| Usar FacturaciónEl uso de Facturación incluye estas tareas: Configuración de Facturación Para poder crear facturas de venta para las órdenes de venta, debe definir los parámetros de la factura, el formato de las facturas listadas y las reglas para la selección de órdenes para las que LN crea las facturas. Consultar: Configurar la Facturación. Listar facturas provisionales en Gestión de operaciones (opcional) En los diversos paquetes de Gestión de operaciones, puede listar una factura provisional para comprobarla y hacer correcciones en los importes de la factura antes de lanzar los datos de orden a Facturación. Las plantillas y las adiciones de petición de facturación predeterminadas que defina en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000) se utilizan para la factura provisional. Cuando liste una factura provisional en Gestión de operaciones, los datos de orden no se lanzan a Facturación. Lanzar las facturas a Facturación Puede lanzar los datos de orden para facturación en diversas sesiones de LN: Ventas - Lanzar órdenes/progr. de ventas a facturación (tdsls4247m000), que puede iniciar desde el menú adecuado en la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000) o la sesión Entregas de venta (tdsls4101m200). Las facturas con un importe negativo, por ejemplo, para las órdenes de devolución, se convierten en notas de abono.
- Lanzar comisiones/ráppeles a facturación (tdcms2201m000)
Proyecto Transferir transacciones a Facturación Central (tppin4200m000) Servicio Los datos de facturación de orden de servicio se lanzan a Facturación cuando se establece una línea de costo real en Costeado en una de estas sesiones: - Costos estimados de material de orden de servicio (tssoc2120m000)
- Costos estimados de mano de obra de orden de servicio (tssoc2130m000)
- Otros costos estimados de orden de servicio (tssoc2140m000)
- Órdenes de servicio (tssoc2100m000)
- Actividades de orden de servicio (tssoc2110m000)
- Los datos de facturación de la llamada de servicio se lanzan a Facturación si desde el menú adecuado de la sesión Facturación de llamada (tsclm1105s000) selecciona Crear línea facturable.
Fletes Si selecciona la casilla de verificación Factura para flete en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000), los datos de orden de flete se lanzan automáticamente a Facturación cuando se lanzan órdenes de venta. Consultar: Integración de facturación de fletes y facturación de ventas. Finanzas Facturas de intereses del módulo Contabilidad clientes, en la sesión Transferir facturas de intereses a Facturación (tfacr5220m000). Notas de débito y notas de abono del módulo Tesorería. Consultar: Procedimiento de la aplicación de tesorería y el Proceso directo de facturas. Además, puede crear facturas manuales directamente en Facturación en la sesión Datos de facturación de ventas manuales (cisli2520m000). Consultar: Facturas de venta manuales.
Componer, listar y contabilizar las facturas Componga las facturas de las órdenes lanzadas y liste las facturas originales. Puede personalizar el texto y el formato de la factura. Envíe las facturas listadas a sus partners utilizando los diversos métodos de entrega de facturas. Cuando contabiliza las facturas, se actualizan las cuentas contables en el módulo Contabilidad general y las facturas pendientes en el módulo Contabilidad clientes. Consultar: Procedimiento de facturación. Eliminar los datos de facturación Utilice regularmente la sesión Archivar y borrar datos de factura (cisli3210m000) para eliminar los datos de facturación y las facturas contabilizadas de las tablas Facturación. Puede archivar los datos en la Compañía de histórico de la compañía contable actual.
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