Métodos de autofacturación (tcmcs0157m000)Utilice esta sesión para crear y mantener métodos de autofacturación, que definen los criterios de composición, el contenido y la salida de la factura de compra autofacturada. Los métodos de autofacturación creados en esta sesión pueden especificarse en el campo correspondiente de la sesión Términos y condiciones de facturación (tctrm1145m000).
Método de autofacturación El código del método de autofacturación. Código de artículo en factura Seleccione el código de artículo oportuno que deba utilizarse en la factura. Seleccione entre:
Recepciones y consumos agregados Si esta casilla de verificación está seleccionada, las recepciones y el consumo que tengan la misma combinación fecha/artículo/precio se agregan en una línea de factura. El precio es relevante, puesto que en cada línea de factura sólo hay una unidad de precio para un artículo. Usar número de proveedor Si esta casilla de verificación está seleccionada, el número de proveedor se utilizará en la factura. Usar número de orden del proveedor Si esta casilla de verificación está seleccionada, el número de orden de proveedor se utilizará en la factura en lugar del número de orden de compra interno. Usar número de factura del proveedor Si esta casilla de verificación está seleccionada, el número de factura de proveedor se utilizará en la factura. En algunos países, los acuerdos de autofacturación incluirán un rango acordado de números de factura que el proveedor autoriza al cliente a utilizar en su nombre durante la generación de facturas autofacturadas. En estos casos, el método de autofacturación puede incluir de manera opcional un grupo de números para facturas autofacturadas. Debería ser posible especificar un rango de números de factura (rango inferior y superior). Durante la generación de facturas autofacturadas, este grupo de números debería utilizarse para generar un número de factura de proveedor, que se guardará en la factura como número de factura del proveedor (tfacp200.isup). En cuanto no se puedan generar nuevas facturas debido a que se ha alcanzado el límite superior, debe generarse un listado de errores que notifique al usuario tal circunstancia, y el partner no podrá emplear la autofacturación hasta que no se añada un nuevo rango. No deben existir separaciones en los números de factura que nosotros generemos en nombre del proveedor. Criterios de composición Seleccione los criterios de composición. Seleccione entre:
Código de modelo Seleccione un código de modelo en la sesión Modelos (tcccp0190m000). Importes negativos en factura independiente Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista los importes negativos en una factura independiente.
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