Gestión de períodos para transacciones de integración

Infor LN SP1

En Infor LN SP1, no puede contabilizar transacciones de integración para períodos financieros que :

  • Tengan el estatus Cerrado para las transacciones de integración (INT).
  • No correspondan con la fecha de transacción.

Sin embargo, si selecciona la casilla de verificación Excepciones de gestión de períodos permitidas en la sesión Parámetros de integración (tfgld4150s000), puede especificar manualmente una solicitud para la excepción. Si se aprueba la solicitud, puede contabilizar la transacción de integración en el siguiente período abierto o en el período cerrado, siempre que el período GLD para transacciones de contabilidad general esté Abierto.

Puesto que para la conciliación sólo se considera el período fiscal, las solicitudes de excepción sólo se aplican a períodos fiscales. Si el período de listado o el período tributario está cerrado, la transacción de integración se contabiliza automáticamente en el siguiente período tributario o período de listado abierto.

Infor LN FP2
Gestión de período cerrado automática

En Infor LN FP2, la gestión de período ha cambiado. Para cada tipo de documento de integración puede seleccionar la acción que LN realiza si se cierra un período.

Puede seleccionar las opciones de gestión de período cerrado siguientes:

  • Gestión de excepciones
  • Contabilizar en próximo período abierto
  • Contabilizar en período actual

En la sesión Parámetros de integración (tfgld4150s000), puede seleccionar la opción predeterminada. En la nueva sesión Gestión de períodos por tipo de documento de integración (tfgld4579m000) Gestión de períodos por tipo de documento de integración (tfgld4579m000), puede seleccionar la opción de gestión de período cerrado para tipos de documento de integración individuales.

Si selecciona Gestión de excepciones, puede indicar que LN debe crear automáticamente una solicitud de excepción si el período está cerrado. Sin embargo, la solicitud debe ser todavía aprobada manualmente y debe comprobar que el estatus de períodos GLD es Abierto en el momento en el que contabiliza la transacción de integración.

Selección de tipo de período

En Infor LN FP2, puede seleccionar el tipo de período LN efectúa la comprobación para detectar si el período está Abierto.

Puede seleccionar los siguientes tipos de período:

  • INT para transacciones de integración.
  • ACP para transacciones de la contabilidad de proveedores.
  • ACR para transacciones de la contabilidad de clientes.
  • GLD para transacciones de contabilidad general.

Por ejemplo, si selecciona ACP no puede contabilizar una transacción de integración si el período ACP está Cerrado aunque el período INT esté todavía Abierto.

En la sesión Excepciones solicitadas para transacciones de integración (tfgld4585m000), debe especificar el período y el ejercicio fiscal, el período y el ejercicio de listado y/o el período y ejercicio tributario en el que se debe contabilizar la transacción de integración. Sólo los campos que corresponden a un período Cerrado están habilitados.