Métodos de autofacturación (tcmcs0157m000)

Utilice esta sesión para crear y mantener métodos de autofacturación, que definen los criterios de composición, el contenido y la salida de la factura de compra autofacturada. Los métodos de autofacturación creados en esta sesión pueden especificarse en el campo correspondiente de la sesión Términos y condiciones de facturación (tctrm1145m000).

 

Método de autofacturación
El código del método de autofacturación.
Código de artículo en factura
Seleccione el código de artículo oportuno que deba utilizarse en la factura.

Seleccione entre:

  • Artículo interno
    Un código de artículo definido en Artículos - General (tcibd0501m000).
  • Referencia cruzada de artículo
    Un código de artículo de proveedor configurado mediante Sistemas de codificación de artículos (tcibd0106m000).
  • Referencia de fabricante
Recepciones y consumos agregados
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las recepciones y el consumo que tengan la misma combinación fecha/artículo/precio se agregan en una línea de factura. El precio es relevante, puesto que en cada línea de factura sólo hay una unidad de precio para un artículo.
Usar número de proveedor
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el número de proveedor se utilizará en la factura.
Usar número de orden del proveedor
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el número de orden de proveedor se utilizará en la factura en lugar del número de orden de compra interno.
Usar número de factura del proveedor
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el número de factura de proveedor se utilizará en la factura.

En algunos países, los acuerdos de autofacturación incluirán un rango acordado de números de factura que el proveedor autoriza al cliente a utilizar en su nombre durante la generación de facturas autofacturadas. En estos casos, el método de autofacturación puede incluir de manera opcional un grupo de números para facturas autofacturadas. Debería ser posible especificar un rango de números de factura (rango inferior y superior). Durante la generación de facturas autofacturadas, este grupo de números debería utilizarse para generar un número de factura de proveedor, que se guardará en la factura como número de factura del proveedor (tfacp200.isup). En cuanto no se puedan generar nuevas facturas debido a que se ha alcanzado el límite superior, debe generarse un listado de errores que notifique al usuario tal circunstancia, y el partner no podrá emplear la autofacturación hasta que no se añada un nuevo rango. No deben existir separaciones en los números de factura que nosotros generemos en nombre del proveedor.

Criterios de composición
Seleccione los criterios de composición.

Seleccione entre:

  • Sin composición
    Se creará una factura correspondiente a cada recepción para una secuencia de línea de orden.
  • Componer (estándar)
    Todas las recepciones para un partner se combinan en una sola factura (la compañía logística y el tipo de orden coinciden). En el nivel de orden, el partner, la divisa, el tipo de compra y el fijador del tipo de cambio deben coincidir para evitar, por ejemplo, una factura creada para órdenes con varias divisas.
  • Componer por número de orden
    Todas las recepciones para una orden se combinan en una sola factura (la compañía logística, el tipo de orden y el número de orden coinciden).
  • Componer por nota de entrega
    Todas las recepciones con la misma nota de empaquetado se combinan en una sola factura (la compañía logística, el tipo de orden y la expedición coinciden). En el nivel de orden, el partner, la divisa, el tipo de compra y el fijador del tipo de cambio deben coincidir para evitar, por ejemplo, una factura creada para varios partners.
Código de modelo
Seleccione un código de modelo en la sesión Modelos (tcccp0190m000).
Importes negativos en factura independiente
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista los importes negativos en una factura independiente.