Glosario de Facturación

adición de petición de facturación
Define el texto y el formato de las facturas listadas y si se pueden o no sobrescribir los tipos y las series de transacciones predeterminados utilizados para la numeración de los documentos de factura.
cabecera de autofactura
La parte de datos comunes de una autofactura entrante, recibida electrónicamente.
código de relaciones SBI conciliadas
Un número que identifica un conjunto de líneas de autofactura conciliadas (cliente) con líneas facturables.
conjunto de peticiones de facturación
Un conjunto de una o varias peticiones de facturación configurado para su proceso recurrente. Si se procesa un conjunto de peticiones de facturación, LN selecciona los datos de facturación según las peticiones de facturación.
criterios de composición
Los criterios predefinidos para agrupar líneas de factura en una sola factura. Las líneas de factura de una factura deben tener los mismos valores para los criterios de composición.
Ejemplo

Las líneas de factura con divisas de factura diferentes, o con direcciones de facturación diferentes, no pueden combinarse en una factura.

divisa de factura
La divisa en la que se expresa el importe de la factura.
estatus de factura
La fase que ha alcanzado la factura en su proceso de conciliación/aprobación.

El estatus de la factura refleja las diversas fases del proceso y puede cambiar del siguiente modo:

  1. Recibido--> Registrado
  2. Registrado--> Conciliado
  3. Conciliado--> Aprobado
  4. Aprobado--> Conciliado si no aprueba la factura.
factura
Documento en el que figura una lista de precios de mercancías entregadas y servicios prestados, que deben pagarse con unas condiciones determinadas.
factura combinada
Consultar: factura mixta
factura de intereses
Una factura en la que se cargan intereses.

Se pueden crear facturas de intereses para:

  • Facturas vencidas no pagadas.
  • Facturas que se pagaron total o parcialmente después de sus fechas de vencimiento.
factura de venta manual
Una factura sin una recepción de mercancías u orden de venta relacionada que se crea directamente en Facturación.
factura futura
Una factura para la que se han recopilado todos los datos necesarios y se han guardado en el módulo Facturación. Sin embargo, estos datos todavía no se han confirmado.
factura mixta
Una factura que contiene líneas con diferentes fechas de vencimiento de pago.
Sinónimo: factura combinada
fecha de riesgo de transferencia
La fecha en la que el riesgo de pérdidas o daños a las mercancías pasa del vendedor al comprador. A menos que se acuerde de otra manera entre ambas partes, la fecha de riesgo de transferencia coincide con la fecha de factura.

La fecha de riesgo de transferencia es necesaria para el reconocimiento de ingresos de conformidad con IFRS (IAS 18.14).

fecha límite
La última fecha para la que se procesan transacciones. Las transacciones con una fecha de transacción posterior a la fecha límite especificada para un proceso no se incluyen en éste.
fijador de cambio
El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio.

Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado.

líneas de autofactura
La parte de datos específicos de una autofactura entrante, recibida electrónicamente. Estos datos incluyen la orden de venta, la expedición, la cantidad entregada y el precio.
método de cálculo
La forma en que se calculan los importes de impuesto.

Existen dos métodos:

  • Paralelo

    Cada tipo impositivo se añade al tipo impositivo anterior.

    Ejemplo

    Tipo impositivo para el número de secuencia 1: 10%

    Tipo impositivo para el número de secuencia 2: 5%

    Tipo impositivo total: (10+5)% = 15%

  • Acumulado

    Cada tipo impositivo es un porcentaje del tipo impositivo total precedente.

    Ejemplo

    Tipo impositivo para el número de secuencia 1: 10%

    Tipo impositivo para el número de secuencia 2: 5%

    Tipo impositivo total: 10% + 5% + (10% / 100% * 5%) = 15.5%

método de facturación
Un conjunto de parámetros que define, entre otros, los tipos de orden y líneas de orden que pueden combinarse en una factura, el tipo de factura que se va a generar y los costos que se van a acumular en las facturas de Proyecto y las facturas de Servicio. Puede definir diferentes métodos de facturación para los partners facturados.
número de factura
Es la identificación de una factura, compuesta por el código de tipo de transacción y el primer número libre de la serie utilizada para las facturas de ese tipo de orden.
petición de facturación
Selecciona los tipos de orden y las órdenes pendientes de facturar. Si procesa una petición de facturación, LN selecciona los datos de facturación y genera las facturas para los tipos de orden y las órdenes seleccionadas mediante la petición de facturación.
plantilla de petición de facturación
Define el tipo y el número de órdenes que puede seleccionar mediante la petición de facturación. Por ejemplo, los tipos de órdenes pueden ser Ventas, Flete, Proyectos o Servicio, y los valores de número de órdenes de cada tipo pueden ser Ninguno, Uno o Varios.
tipo de cambio fijo
Un tipo de cambio acordado que se utiliza, por ejemplo, para un proyecto, independientemente de las posibles fluctuaciones futuras del tipo de cambio.
tipo de cargo
El tipo de entrega contemplada en una línea de factura.

Existen los tipos de cargo siguientes:

  • Costos
  • Mercancías
  • Servicio
tipo de factura
La clase de factura. Cada paquete de Gestión de operaciones tiene sus propios tipos de factura.