| Matrices de precio de compra (tdpcg0130m020) Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener matrices de precio para el tipo de matriz de Precio de compra. El número de secuencia de la matriz de precios, que se incrementa automáticamente en uno cada vez que especifica la matriz de precios pertinente. Fecha de efectividad La primera fecha y hora en que empieza a ser válida la matriz de precio. La fecha de efectividad predeterminada es igual a la fecha del sistema. Fecha de vencimiento La última fecha en que es válida la matriz de precio. Si este campo no está cumplimentado, la matriz de descuento será válida infinitamente. Libro de precios Una entidad en la que puede almacenar información de precios que es válida durante un período de tiempo determinado. Un libro de precios incluye los elementos siguientes: - Una cabecera de libro de precios, que contiene el código, tipo y uso del libro de precios.
- Una o varias líneas de libro de precios, que contienen los artículos.
A un libro de precios puede vincularse una programación de descuentos por cantidad o con un escalado por valor. Factor de precio Al calcular el precio por unidad, se utiliza un factor de precio para aumentar o reducir el precio base del libro de precios. El valor especificado para el factor de precio debe ser positivo. Por ejemplo, un factor de precio para un aumento del 10% es 1,10, y para una reducción del 15% es 0,85. Artículo En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etcétera. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos: - Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
- Artículos de servicio
- Servicios de subcontratación
- Artículos de lista (menús/opciones)
Subcontratado Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta matriz de precios se usa para recuperar precios de compra de subcontratación. Nota Este campo sólo está disponible si la definición de matriz tiene Subcontratado como atributo de matriz. Precios de partner El partner padre usado para clasificar un grupo de proveedores o distribuidores con los mismos precios o acuerdos de fijación de precios. Tipo de orden de compra Un código utilizado para determinar el carácter o la función de una orden y, en consecuencia, del mensaje. Ejemplos: - Orden normal frente a orden de devolución
- Factura frente a nota de abono
La clasificación que determina qué sesiones forman parte del procedimiento de orden (y en qué secuencia). También puede asignar una de las siguientes categorías al tipo de orden: orden de costo, orden de mostrador, orden de devolución y orden de subcontratación. Los códigos de tipo de orden son necesarios en los mensajes EDI de ERP relacionados con una única orden. Los mensajes EDI que hacen referencia a órdenes únicas incluyen mensajes que procesan: - Órdenes (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS).
- Cambios de orden (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG).
- Confirmaciones de orden (ANSI X12 855 y 865, UN/EDIFACT ORDRSP).
- Facturas (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC).
Método de pago El modo en el que tiene lugar el pago (factura de compra) o la domiciliación bancaria (factura de venta). El método de pago define detalles como el importe máximo, el tipo de fecha de vencimiento, si se permiten las divisas extranjeras y los detalles que deben aparecer en el listado. Estos detalles son valores predeterminados que puede cambiar en la orden o en la factura. Condiciones de entrega Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Tipo de producto Datos de agrupación de artículos definidos por el usuario que se utilizan como criterio de clasificación y selección. El tipo de producto está destinado a clasificar artículos con características similares a efectos de fabricación. Línea de productos Un grupo de productos creados por el mismo fabricante que son similares pero que difieren en detalles como, por ejemplo, el tamaño, la forma, el color, etc. Datos de agrupación de artículos definidos por el usuario, utilizados principalmente como un criterio de selección para crear listados. Clase de producto Datos de agrupación de artículos definidos por el usuario que se utilizan para distinguir artículos diferentes dentro de una línea de producto. La clase de producto se utiliza principalmente como un criterio de selección para crear listados. Fabricante Un proveedor de mercancías terminadas. Datos de familias de artículos definidos por el usuario que se usan para clasificar y seleccionar. Grupo de precios Una familia de artículos a los que se aplican las mismas características de fijación de precios. Familia de artículos Una familia de artículos con características similares. Cada artículo pertenece a una familia de artículos determinada. El grupo de artículos se utiliza en combinación con el tipo de artículo para configurar valores predeterminados de artículo. Divisa Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes. A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN: - La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos.
- La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.
Zona Una región que se utiliza para agrupar partners, clientes, proveedores y empleados desde un punto de vista geográfico. Partner proveedor El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes. Partner facturador El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente. Departamento de compras Un departamento responsable de comprar los materiales y servicios necesarios para su organización. Asigne grupos de números al departamento de compras. De esta forma, puede asignar números de serie a: - Órdenes de compra
- Programaciones de compras
- Solicitudes de oferta
- Contratos de compra
También puede definir el almacén predeterminado donde deben entregarse las mercancías solicitadas por el departamento de compra. Tipo de proveedor Un modo de agrupar partners con características similares, por ejemplo, miembros de la UE o sujetos a reglas aduaneras específicas. Nota Un tipo de partner no es lo mismo que un rol de partner o un grupo contable de partners. Determinante Si esta casilla de verificación está seleccionada, la cantidad y el valor de la línea de orden se tendrán en cuenta para calcular el valor total de la orden. El valor total de la orden determina si se puede aplicar un descuento de orden a una orden. Elegible Si esta casilla de verificación está seleccionada, y si se puede aplicar un descuento de orden a una orden, la línea de orden es elegible para recibir el descuento de orden cuando se distribuye el descuento entre las líneas de orden de una orden. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la línea de orden se excluye de la recepción de un descuento de orden cuando el descuento se distribuye entre las líneas de orden de una orden. Sin embargo, otras líneas de la misma orden pueden ser elegibles para el descuento. Detener la recuperación de descuentos Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se encuentra un descuento, el proceso de recuperación de descuentos se detendrá. Lista de precios Una lista de precios y descuentos predeterminados para clientes y proveedores. Puede vincular las listas de precios a artículos y a familias de artículos, así como a los partners clientes y proveedores. Tipo de orden de compra Un código utilizado para determinar el carácter o la función de una orden y, en consecuencia, del mensaje. Ejemplos: - Orden normal frente a orden de devolución
- Factura frente a nota de abono
La clasificación que determina qué sesiones forman parte del procedimiento de orden (y en qué secuencia). También puede asignar una de las siguientes categorías al tipo de orden: orden de costo, orden de mostrador, orden de devolución y orden de subcontratación. Los códigos de tipo de orden son necesarios en los mensajes EDI de ERP relacionados con una única orden. Los mensajes EDI que hacen referencia a órdenes únicas incluyen mensajes que procesan: - Órdenes (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS).
- Cambios de orden (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG).
- Confirmaciones de orden (ANSI X12 855 y 865, UN/EDIFACT ORDRSP).
- Facturas (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC).
Origen de orden La fuente de la información en la que se basa una orden, como las sesiones de LN u orígenes definidos por el usuario, como teléfono, correo, etc. | |