Costi materiale per ordine di assistenza (tssoc2122m000)

Utilizzare questa sessione per creare, visualizzare e gestire i costi dei materiali di un ordine di assistenza.

Nota

Questa sessione è anche visualizzabile come sessione satellite nella sessione Ordine di assistenza (tssoc2100m100). Per visualizzare questa sessione, è necessario che la casella di controllo Materiali sia selezionata nella casella di gruppo Ordine di assistenza della sessione Profili utente Assistenza (tsmdm1150m000).

Questa sessione è anche visualizzabile come sessione satellite nella sessione Attività ordine di assistenza (tssoc2110m100). Per visualizzare questa sessione, è necessario che la casella di controllo Materiali sia selezionata nella casella di gruppo Attività ordine ass. della sessione Profili utente Assistenza (tsmdm1150m000).

 

Ordine di assistenza
Il numero dell'ordine di assistenza per il quale vengono elencati i costi dei materiali.
Descrizione
Descrizione o nome del codice.
Stato ordine di assistenza
Lo stato dell'ordine di assistenza.

Valori consentiti

Valori possibili

Riga
Il numero di riga dell'ordine di assistenza.
Riga attività
Se la riga di costo viene specificata per una delle attività dell'ordine di assistenza, in questo campo dovrà essere specificato il numero di riga dell'attività.
Riga attività
Lo stato dell'attività dell'ordine di assistenza.

Valori consentiti

Valori possibili

Stato riga costo
Lo stato della riga di costo.

Valori consentiti

Valori possibili

Quantità consegnata successiva
La quantità dell'articolo consegnata come ordine a saldo.
Quantità prelevata
La quantità del materiale prelevata.
Quantità in unità di misura scorte
La quantità effettiva espressa nell'unità di fatturazione dell'articolo.
Gestito da
L'impiegato è definito per Mobile Service. Quando si esegue il download delle righe di costo nel client, vengono scaricate soltanto le righe appartenenti al tecnico specifico. Questo campo consente inoltre di aggiornare le righe di costo. In LN non è disponibile alcuna funzionalità per questo campo. Questa funzionalità viene aggiunta esclusivamente per Mobile Service della Infor.
Descrizione
Descrizione o nome del codice.
Punto di cambio proprietà legale
Descrizione
Descrizione o nome del codice.
Informazioni Intrastat aggiuntive
Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat.

È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino.

Descrizione
Descrizione o nome del codice.
Termini di consegna
I termini di consegna vengono recuperati dalla sessione Termini di consegna (tcmcs0141m000).
Descrizione
Descrizione o nome del codice.
Articolo
Il codice dell'articolo di assistenza padre richiesto per l'ordine di assistenza.
Numero di serie
Il numero di serie dell'articolo padre con numero di serie.
Posizione
Il numero di posizione dell'articolo figlio nell'ordine di assistenza.
Motivo trasporto
Il codice che indica il motivo del trasporto.
Codice consegna
Il codice dell'entità che paga il trasporto.
Usa valore residuo
Se la casella di controllo è selezionata, LN prende in considerazione il valore residuo.
Valore residuo
Il valore in base al quale la società fornitrice di servizi di assistenza determina il prezzo dell'articolo nelle scorte.
Unità
L'unità in cui viene espressa la quantità.
Valore eff. doganali
Il valore utilizzato per determinare l'importo dell'IVA durante l'importazione o l'esportazione di merci.
Genera ordine di trasporto
Se la casella di controllo è selezionata, LN invia informazioni ad Acquisti, affinché venga generato automaticamente un ordine di trasporto. Questa opzione è disponibile solo per i tipi di consegna Consegna diretta da fornitore e Reso diretto a fornitore.
Ordine di trasporto presente
Se la casella di controllo è selezionata, LN indica che è stato generato l'ordine di trasporto per la riga materiale dell'ordine di assistenza. Si tratta di un campo di sola visualizzazione.
Itiner.
L'itinerario definito per il Business Partner 'Destinazione spedizione'.
Descrizione
Descrizione o nome del codice.
Vettore/Fornitore di servizi logistici (LSP)
Il vettore definito per il Business Partner 'Destinazione spedizione', ovvero l'organizzazione che fornisce il servizio di trasporto.
Descrizione
Descrizione o nome del codice.
Vettore vincolato
Se la casella di controllo è selezionata, LN impedisce che il motore di generazione carichi sovrascriva il vettore selezionato per una determinata riga ordine di trasporto.
Livello di servizio trasporto
Il livello di servizio del trasporto consente di indicare il tempo di trasporto preferito per l'articolo indicato nella riga ordine. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore dell'ordine di origine, se definito. In caso di consegne dirette, questo valore viene ricavato dall'ordine di vendita.
Descrizione
Descrizione o nome del codice.
Fattura per trasporto
Selezionare una delle opzioni per la fatturazione dei costi di trasporto al cliente.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

  • Mediante Assistenza: Assistenza fattura i costi di trasporto al cliente.
  • Mediante Spedizioni: Spedizioni fattura i costi di trasporto al cliente.
  • Non applicabile: Assistenza ignora i costi di trasporto effettivi.
Costi di trasporto basati su
Selezionare l'opzione per indicare la modalità di fatturazione dei costi di trasporto al Business Partner.

Di seguito sono indicati i valori possibili:

  • Mediante Assistenza: i costi di trasporto effettivi sono riportati in una riga di costo di trasporto separata. Gli importi da fatturare vengono aggiornati da Spedizioni. I costi vengono inoltrati a Fatturazione mediante Assistenza.
  • Mediante Spedizioni: i costi di trasporto vengono fatturati mediante Spedizioni (FM).
  • Non applicabile: i costi di trasporto effettivi vengono ignorati in Assistenza.
Importo di trasporto
L'importo di trasporto calcolato, recuperato da un tariffario vettore o un tariffario cliente definito nel modulo Gestione prezzi.
Importo di trasporto vincolato
Se la casella di controllo è selezionata, in Spedizioni di LN non è possibile modificare l'importo di trasporto.
Genera ordine di trasporto per resi
Dopo aver completato l'ordine o l'attività, è possibile generare in modo automatico una riga Reso diretto a fornitore per una consegna di tipo Consegna diretta da fornitore.
Copia info fatturaz. trasporto nella riga reso diretto
Se la casella di controllo è selezionata, LN copia i dettagli relativi alla fatturazione del trasporto dalla riga Consegna diretta da fornitore alla riga Reso diretto a fornitore.
Tempo copert. contr.
In caso di coperture da contratto, offerta o garanzia, la data e l'ora di inizio validità di tali coperture per l'ordine di assistenza.
Importo sconto tot.
L'importo totale scontato dalla fattura.
Prezzo di costo stimato
Il prezzo di costo stimato dell'articolo.
Prezzo di costo effettivo
Il prezzo di costo effettivo dell'articolo.
Importo acquisto effettivo
L'importo effettivo della fattura di acquisto in Contabilità viene registrato come Importo acquisto effettivo nella riga di costo materiale.
Garanzia di riparazione
Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da una garanzia di riparazione.
Garanzia di riparazione
Se l'attività dell'ordine di assistenza è coperta da una garanzia di riparazione e la casella di controllo relativa alla garanzia di riparazione è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto dalla garanzia di riparazione.
Garanzia
Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da una garanzia attiva.
Garanzia
Se l'articolo dell'attività dell'ordine di assistenza è coperto da una garanzia attiva e la casella di controllo Garanzia è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto dalla garanzia.
Contratto
Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da un contratto attivo.
Contratto
Se il gruppo di installazioni indicato nell'ordine di assistenza è coperto da un contratto di assistenza e la casella di controllo Contratto è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto dal contratto di assistenza.
Offerta
Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da un'offerta.
Offerta
Se l'ordine di assistenza viene generato a partire da un'offerta di assistenza postvendita a cui sono collegati alcuni termini e la casella di controllo Offerta è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto dall'offerta di assistenza postvendita.
Importo di vendita coperto da ordini di modifica in loco
Se l'ordine di assistenza è generato da un ordine di modifica in loco (FCO), in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto da tale ordine.
Articolo
Il codice dell'articolo richiesto per l'ordine di assistenza.
Altri
In questo campo è possibile immettere un importo per il quale il cliente beneficia di un'esenzione, ad esempio uno sconto, ma che non può essere classificato in base a uno degli importi di copertura contrattuale predefiniti, quali garanzia, contratto, offerta oppure ordine di modifica in loco. Se in questo campo viene immesso un valore negativo, LN aggiunge tale valore a quello specificato nel campo Importo di vendita netto relativo alla riga di costo.
Importo fattura
L'importo che può essere fatturato.
Criterio sconto
Il criterio applicabile agli sconti.

Valori consentiti

Valori possibili

Sconti multilivello
Se la casella di controllo è selezionata, LN indica che più sconti sono definiti mediante l'opzione Sconti riga....
Importo sconto tot.
L'importo totale dello sconto per la riga di costo materiale.
Data ultima transazione riga costi effettivi
La data e l'ora dell'ultima modifica dei dati relativi alla riga di costo.
IVA basata su
Se la casella di controllo è selezionata, l'IVA viene calcolata in base alle merci o ai servizi.

Valori consentiti

Valori possibili

Classificaz. imposte
Un attributo dell'intestazione e delle righe dell'ordine che è possibile utilizzare per definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'.
Descrizione
Descrizione o nome del codice.
Esenzione
La riga di costo esente dalla classificazione imposte.
Partita IVA BP
La partita IVA del Business Partner.
Certific. esenzione
Il numero di attestazione di esenzione fiscale.
Motivo esenzione
Il motivo per cui il Business Partner 'Destinazione vendita' o la società è esente dall'imposta sulle vendite.
Fattura
La fattura di vendita.
Tipo di transazione
Il tipo di fattura inviato al cliente per gli acquisti in loco.
Data
La data e l'ora della fattura di vendita.
Società finanziaria
Il codice della società finanziaria.
Data di registrazione
La data in cui la fattura relativa alla riga di costo viene registrata dal modulo Fatturazione di Fatturazione nel modulo Contabilità generale di Contabilità
Documento
Il documento relativo all'acquisto in loco.
Tipo di transazione
Il tipo di fattura inviato al cliente per gli acquisti in loco.
Riga
La riga relativa all'acquisto in loco.
Società finanziaria
La società finanziaria che invia al cliente la fattura relativa agli acquisti in loco.
Sequenza
Per impostazione predefinita, in questo campo viene utilizzato il valore specificato quando la riga di costo viene registrata dalla sessione Transazioni (tfgld1101m000) in Contabilità.
Business Partner
Il nome del Business Partner. È necessario allocare e/o impegnare definitivamente la fornitura di scorte per la riga dell'ordine di assistenza al Business Partner 'Destinazione vendita'.
Descrizione
Descrizione o nome del codice.
Tipo di componente transazione
Il tipo di componente transazione. Esempio: ordine di assistenza.

Valori consentiti

Valori possibili

Componente transazione
L'identificatore del componente transazione. Esempio: numero di ordine di assistenza.
Riferimento componente transazione
Il riferimento al componente transazione. Esempio: numero di riga dell'ordine di assistenza.
Magazzino effettivo
Il magazzino da cui viene consegnato l'articolo.
Quantità allocata
Le scorte che vengono allocate nel magazzino in base ai dati specificati nell'ordine di assistenza.
Quantità impegnata definitivamente
La quantità totale degli ordini di fornitura che è stata impegnata definitivamente e verrà inviata al magazzino, espressa nell'unità di vendita. Questa quantità è stata impegnata definitivamente alla riga di costo dell'ordine di assistenza.
Quantità non allocata
Le scorte dell'articolo presenti nel magazzino e disponibili per l'allocazione all'ordine di assistenza.
Quantità non allocata
Le scorte dell'articolo presenti nel magazzino e disponibili per l'allocazione all'ordine di assistenza, espresse nell'unità di misura scorte. LN calcola la quantità in base all'unità specificata nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000).
Unità di misura scorte
L'unità di misura scorte in cui viene espresso l'articolo. Esempio: pezzo, chilogrammo, dozzina o metri.
Quantità impegnata definitivamente
La quantità totale degli ordini di fornitura che è stata impegnata definitivamente e ricevuta nel magazzino, espressa nell'unità di misura scorte. LN calcola la quantità in base all'unità specificata nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000).
Quantità non allocata
Le scorte dell'articolo presenti nel magazzino e disponibili per l'allocazione all'ordine di assistenza, espresse nell'unità di misura scorte. LN calcola la quantità in base all'unità specificata nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000).
Numero di serie
Il numero di serie dell'articolo richiesto per l'ordine di assistenza.
Descrizione
Descrizione o nome del codice.
Articolo di riferimento
L'articolo progetto PCS o un articolo standard. L'articolo di riferimento viene utilizzato per generare un articolo personalizzato, mediante la creazione di un nuovo progetto PCS Business Partner 'Destinazione vendita' riportato nell'intestazione dell'ordine di assistenza. È inoltre possibile collegare l'articolo di riferimento, come parte progetto, a un progetto PCS esistente per il Business Partner 'Destinazione vendita' indicato nell'intestazione ordine di assistenza. L'articolo di riferimento può appartenere a un progetto PCS di qualsiasi business partner.
Quantità stimata
Se la riga di costo è stata precedentemente immessa nella sessione Costi materiale stimati ordini di assistenza (tssoc2120m000) e copiata quindi in questa sessione, in questo campo verrà indicata la quantità dell'articolo stimata per l'ordine di assistenza.
Magazzino stime
Il magazzino da cui deve essere consegnato l'articolo.
Componente costo
Il componente di costo della riga di costo.
Descrizione
Descrizione o nome del codice.
Quantità da consegnare
La quantità dell'articolo che verrà consegnata.
Nota

Se si specifica un valore in questo campo e il Tipo consegna è impostato su Da magazzino, Da magazzino con auto, Da magazzino mediante trasporto, A magazzino o A magazzino mediante trasporto, viene avviata la procedura di prelievo in Infor LN Magazzino, una volta salvata la riga di costo.

Quantità cumulativa
La quantità effettiva di materiali consegnata.
Revisione elemento di progettazione
Il codice dell'elemento di progettazione dell'articolo richiesto per l'ordine di assistenza.
Tipo consegna
Il metodo mediante il quale vengono consegnati i materiali richiesti.

Valori consentiti

Valori possibili

Motivo di reso
Il codice del motivo di reso.
Descrizione
Descrizione o nome del codice.
Kit di assistenza
Il codice del kit di assistenza.
Restituisci articoli non consumati direttamente al fornitore
Se la casella di controllo è selezionata, la quantità resa indicata nella riga di materiale Consegna diretta da fornitore deve raggiungere il fornitore o il magazzino della società fornitrice di servizi di assistenza.
Restituzione articoli non consumati a magazzino
Se la casella di controllo è selezionata, viene creata una riga di materiale per il materiale che deve essere restituito al magazzino.
Reso obbligatorio
Il rivenditore deve restituire i pezzi di ricambio all'Original Equipment Manufacturer (OEM). Non è possibile determinare i costi della riga di reclamo collegata alla riga di costo prima della restituzione dei pezzi di ricambio da parte del rivenditore.
Magazzino effettivo
Il magazzino da cui viene consegnato l'articolo.
Descrizione
Descrizione o nome del codice.
Selezione lotto
Le condizioni di consegna dell'articolo se l'articolo della riga di costo è un articolo a lotti.
Nota

È possibile gestire questo campo soltanto se si verificano tutte le seguenti condizioni:

  • La casella di controllo Tracciabilità lotti disponibile nella sessione Articoli - Magazzino (whwmd4500m000) è selezionata per l'articolo della riga di costo.
  • Il tipo di consegna è impostato su Da magazzino, Da magazzino con auto, Da magazzino mediante trasporto o Da kit di assistenza.
  • La quantità effettiva è pari a zero (0).
Lotto
Il codice lotto utilizzato per le consegne di materiale relative all'articolo della riga di costo (quando l'articolo deve essere gestito per lotti).
Nota

È possibile gestire questo campo soltanto se il campo Selezione lotto è impostato su Specifico.

Disponibili
Le scorte disponibili dell'articolo elencate nella sessione Magazzino - Scorte articoli (whwmd2515m000).
Ordinate
Le scorte ordinate elencate per l'articolo nella sessione Magazzino - Scorte articoli (whwmd2115s000).
Allocato
Le scorte allocate dell'articolo elencate nella sessione Magazzino - Scorte articoli (whwmd2515m000).
Impegnato
Le scorte impegnate per l'articolo.
Indirizzo di spedizione
Il codice dell'indirizzo del business partner 'Destinazione spedizione'.
Descrizione
Descrizione o nome del codice.
Riga correlata
Se la riga di costo si riferisce al reso di articoli non consumati, in questo campo è specificata la riga di costo dell'ordine di assistenza (in questa sessione) di cui vengono restituiti i materiali (articoli) in eccesso.

Valori predefiniti

Se nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) si seleziona una delle caselle di controllo della sezione Genera consegne di reso per articoli non consumati, in questo campo viene specificata la riga di materiale prelevato durante la generazione di consegne di reso per gli articoli non consumati.

Sostituzione per
Il numero di riga (nell'ordine di assistenza) dell'articolo con numero di serie che sostituisce un altro articolo con numero di serie.
Prezzo di vendita stimato
Il prezzo di vendita stimato della riga di costo del materiale.
Valuta
La valuta per esprimere il prezzo di vendita stimato.
Prezzo di vendita
Il prezzo di vendita di una delle unità di vendita dell'articolo.
Origine prezzo
L'origine del prezzo di vendita.

Valori consentiti

Valori possibili

Importo totale vendita
L'importo di vendita totale della riga di costo materiale.
Importo costi totali
L'importo di costo totale per la riga di costo, determinato in base alla seguente equazione:
Quantità effettiva * Prezzo di costo
Valuta
La valuta utilizzata per esprimere l'importo di costo totale.
Importo altre vendite
L'importo per il quale il cliente beneficia di un'esenzione, ad esempio uno sconto, ma che non può essere classificato in base a uno degli importi di copertura contrattuale predefiniti, quali garanzia, contratto, offerta oppure ordine di modifica in loco. Se in questo campo viene immesso un valore negativo, LN aggiunge tale valore a quello specificato nel campo Importo di vendita netto relativo alla riga di costo.
Importo altri costi
L'importo di costo della riga di costo effettivo che non è coperto da uno degli altri tipi di costo per la deduzione dall'Importo costo totale.
Nota

Se è specificato l'Importo altre vendite, da questo importo viene dedotta la percentuale corrispondente.

Importo di vendita fattura
L'importo di vendita fatturabile della riga di costo, determinato in base alla seguente equazione:

Importo totale di vendita- Garanzia - Contratto - Offerta - Ordine di modifica in loco - Altri costi

Importo costo fattura
L'importo di costo della fattura relativa alla riga di costo inviata al cliente.

L'importo di costo della fattura viene calcolato mediante la seguente formula:

Importo costo fattura = Importo costo totale - Garanzia - Contratto - Offerta - Ordine di modifica in loco (FCO) - Altri costi
Percentuale sconto
La percentuale di sconto sottratta dal valore specificato nel campo Importo di vendita netto relativo alla riga di costo. Se si immette un valore in questo campo, LN calcola lo sconto nella valuta di vendita e visualizza tale importo nel campo Importo sconto.
Importo sconto
È possibile utilizzare questo campo nei seguenti modi:
  • Se si immette un valore nel campo Percentuale sconto, in questo campo viene visualizzato l'importo di sconto nella valuta di vendita, scontato dalla fattura.
  • Se il campo Percentuale sconto viene lasciato vuoto, in questo campo è possibile immettere l'importo (nella valuta di vendita) da scontare dalla fattura. Nel campo Percentuale sconto verrà visualizzato 0.
Importo di vendita netto
L'importo che viene fatturato al cliente per la riga di costo.
Stampa in fattura
Le opzioni di stampa relative alla riga di costo se l'importo della fattura è pari a zero.
Tipo di allocazione e impegno definitivo
Il tipo di allocazione e impegno definitivo. Le scorte vengono allocate per una domanda specifica. LN utilizza infatti le specifiche dell'articolo per associare la domanda alla fornitura di scorte.
Riferimento
Un codice di riferimento a cui vengono allocate le scorte. LN può utilizzare le scorte solo per un ordine con lo stesso numero di riferimento.
Usa scorte non allocate
Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN Pianificazione aziendale utilizza le scorte non allocate per associare ed evadere domanda e fornitura di scorte.
Business Partner 'Origine vendita'
Il codice del business partner 'Origine vendita', che corrisponde al fornitore preferito dell'articolo.
Descrizione
Descrizione o nome del codice.
Data di consegna pianificata
La data in cui i materiali inutilizzati sono attesi per la restituzione al magazzino.
Data e Ora di ricevimento pianificate
La data e l'ora pianificate per il ricevimento delle merci nella relativa destinazione.
Data di consegna effettiva
La data effettiva in cui i materiali inutilizzati vengono riconsegnati al magazzino.
Data di ricevimento effettiva
La data e l'ora effettive del ricevimento delle merci nella relativa destinazione.
Data ATP
La data ATP in cui il pezzo di ricambio specifico è disponibile in magazzino.
Paese destinatario imposta
Il Paese destinatario imposta relativo alla riga di costo.
Descrizione
Descrizione o nome del codice.
Partita IVA
La partita IVA del fornitore di servizi.
Codice imposta
Il codice imposta relativo alla riga di costo.
Paese destinatario imposta Business Partner
Il Paese destinatario imposta del Business Partner.
Descrizione
Descrizione o nome del codice.
Codice identificativo di configurazione
Descrizione
Descrizione o nome del codice.