada, utilice este campo para definir en qué fecha se basan los pagos de autofacturación. Se puede utilizar la fecha de recepción o la fecha de expedición como la fecha de factura en las autofacturas.

Temas relacionados

Método de autofacturación
Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada, debe seleccionar un método de autofacturación que determine cómo se realiza la autofacturación.

El método de autofacturación determina, entre otros asuntos, el criterio para componer las facturas, el intervalo de facturación, el medio de salida, etcétera.

Temas relacionados

Programación de compras en uso
Si esta casilla de verificación está seleccionada,:
  • Una programación de compras se puede vincular a la línea de contratos de compra.
  • Se deben definir datos de logística para la línea de contrato. Para definir los datos de logística, seleccione Datos de logística y se iniciará la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000).
Nota

Si el contrato es un contrato de compra corporativo, esta casilla de verificación debe estar seleccionada.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, no puede seleccionar la casilla de verificación Contrato de entregas disponible.

Valor predeterminado

Puede seleccionar esta casilla de verificación sólo si la casilla de verificación Programación de compras en uso se seleccionó en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000).

Inspección
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo se debe inspeccionar tras su recepción.
Informe de conformidad
El código de informe de conformidad vinculado al artículo.
Nota

Puede especificar un código de informe de conformidad sólo si la casilla de verificación Inspección está seleccionada en esta sesión.

Valor predeterminado

Si la inspección del primer artículo se aplica al artículo, el código de informe de conformidad toma el valor predeterminado de la sesión Reglas de inspección del primer artículo (qmptc0116m100). Además, el código toma el valor predeterminado de las sesiones Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) o Artículos - Compra (tdipu0101m000).

Consignado
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo es stock de consigna.
Nota

Si desea vincular el pago para un consumo de stock en consigna directamente con la programación de reaprovisionamiento, no seleccione esta casilla de verificación.

Incremento de cantidad de orden
Mientras se generan órdenes o programaciones, LN comprueba si la cantidad de la orden es un múltiplo del incremento de la cantidad de la orden. Este campo se expresa en la unidad de stock.

Valor predeterminado

El campo actual toma como predeterminado el valor del campo Incremento de cantidad de orden de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Si no está disponible, el valor toma como predeterminado el valor del campo Incremento de cantidad de orden de la sesión Artículo - Creación de órdenes (tcibd2100s000). Si tampoco hay datos de orden de artículos presentes, el valor predeterminado es 1.

Cantidad mínima de orden
La cantidad mínima de orden expresada en la unidad de stock.
Cantidad máxima de orden
La cantidad máxima de orden expresada en la unidad de stock.
Lote económico
El lote económico expresado en la unidad de stock.

Si un método de orden de un artículo es Cantidad de lote económico, que se puede definir en el campo Política de lotificación de la sesión Artículo - Creación de órdenes (tcibd2100s000), el valor del campo Lote económico de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) toma como valor predeterminado el campo actual. Si no está disponible, el valor del campo Cantidad del lote económico de la sesión Artículo - Creación de órdenes (tcibd2100s000) toma como predeterminado el valor del campo actual. Si tampoco hay datos de orden de artículos presentes, el valor predeterminado es 1.

Cantidad fija de orden
La cantidad fija de orden expresada en la unidad de stock.

Si un método de orden de un artículo es Cantidad fija de orden, que se puede definir en el campo Política de lotificación de la sesión Artículo - Creación de órdenes (tcibd2100s000), el valor del campo Cantidad fija de orden de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) toma como valor predeterminado el campo actual. Si no está disponible, el valor del campo Cantidad fija de orden de la sesión Artículo - Creación de órdenes (tcibd2100s000) toma como predeterminado el valor del campo actual. Si tampoco hay datos de orden de artículos presentes, el valor predeterminado es 1.

Nota
  • El valor de este campo debe ser un múltiplo del campo Incremento de cantidad de orden.
  • El valor de este campo debe encontrarse entre los valores de los campos Cantidad mínima de orden y Cantidad máxima de orden.
Comprador
El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor específico. Al comprador también se le conoce como agente de compras.

Valor predeterminado

LN recupera el comprador predeterminado del campo Comprador en los valores Contratos de compra (tdpur3100m000)

Contrato de entregas disponible
Seleccione esta casilla de verificación si desea especificar un contrato de entregas para la línea de contratos de compra. Para especificar un contrato de entregas, haga clic en Contrato de entregas. Si esta casilla de verificación está seleccionada y no está disponible, hay un contrato de entregas disponible para la línea de contrato de compra.

Sólo puede seleccionar esta casilla de verificación si no están seleccionadas las casillas de verificación siguientes:

  • ¿Aplicar contrato a todos los artículos del grupo de precios?
  • Programación de compras en uso
  • Trazab. proyecto obligatoria en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000)
Nota

Si el contrato es un contrato de compra corporativo, esta casilla de verificación está desmarcada y no está disponible.

Precios basados en opciones
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el precio de artículo se recupera de la lista de precios genérica de la sesión Listas de precios genéricas (tipcf4101m000).

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el precio de artículo se recupera de la revisión de precios de contrato de compra vinculada en la sesión Precios de contrato de compra (tdpur3103m000).

Nota
  • Si el artículo es un artículo configurable, esta casilla de verificación está seleccionada y no está disponible.
  • Si el contrato es un contrato de compra corporativo, esta casilla de verificación está desmarcada y no está disponible.
  • Los descuentos siempre se recuperan de la revisión de precios de contrato de compra vinculada.
Determinar precio y descuento en recepción
Si esta casilla de verificación está seleccionada, y una programación de compras está vinculada a esta línea de contrato, los precios o los descuentos de la línea de programación de compras se recalculan durante la recepción. Por lo tanto, el importe de las mercancías recibidas refleja la información real de precios del contrato. Las facturas se concilian con el precio y los descuentos de la recepción.

El valor del campo Pago de la línea de programación de compras indica cuándo se vuelven a determinar los precios y los descuentos.

  • Pagar al recibir
    Los precios y descuentos se recalculan en el momento de confirmar la recepción.
  • Pagar al usar
    Los precios y descuentos se recalculan en el momento de consumir o reaprovisionar la recepción.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, y una programación de compras está vinculada a esta línea de contrato, los precios y descuentos no se pueden volver a determinar en la recepción. Las facturas se concilian con el precio y los descuentos de la línea de programación.

Nota
Condiciones de entrega
Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden.

Temas relacionados

Punto de transmisión del derecho de propiedad
El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador.

Temas relacionados

¿Aplicar contrato a todos los artículos del grupo de precios?
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el precio o descuento de la línea de contrato se aplica a todos los artículos que pertenecen al grupo de precios, tal como se muestra en el campo Grupo de precios de compra.
Nota

Si registra contratos para un grupo de precios, se aplica lo siguiente:

  • El campo Artículo se debe cumplimentar con uno de los artículos que pertenecen al grupo de precios.
  • No se puede especificar un contrato de entregas.
  • No puede vincular una programación de compras al contrato.
  • Puede dejar el campo Cantidad acordada vacío.
  • No se permite especificar más de una línea de contrato para el mismo grupo de precios en un único contrato.
  • Sólo puede tener un contrato normal con un partner para cada grupo de precios en un período específico.

Temas relacionados

Fecha de contrato
Inicialmente, esta es la fecha en la que se especifica el contrato, pero esta fecha puede cambiarse manualmente a una fecha anterior o posterior.

Valor predeterminado

La fecha de contrato de la sesión Contratos de compra (tdpur3100m000).

Precio activo
El precio actual del artículo.

El precio se recupera de:

  • Una revisión de precios activa en la sesión Precios de contrato de compra (tdpur3103m000).
  • Una lista de precios genérica en Fabricación si la casilla de verificación Precios basados en opciones está seleccionada en esta sesión.
Nota

Si la casilla de verificación Fijación de precios en adquisiciones está seleccionada en la sesión Parámetros de precio de material (tcmpr0100m000), este precio puede incluir precios base de material.

Divisa
La divisa en la que se expresan los importes.
Unidad de precio activa
La unidad a la que se aplica el precio de venta o compra.
Precio de libro
El precio para el artículo según el libro de precios, aumentado por un precio de actualización si es aplicable. El precio predeterminado de un artículo se almacena en la lista de precios predeterminada.
Nota

Si la casilla de verificación Fijación de precios en adquisiciones está seleccionada en la sesión Parámetros de precio de material (tcmpr0100m000), este precio puede incluir precios base de material.

Unidad de precio
La unidad a la que se aplica el precio de venta o compra.
Precios de material
El precio de material total del artículo de la línea de contrato.
Nota

Como una línea de contrato no puede tener recargos de precio de material, este campo muestra el precio base de material total.

NIF propio
Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares.
NIF del partner
Nota

La identificación fiscal del partner es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta para el partner, LN usa la fecha actual.

 

Detalles de línea de contrato
Revisiones de precios
Lista de precios genérica
Información de precio de material
Inicia la sesión Información de precio de material (tcmpr1600m000) en la que puede ver la información de precio de material vinculada a la línea de contrato de compra, como el acuerdo de precio de material, contenido de material de artículo y precios base de material.
Contrato de entregas
Programaciones de compras
Análisis de línea de contrato
Activar
Activa la línea del contrato de compra. No puede cambiar líneas con estatus Activo.

Para activar una línea de contrato, se deben cumplir las condiciones siguientes:

Desactivar
Desactiva la línea del contrato de compra. Esta acción cambia el estatus de Activo a Libre.

Si existen cantidades reales o reservadas, la casilla de verificación Contratos de mantenimiento siempre permitidos debe seleccionarse en la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) para poder desactivar la línea de contrato de compra.

Finalizar
Finaliza la línea del contrato de compra.

Si una programación de compras está vinculada a una línea de contrato, la programación de compras debe finalizar antes.

Líneas abiertas
Sólo muestra las líneas de contratos de compra con el estatus Libre o Activo.
Todas las líneas
Muestra todas las líneas de contrato de compra.
Historia de volúmenes
Datos de adquisición por contrato
Trazabilidad de orden
Contrato de compra
Inicia la sesión de detalles Contratos de compra (tdpur3100m000).