| | Permisos de facturas de compra Infor LN FP2 En Infor LN FP2, si se aprueban facturas de compra para proceso, se debe comprobar que el importe de la factura es igual al importe de la orden más los costos adicionales que ha cargado el partner, tales como costos de flete o costos del seguro. Si el importe de la factura de compra difiere del importe de la orden de compra y la diferencia excede la tolerancia, un empleado con permiso para aprobar diferencias superiores a la tolerancia debe aprobar la factura de compra. Sin embargo, se pueden crear costos adicionales o transacciones de variación contable para cubrir las diferencias entre el importe de la orden y el de la factura. No se define un importe máximo y no se necesita aprobación para las transacciones de variación contable. Una vez se aprueba la factura, LN puede procesar y pagar automáticamente la factura en el módulo Tesorería. Infor LN FP3 En Infor LN FP3, el permiso lo adjudica el sistema mediante la comprobación lógica de los permisos del usuario. Los usuarios ya no pueden evitar la autorización por no vincular a la factura los pasos de permiso necesarios o por eliminar los pasos ya vinculados a la factura. Nueva funcionalidad Para facilitar la autorización de factura ampliada, se han realizado los cambios siguientes: Cambios de terminología Se han introducido los siguientes cambios terminológicos: Se pueden definir motivos de bloqueo en la sesión Motivos de bloqueo (tfacp0120m000) y aprobadores asignados en la sesión Aprobadores asignados (tfacp0130m000). Los aprobadores asignados pueden confirmar facturas recibidas y eliminar los motivos de bloqueo de las facturas. Sesiones cambiadas y nuevas Para mejorar la aprobación de facturas de compra, se han realizado los siguientes cambios en las sesiones del módulo Contabilidad de proveedores: Motivos de bloqueo (tfacp0120m000) El nombre anterior de la sesión era Confirmar facturas de compra recibidas (tfacp1104m000). Se han eliminado las casillas de verificación Bloqueado para pago manual y Eliminar en aprobación automática. Aprobadores asignados (tfacp0130m000) El nombre anterior de la sesión era Aprobadores asignados (tfacp0130m000). Parámetros de ACP (tfacp0100s000) En la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100s000), se han añadido los siguientes campos y casillas de verificación: Approve Cost Invoice for Payment Si esta casilla de verificación está seleccionada, se necesita aprobación de pago para facturas de costo y facturas generadas para extractos de tarjetas de compra. Approve Order Related Invoice for Payment Si esta casilla de verificación está seleccionada, se necesita aprobación de pago para facturas de compra relacionadas con la orden. Approve Internal Invoice for Payment Si esta casilla de verificación está seleccionada, se necesita aprobación de pago para facturas de compra internas. Approve Self-Billed Invoice for Payment Si esta casilla de verificación está seleccionada, se necesita aprobación de pago para facturas de compra autofacturadas. Default Approval Period (Days) Por defecto, se debe aprobar la factura dentro del número de días establecido después de la fecha de factura.
Para facturas que necesitan aprobación de pago, en Tesorería, LN comprueba si la factura se ha aprobado para pago. Si no se ha aprobado para pago una factura, no se puede seleccionar esa factura en la sesión Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000). Permisos de pago de facturas de compra (tfacp0114m000) Utilice esta nueva sesión para autorizar a usuarios a aprobar el pago de facturas de compra. Se puede especificar para cada usuario el importe máximo de factura para el cual se le da autorización o bien se puede seleccionar la casilla de verificación Permiso completo paraaprobación de pago. Permisos de factura de compra (tfacp0150m000) El nombre anterior de la sesión era Permisos de factura de compra (tfacp0150m000). La sesión se ha ampliado con campos para la autorización de costos adicionales. Confirmar facturas de compra recibidas (tfacp1104m000) El nombre anterior de la sesión era Confirmar facturas de compra recibidas (tfacp1104m000). Los aprobadores asignados pueden usar la sesión para aprobar facturas para registro. Autorizar facturas de compra (tfacp1142m000) El nombre anterior de la sesión era Aprobar diferencias de precios (tfacp1142m000). La sesión se ha ampliado con campos para motivo de bloqueo, aprobación para pago, costos adicionales y tipo de factura. Factura de compra (tfacp1110s000) Se ha añadido el campo Approved for Payment. Este campo indica si la factura se ha aprobado para el pago. Si no se necesita aprobación para el pago para el tipo de factura, LN establece el campo en No aplicable. Historia de permisos de factura (tfacp2510m000) Es esta nueva sesión, se puede consultar la historia de aprobaciones de una factura de compra. Sobre detalles como estatus de aprobación y motivo de bloqueo, LN muestra el valor actual, el valor anterior, la fecha de modificación y el usuario que realizó el cambio.
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