Costi materiale effettivi ordini di assistenza (tssoc2121m000)

Utilizzare questa sessione per creare, visualizzare e gestire i costi dei materiali effettivi di un ordine di assistenza.

È possibile aggiungere o gestire righe di costo in questa sessione soltanto se lo stato dell'ordine di assistenza è Rilasciato.

Nota

Questa sessione è anche visualizzabile come sessione satellite nella sessione Ordine di assistenza (tssoc2100m100). Per visualizzare questa sessione, è necessario che la casella di controllo Materiali effettivi sia selezionata nella casella di gruppo Ordine di assistenza della sessione Profili utente Assistenza (tsmdm1150m000).

Questa sessione è anche visualizzabile come sessione satellite nella sessione Attività ordine di assistenza (tssoc2110m100). Per visualizzare questa sessione, è necessario che la casella di controllo Materiali effettivi sia selezionata nella casella di gruppo Attività ordine ass. della sessione Profili utente Assistenza (tsmdm1150m000).

Nota

LN copia le righe di costo aggiunte nella sessione Costi materiale stimati ordini di assistenza (tssoc2120m000) Costi materiale effettivi ordini di assistenza (tssoc2121m000).

Nota

Quando si utilizzano le attività di riferimento, i dati richiesti relativi al materiale vengono copiati da LN nell'ordine di assistenza.

 

Ordine di assistenza
Il numero dell'ordine di assistenza per il quale vengono elencati i costi dei materiali.
Descrizione
Se l'ordine di assistenza viene creato per un cliente esterno, in questo campo verrà visualizzato il nome del business partner 'Destinazione vendita'.

Se l'ordine di assistenza viene creato per un business partner interno, in questo campo verrà visualizzata la descrizione del reparto assistenza che esegue l'ordine.

Stato ordine di assistenza
Lo stato corrente dell'ordine di assistenza.
Numero riga
Il numero utilizzato per distinguere la riga di costo dalle altre righe di costo elencate nella sessione.
Numero riga attività
Se la riga di costo viene specificata per una delle attività dell'ordine di assistenza, in questo campo dovrà essere specificato il numero di riga dell'attività.
Articolo
Il codice dell'articolo richiesto per l'ordine di assistenza.
Nota
  • Il Tipo di articolo deve essere Acquistato o Prodotto.
  • Non è possibile gestire questo campo se la riga di costo è stata copiata in questa sessione dalla sessione Costi materiale stimati ordini di assistenza (tssoc2120m000).
  • Se si modifica il codice dell'articolo, LN aggiorna i campi Componente di costo, Tipo di consegna e Unità di vendita in base ai nuovi valori predefiniti.
Numero di serie
Il numero di serie dell'articolo richiesto per l'ordine di assistenza.
Tipo consegna
Il metodo mediante il quale vengono consegnati i materiali richiesti.

Valori consentiti

Valori possibili

Tipo di allocazione e impegno definitivo
Il tipo di allocazione e impegno definitivo. Le scorte vengono allocate per una domanda specifica. LN utilizza infatti le specifiche dell'articolo per associare la domanda alla fornitura di scorte.
Nota

L'allocazione e l'impegno definitivo sono applicabili solo per i seguenti tipi di consegna:

  • Da magazzino
  • Da magazzino con auto
  • Da magazzino mediante trasporto
  • Da kit di assistenza
  • Tramite ordine di acquisto

Selezionare il tipo di allocazione e impegno definitivo per le righe ordine di assistenza. Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito:

  • Basato sul cliente- È necessario allocare e/o impegnare definitivamente la fornitura di scorte per la riga di costo dell'ordine di assistenza al Business Partner 'Destinazione vendita'.
  • Basato su ordine- È necessario allocare e/o impegnare definitivamente la fornitura di scorte per la riga di costo dell'ordine di assistenza all'ordine di assistenza stesso.
  • Basato su riferimento cliente- È necessario allocare e/o impegnare definitivamente la fornitura per la riga di costo dell'ordine di assistenza al riferimento cliente.
  • Basato su riferimento interno- È necessario allocare e/o impegnare definitivamente la fornitura per la riga di costo dell'ordine di assistenza al riferimento interno.
  • Non applicabile- L'allocazione e l'impegno definitivo non sono applicabili.
Nota

Il campo è disponibile solo quando si seleziona la casella di controllo Allocazione e impegno definitivo nella sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000).

Business Partner
Il nome del Business Partner. È necessario allocare e/o impegnare definitivamente la fornitura di scorte per la riga dell'ordine di assistenza al Business Partner 'Destinazione vendita'.
Descrizione
La descrizione del Business Partner.
Tipo di componente transazione
Il tipo di componente transazione. Esempio: ordine di assistenza.
Componente transazione
L'identificatore del componente transazione. Esempio: numero di ordine di assistenza.
Riferimento componente transazione
Il riferimento al componente transazione. Esempio: numero di riga dell'ordine di assistenza.
Riferimento
Un codice di riferimento a cui vengono allocate le scorte. LN può utilizzare le scorte solo per un ordine con lo stesso numero di riferimento.
Nota

Il campo risulta abilitato solo quando si imposta il campo Tipo di allocazione e impegno definitivo su uno dei seguenti valori:

  • - Basato su riferimento interno LN utilizza il campo per registrare un riferimento interno.
  • - Basato su riferimento cliente LN utilizza il campo per registrare un codice di riferimento definito da un cliente.
Usa scorte non allocate
Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN Pianificazione aziendale utilizza le scorte non allocate per associare ed evadere domanda e fornitura di scorte.

Se la casella di controllo non è selezionata, Infor LN Pianificazione aziendale non utilizza le scorte non allocate per evadere la domanda di scorte.

Nota

LN associa domanda e fornitura di scorte nel seguente ordine di priorità:

  1. Scorte allocate
  2. Scorte non allocate
Magazzino
Il Magazzino da cui vengono allocati e consegnati gli articoli.
Descrizione
Il nome del magazzino da cui vengono allocati e consegnati gli articoli.
Quantità allocata
Le scorte che vengono allocate nel magazzino in base ai dati specificati nell'ordine di assistenza.
Quantità allocata
Le scorte che vengono allocate nel magazzino, espresse nell'unità di misura scorte. LN calcola la quantità in base all'unità specificata nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000).
Nota

È possibile selezionare l'unità di misura scorte dell'articolo nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000).

Unità ordine
L'unità di misura in cui sono espresse le scorte nell'ordine di assistenza.
Quantità impegnata definitivamente
La quantità totale degli ordini di fornitura che è stata impegnata definitivamente e verrà inviata al magazzino, espressa nell'unità di vendita. Questa quantità è stata impegnata definitivamente alla riga di costo dell'ordine di assistenza.
Quantità impegnata definitivamente
La quantità totale degli ordini di fornitura che è stata impegnata definitivamente e ricevuta nel magazzino, espressa nell'unità di misura scorte. LN calcola la quantità in base all'unità specificata nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000).
Nota

È possibile selezionare l'unità di misura scorte dell'articolo nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000).

Unità di misura scorte
L'unità di misura scorte in cui viene espresso l'articolo. Esempio: pezzo, chilogrammo, dozzina o metri.

L'unità di misura scorte viene utilizzata come unità di misura base per la conversione tra unità ordine e unità prezzo specificate in ordini di acquisto o di vendita. L'unità di misura scorte è valida per tutti i tipi di articolo, inclusi quelli per i quali non è prevista la giacenza in magazzino.

Nota

È possibile selezionare l'unità di misura scorte dell'articolo nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000).

Quantità non allocata
Le scorte dell'articolo presenti nel magazzino e disponibili per l'allocazione all'ordine di assistenza.
Quantità non allocata
Le scorte dell'articolo presenti nel magazzino e disponibili per l'allocazione all'ordine di assistenza, espresse nell'unità di misura scorte. LN calcola la quantità in base all'unità specificata nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000).
Nota

È possibile selezionare l'unità di misura scorte dell'articolo nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000).

Reso obbligatorio
Il rivenditore deve restituire i pezzi di ricambio all'Original Equipment Manufacturer (OEM). Non è possibile determinare i costi della riga di reclamo collegata alla riga di costo prima della restituzione dei pezzi di ricambio da parte del rivenditore.
Revisione
Se l'articolo richiesto per l'ordine di assistenza è in fase di sviluppo, in questo campo viene indicato il codice del relativo elemento di progettazione.
Codice identificativo di configurazione
Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con identificatore di configurazione.
Numero riga correlata
Se la riga di costo si riferisce al reso di articoli non consumati, in questo campo è specificata la riga di costo dell'ordine di assistenza (in questa sessione) di cui vengono restituiti i materiali (articoli) in eccesso.

Valori predefiniti

Se nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) si seleziona una delle caselle di controllo della sezione Genera consegne di reso per articoli non consumati, in questo campo viene specificata la riga di materiale prelevato durante la generazione di consegne di reso per gli articoli non consumati.

Nota
  • È possibile gestire questo campo soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
    • Il tipo di consegna della riga di costo è A magazzino o A magazzino mediante trasporto.
    • Lo stato dell'ordine o dell'attività è Rilasciato o Completato.
  • In questo campo è possibile selezionare soltanto una riga di costo i cui materiali sono già stati spediti.
  • Non è possibile gestire questo campo se la riga di costo ha un valore specificato nel campo Quantità effettiva.
Sostituzione per
Se l'articolo con numero di serie deve sostituirne un altro, in questo campo dovrà essere immesso il numero di riga (nell'ordine di assistenza) dell'articolo da sostituire.
Nota
  • È possibile sostituire soltanto articoli con numero di serie già elencati in questa sessione e il cui tipo di consegna è A magazzino o A magazzino mediante trasporto.
  • Se l'articolo con numero di serie da sostituire fa parte di una struttura fisica, quando si sceglie il pulsante Aggiorna struttura fisica disponibile nella sessione di dettagli (questa operazione è possibile soltanto se lo stato dell'ordine di assistenza è impostato su Costificato), LN aggiornerà tale struttura con il nuovo articolo.
  • È possibile gestire questo campo soltanto se il tipo di consegna dell'articolo è Da Magazzino, Da magazzino mediante trasporto, Da kit di assistenza, Da magazzino con auto o Tramite ordine di acquisto.
Magazzino
Il magazzino da cui viene consegnato l'articolo.

Valori predefiniti

Il tipo di consegna della riga di costo è uno dei seguenti:

  • Da magazzino
  • Da kit di assistenza
  • Tramite acquisto in loco
  • A magazzino

Per l'assistenza interna, il valore predefinito è il magazzino del centro di assistenza o, se questo non è definito, il magazzino dell'articolo. Per l'assistenza esterna, il valore predefinito è il magazzino dell'area di assistenza o, se questo non è definito, il magazzino del centro di assistenza. In caso contrario, è il magazzino dell'articolo.

Il tipo di consegna della riga di costo è uno dei seguenti:

  • Da magazzino con auto
  • Da magazzino mediante trasporto
  • A magazzino mediante trasporto

Per l'assistenza interna non è possibile specificare alcun magazzino. Per l'assistenza esterna è il magazzino dell'area di assistenza o, se questo non è disponibile, il magazzino del centro di assistenza. In caso contrario, è il magazzino dell'articolo.

Il tipo di consegna della riga di costo è uno dei seguenti:

  • Da scorte di assistenza
  • Tramite ordine di acquisto.

In questo caso, non è possibile specificare alcun magazzino poiché sono stati prelevati (parzialmente) degli ordini di magazzino.

Nota

Non è possibile gestire questo campo se nel campo Quantità cumulativa è stato specificato un valore.

Magazzino
Il nome o la descrizione del magazzino.
Indirizzo 'Destinazione spedizione'
Il codice dell'indirizzo del business partner 'Destinazione spedizione'.
Informazioni statistiche
Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat.

È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino.

Componente costo
Il componente di costo della riga di costo.

Valori predefiniti

Il componente di costo dei materiali selezionato per l'articolo nella sessione Articoli - Determinazione costi (ticpr0107m000).

Selezione lotto
Se l'articolo della riga di costo è un articolo a lotti, in questo campo è possibile selezionare le relative condizioni di consegna.
Nota

È possibile gestire questo campo soltanto se si verificano tutte le seguenti condizioni:

  • La casella di controllo Tracciabilità lotti disponibile nella sessione Articoli - Magazzino (whwmd4500m000) è selezionata per l'articolo della riga di costo.
  • Il tipo di consegna è impostato su Da magazzino, Da magazzino con auto, Da magazzino mediante trasporto o Da kit di assistenza.
  • La quantità effettiva è pari a zero (0).

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Lotto
Il codice lotto utilizzato per le consegne di materiale relative all'articolo della riga di costo (quando l'articolo deve essere gestito per lotti).
Nota

È possibile gestire questo campo soltanto se il campo Selezione lotto è impostato su Specifico.

Da consegnare
La quantità dell'articolo che verrà consegnata.
Nota

Se in questo campo viene specificato un valore e se il tipo di consegna è Da magazzino, Da magazzino con auto, Da magazzino mediante trasporto, A magazzino o A magazzino mediante trasporto, dopo aver salvato la riga di costo verrà attivata la procedura di prelievo in Magazzino.

Quantità consegnata successiva
La quantità dell'articolo ancora da consegnare come ordine a saldo.
Quantità stimata
Se la riga di costo è stata precedentemente immessa nella sessione Costi materiale stimati ordini di assistenza (tssoc2120m000) e copiata quindi in questa sessione, in questo campo verrà indicata la quantità dell'articolo stimata per l'ordine di assistenza.
Quantità stimata
La quantità effettiva del materiale utilizzato per l'esecuzione dell'ordine di assistenza.
Quantità in unità di misura scorte
La quantità effettiva espressa nell'unità di fatturazione dell'articolo.
Nota

L'unità di fatturazione dell'articolo viene selezionata nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000).

Consegna pianificata
La data in cui i materiali inutilizzati sono attesi per la restituzione al magazzino.
Nota

È possibile gestire questo campo soltanto se il tipo di consegna della riga di costo è A magazzino o A magazzino mediante trasporto.

Nota

Se il tipo di consegna è Consegna diretta da fornitore, nel campo Data di consegna pianificata è indicata la data pianificata per le operazioni di carico delle merci presso il sito del fornitore

Nota

Se il tipo di consegna è Reso diretto a fornitore, nel campo Data di consegna pianificata è indicata la data pianificata per le operazioni di carico delle merci presso il sito del cliente.

Motivo di reso
Il motivo della consegna di reso di un materiale.
Nota

È possibile gestire questo campo soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

  • Il tipo di consegna è A magazzino o A magazzino mediante trasporto.
  • Lo stato della riga di costo è Libero.
  • Lo stato dell'ordine o dell'attività è Rilasciato.
Tempo copert. contr.
In caso di coperture da contratto, offerta o garanzia, la data e l'ora di inizio validità di tali coperture per l'ordine di assistenza.
Prezzo di vendita
Il prezzo di vendita di una delle unità di vendita dell'articolo.

Valori predefiniti

Il prezzo di vendita è determinato dal valore specificato nel campo Metodo di ricerca prezzi di vendita della sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000).

Prezzo di costo
Il prezzo di costo effettivo di un articolo prelevato, specificato nella sessione Articoli - Determinazione costi (ticpr0107m000).
Nota

LN aggiorna questo campo dopo il prelievo dell'articolo da Magazzino.

Importo costi totali
In questo campo viene visualizzato l'importo di costo totale per la riga di costo, determinato in base alla seguente equazione:
Quantità effettiva * Prezzo di costo
Garanzia di riparazione
Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da una garanzia di riparazione.

Valori predefiniti

  • Per impostazione predefinita, questa casella di controllo viene selezionata per la riga di costo se il tipo di assistenza Garanzia di riparazione è riportato, automaticamente o manualmente, nell'attività dell'ordine di assistenza.
  • Se non è applicabile alcuna copertura di garanzia di riparazione, questa casella di controllo sarà deselezionata e disattivata.
Garanzia
Se l'attività dell'ordine di assistenza è coperta da una garanzia di riparazione e la casella di controllo relativa alla garanzia di riparazione è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto dalla garanzia di riparazione.
Nota

Se si deseleziona la casella di controllo Garanzia di riparazione e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della riga di costo fornita dalla garanzia verrà pertanto ignorata.

Nota

Per impostazione predefinita, in LN il grado di copertura contrattuale è pari al 100%. L'utente può modificare questo valore.

Garanzia
Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da una garanzia attiva.

Valori predefiniti

  • Se una garanzia attiva copre l'articolo, il gruppo di installazioni o la struttura fisica della riga di costo, questa casella di controllo è selezionata per impostazione predefinita.
  • Se nessuna garanzia attiva copre l'articolo, il gruppo di installazioni o la struttura fisica della riga di costo, questa casella di controllo è deselezionata e non attiva.
Garanzia
Se l'articolo dell'attività dell'ordine di assistenza è coperto da una garanzia attiva e la casella di controllo Garanzia è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto dalla garanzia.

Valori predefiniti

Se è disponibile una garanzia attiva valida per l'articolo, LN utilizzerà la procedura relativa alla copertura per determinare l'importo coperto.

Nota

Se si deseleziona la casella di controllo Garanzia e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della riga di costo fornita dalla garanzia verrà pertanto ignorata.

Contratto
Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da un contratto attivo.

Valori predefiniti

  • Se un contatto attivo copre l'articolo, il gruppo di installazioni o la struttura fisica della riga di costo, questa casella di controllo è selezionata per impostazione predefinita.
  • Se nessun contratto attivo copre l'articolo, il gruppo di installazioni o la struttura fisica della riga di costo, questa casella di controllo è deselezionata e non attiva.
Offerta
Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da un'offerta.
Offerta
Se l'ordine di assistenza viene generato a partire da un'offerta di assistenza postvendita a cui sono collegati alcuni termini e la casella di controllo Offerta è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto dall'offerta di assistenza postvendita.

Valori predefiniti

Per gli ordini di assistenza generati da un'offerta di assistenza postvendita, LN utilizza la procedura relativa alla copertura per determinare l'importo coperto.

Nota

Se si deseleziona la casella di controllo Offerta e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della riga di costo fornita dall'offerta di assistenza postvendita verrà pertanto ignorata.

Ordine di modifica in loco (FCO)
Se l'ordine di assistenza è generato da un ordine di modifica in loco (FCO), in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto da tale ordine.
Nota

Tutti i costi degli ordini di assistenza generati da un ordine di modifica in loco sono coperti (l'importo della fattura è zero). Per fatturare al cliente una riga di costo generata da un ordine di modifica in loco, immettere un valore negativo nel campo Altri.

Altri
In questo campo è possibile immettere un importo per il quale il cliente beneficia di un'esenzione, ad esempio uno sconto, ma che non può essere classificato in base a uno degli importi di copertura contrattuale predefiniti, quali garanzia, contratto, offerta oppure ordine di modifica in loco. Se in questo campo viene immesso un valore negativo, LN aggiunge tale valore a quello specificato nel campo Importo di vendita netto relativo alla riga di costo.
Nota

Questo importo viene memorizzato e registrato come altri costi in Contabilità ed è quindi rintracciabile. Al contrario, i valori immessi nel campo Importo sconto tot. non vengono registrati in Contabilità e non è quindi possibile rintracciarli.

Importo di vendita fattura
L'importo di vendita fatturabile della riga di costo, determinato in base alla seguente equazione:

Importo totale di vendita- Garanzia - Contratto - Offerta - Ordine di modifica in loco - Altri costi

Nota
  • Se si esegue la procedura relativa alla copertura, in questo campo verrà specificato automaticamente un valore.
  • Se si modifica tale valore, LN modificherà anche il valore specificato nel campo Altri per soddisfare l'equazione precedente.
Classificaz. imposte
Un attributo dell'intestazione e delle righe dell'ordine che è possibile utilizzare per definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'.
Importante!

È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue:

  • Il pagamento in favore di un Business Partner 'Destinazione fattura' è soggetto a ritenuta di acconto e contributi previdenziali.
  • I Business Partner con gli stessi aspetti fiscali in relazione alla società, ad esempio terzisti o agenti, devono essere raggruppati.
  • Le imposte devono essere pagate in un Paese diverso dal Paese in cui ha sede l'ufficio vendite o l'ufficio di assistenza.
Classificaz. imposte
Descrizione o nome del codice.
Certific. esenzione
Il numero di attestazione di esenzione fiscale.
Motivo esenzione
Il motivo per cui il Business Partner 'Destinazione vendita' o la società è esente dall'imposta sulle vendite.

Nella sessione Esenzioni fiscali acquisti (tcmcs1560m000) è possibile collegare un testo al codice motivo dell'esenzione dall'imposta sugli acquisti per una combinazione di codice imposta e Paese. Il testo viene stampato da LN negli ordini e nelle fatture. È possibile collegare più motivi di esenzione fiscale, ciascuno con un testo univoco, a un'unica combinazione codice imposta per Paese.

Se si utilizza un Tax Provider, è necessario definire i motivi di esenzione fiscale. LN stampa i motivi di esenzione nelle fatture di vendita.

Percentuale sconto
La percentuale di sconto sottratta dal valore specificato nel campo Importo di vendita netto relativo alla riga di costo. Se si immette un valore in questo campo, LN calcolerà lo sconto nella valuta di vendita e visualizzerà tale importo nel campo Importo sconto tot..
Nota
  • È possibile gestire questo campo soltanto se lo stato dell'ordine o dell'attività è Rilasciato o Completato e se lo stato della riga di costo è Libero.
  • Il valore presente in questo campo non viene incluso quando si registra la riga di costo in Contabilità. Non è quindi possibile rintracciare lo sconto. Per rintracciare lo sconto in Contabilità, utilizzare il campo Altri anziché quello corrente.
Importo sconto tot.
È possibile utilizzare questo campo nei seguenti modi:
  • Se si immette un valore nel campo Percentuale sconto, in questo campo viene visualizzato l'importo di sconto nella valuta di vendita, scontato dalla fattura.
  • Se il campo Percentuale sconto viene lasciato vuoto, in questo campo è possibile immettere l'importo (nella valuta di vendita) da scontare dalla fattura. Nel campo Percentuale sconto verrà visualizzato 0.
Nota

Il valore presente in questo campo non viene incluso nei dettagli quando si registra la riga di costo in Contabilità. Non è quindi possibile rintracciare lo sconto. Per rintracciare lo sconto in Contabilità, utilizzare il campo Altri.

Importo fattura
L'importo che verrà fatturato al cliente per la riga di costo.
Stampa in fattura
Le opzioni di stampa relative alla riga di costo se l'importo della fattura è pari a zero.
Nota
  • Se il campo è impostato su Nessuna fattura, il costo della fattura è considerato come avviamento.
  • Se il campo è impostato su 'Nessuna fattura' dopo la determinazione dei costi della riga, la riga di fattura disponibile viene eliminata in Fatturazione.

Valori consentiti

Valori possibili

Data ultima transazione riga costi effettivi
La data e l'ora dell'ultima modifica dei dati relativi alla riga di costo.
Fattura
La fattura di vendita.
Tipo di transazione
Il tipo di fattura inviato al cliente per gli acquisti in loco.
Data
La data e l'ora della fattura di vendita.
Società finanziaria
La società finanziaria che invia al cliente la fattura relativa agli acquisti in loco.
Data di registrazione
La data in cui la fattura relativa alla riga di costo viene registrata dal modulo Fatturazione di Fatturazione nel modulo Contabilità generale di Contabilità
IVA basata su
Se la casella di controllo è selezionata, l'IVA viene calcolata in base alle merci o ai servizi.

Valori consentiti

Valori possibili

Nota

A seconda dell'opzione selezionata, LN determinerà i valori predefiniti per il paese destinatario imposta e il codice imposta.

Paese destinatario imposta
Il Paese destinatario imposta relativo alla riga di costo.
Codice imposta
Il codice imposta relativo alla riga di costo.
Documento
Il documento relativo all'acquisto in loco.
Tipo di transazione
Il tipo di fattura inviato al cliente per gli acquisti in loco.
Riga
La riga relativa all'acquisto in loco.
Numero di sequenza
In questo campo viene specificato un valore quando la riga di costo viene registrata a partire della sessione Transazioni (tfgld1101m000) di Contabilità.
Nota

Tale campo corrisponde a quello presente nella sessione Transazioni fattura di acquisto (tfacp1120s000).

Usa valore residuo
Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN 10.2.1 prende in considerazione il valore residuo.
Valore residuo
Il valore in base al quale la società fornitrice di servizi di assistenza determina il prezzo dell'articolo nelle scorte.
Importo acquisto
La valuta utilizzata per esprimere i valori di costo.

Valori predefiniti

La valuta locale della società.

Unità
L'unità in cui viene espressa la quantità.
Valore eff. doganali
Il valore utilizzato per determinare l'importo dell'IVA durante l'importazione o l'esportazione di merci.
Prezzo di vendita
La valuta utilizzata per esprimere valori di vendita.

Valori predefiniti

La valuta dell'ordine di assistenza.

Genera ordine di trasporto
Se la casella di controllo è selezionata, LN invia informazioni ad Acquisti, affinché venga generato automaticamente un ordine di trasporto. Questa opzione è disponibile solo per i tipi di consegna Consegna diretta da fornitore e Reso diretto a fornitore.
Nota

Se la casella di controllo non è selezionata, viene eseguita una consegna diretta di merci senza la generazione di un ordine di trasporto.

Ordine di trasporto presente
Questa casella di controllo risulta selezionata se per la riga materiale ordine di assistenza è stato generato un ordine di trasporto. Si tratta di un campo di sola visualizzazione.
Itiner.
L'itinerario definito per il Business Partner 'Destinazione spedizione'.
Itiner.
Descrizione o nome del codice. itinerario.
Vettore/Fornitore di servizi logistici (LSP)
Il vettore definito per il Business Partner 'Destinazione spedizione', ovvero l'organizzazione che fornisce il servizio di trasporto.
Vettore/Fornitore di servizi logistici (LSP)
Descrizione o nome del codice. vettore.
Vettore vincolato
Se la casella di controllo è selezionata, LN impedisce che il motore di generazione carichi sovrascriva il vettore selezionato per una determinata riga ordine di trasporto.
Livello di servizio trasporto
Il livello di servizio del trasporto consente di indicare il tempo di trasporto preferito per l'articolo indicato nella riga ordine. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore dell'ordine di origine, se definito. In caso di consegne dirette, questo valore viene ricavato dall'ordine di vendita.
Livello di servizio trasporto
Descrizione o nome del codice. livello del servizio di trasporto.
Data transazione pianificata
In questo campo, basato sul tipo di consegna, viene indicata la data di prelievo, ricevimento o carico pianificata.
Nota
  • Se il tipo di consegna è Consegna diretta da fornitore, come data di transazione pianificata viene indicata la data pianificata per le operazioni di carico delle merci presso il sito del fornitore.
  • Se il tipo di consegna è Reso diretto a fornitore, come data di transazione pianificata viene indicata la data pianificata per le operazioni di carico delle merci presso il sito del cliente.
  • In caso di consegna diretta, il valore di questo campo viene trasferito in Acquisti e Spedizioni come data di carico pianificata.
  • Nel caso dei tipi di consegna A magazzino e A magazzino mediante trasporto, in questo campo è indicata la data pianificata per la restituzione al magazzino degli articoli non utilizzati o dei materiali resi.
  • Nel caso di tipi di consegna in cui i materiali vengono prelevati per la riparazione, in questo campo è indicata la data pianificata per il prelievo delle merci dal magazzino.
Data transazione effettiva
La data di prelievo, ricevimento o carico effettiva.
Data e Ora di ricevimento pianificate
Indica la data e l'ora pianificate per il ricevimento delle merci nella relativa destinazione.
Nota

Se il tipo di consegna è Consegna diretta da fornitore, nel campo Data e Ora di ricevimento pianificate è indicata la data pianificata per le operazioni di scarico delle merci presso il sito del cliente.

Nota

Se il tipo di consegna è Reso diretto a fornitore, nel campo Data e Ora di ricevimento pianificate è indicata la data pianificata per le operazioni di scarico delle merci presso il sito del fornitore.

Nota

LN invia la data e l'ora al modulo Acquisti, che provvede a trasmettere queste informazioni a Spedizioni come Data di scarico pianificata. Questo campo è attualmente disponibile solo per i tipi di consegna Consegna diretta da fornitore e Reso diretto a fornitore.

Data di ricevimento effettiva
Indica la data e l'ora effettive del ricevimento delle merci nella relativa destinazione.
Nota

Questa data viene aggiornata in Spedizioni e consente di misurare le prestazioni mediante il confronto con la data/ora di ricevimento pianificata.

Fattura per trasporto
Selezionare una delle opzioni per la fatturazione dei costi di trasporto al cliente.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

  • Mediante Assistenza: Assistenza fattura i costi di trasporto al cliente.
  • Mediante Spedizioni: Spedizioni fattura i costi di trasporto al cliente.
  • Non applicabile: Assistenza ignora i costi di trasporto effettivi.
Importo di trasporto
L'importo di trasporto calcolato, recuperato da un tariffario vettore o un tariffario cliente definito nel modulo Gestione prezzi.
Importo di trasporto vincolato
Se la casella di controllo è selezionata, in Spedizioni di LN non è possibile modificare l'importo di trasporto.
Genera ordine di trasporto per resi
Dopo aver completato l'ordine o l'attività, è possibile generare in modo automatico una riga Reso diretto a fornitore per una consegna di tipo Consegna diretta da fornitore.

Se la casella di controllo è selezionata, viene selezionata anche la casella di controllo Genera ordine di trasporto disponibile nella riga Reso diretto a fornitore generata automaticamente.

Copia info fatturaz. trasporto nella riga reso diretto
Se la casella di controllo è selezionata, LN copia i dettagli relativi alla fatturazione del trasporto dalla riga Consegna diretta da fornitore alla riga Reso diretto a fornitore.
Società finanziaria
La società finanziaria che invia al cliente la fattura relativa agli acquisti in loco.
Kit di assistenza
Il kit di assistenza da cui vengono consegnati i materiali. Questo campo viene abilitato se lo stato dell'ordine o dell'attività è Rilasciato o Completato.
Nota

In questo campo è possibile specificare un valore soltanto se il tipo di consegna è Da kit di assistenza.

Restituisci articoli non consumati direttamente al fornitore
È necessario selezionare questa casella di controllo per indicare se la quantità resa indicata nella riga di materiale Consegna diretta da fornitore deve raggiungere il fornitore o il magazzino della società fornitrice di servizi di assistenza.

Se la casella di controllo è selezionata, viene creata una riga Reso diretto a fornitore.

Se questa casella di controllo è deselezionata, verrà creata una riga A magazzino. Il campo relativo al magazzino effettivo è abilitato per la creazione della riga A magazzino.

Nota

Questa casella di controllo risulta disponibile se la quantità effettiva è inferiore a quella prelevata.

Restituzione articoli non consumati a magazzino
Se la casella di controllo è selezionata, viene creata una riga di materiale per il materiale che deve essere restituito al magazzino.
Nota
  • Quando si crea una riga di materiale con un tipo di consegna appropriata, per impostazione predefinita LN utilizza il valore specificato nella sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000).
  • Questo campo è disponibile soltanto se il campo Tipo di consegna è impostato su A magazzino o A magazzino mediante trasporto.
Data ATP
La data ATP in cui il pezzo di ricambio specifico è disponibile in magazzino.
Nota

Se la data ATP è successiva alla prima data di inizio possibile, quest'ultima viene fatta coincidere con la prima. Anche la data di consegna pianificata viene modificata in base alla data ATP.

La data ATP non viene generata nei seguenti casi:

  • La verifica ATP non genera date.
  • L'articolo non è presente nel magazzino.
  • Il piano principale non è disponibile.
  • L'articolo non è incluso nell'orizzonte temporale del piano principale.
Origine prezzo
L'origine del prezzo di vendita.

Valori consentiti

Valori possibili

Articolo padre
Il codice dell'articolo di assistenza padre richiesto per l'ordine di assistenza.
Numero di serie
Il numero di serie dell'articolo padre con numero di serie.
Posizione
Il numero di posizione dell'articolo figlio nell'ordine di assistenza.

 

Esegui verifica ATP
Esegue la verifica ATP per i costi materiale stimati degli ordini di assistenza selezionati e aggiorna la data ATP.

Se si apportano modifiche all'articolo, alla quantità, al magazzino o alla data di consegna, la verifica ATP viene eseguita nuovamente e la data ATP viene aggiornata.

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Set lotti e numeri di serie
Avvia la sessione Set di lotti e numeri di serie (tcibd4111m000), in cui è possibile immettere i dettagli dei lotti se la casella di controllo Lotti in scorte è deselezionata e il campo Registra prelievo lotti in Assistenza e manutenzione della sessione Articolo - Magazzino (whwmd4100s000) è impostato su Sì. È possibile visualizzare i dettagli dei lotti soltanto se il campo Registra prelievo lotti in Assistenza e manutenzione è impostato su No.

Il pulsante risulta abilitato solo quando l'articolo è gestito per lotti.

Nota

È possibile immettere i dettagli dei lotti soltanto se lo stato dell'ordine è impostato su un livello inferiore a Costificato.

Aggiorna struttura fisica
Imposta riga su Costificato
Utilizzare questa opzione per modificare lo stato della riga di costo dell'ordine di assistenza in Costificato.
Stampa ordini di assistenza
Stampa gli ordini di assistenza.
Preleva/Ricevi
Preleva o riceve le scorte nel/dal magazzino.
Genera
Fare clic per generare un numero di serie.
Struttura ad albero configurazione
Utilizzare questa opzione per visualizzare l'elenco di gruppi di installazioni relativi a un Business Partner 'Destinazione vendita' specifico rappresentato nel modulo grafico.
Calcolo
Calcola la data di consegna pianificata.
Calcolo
Calcola la data/ora di ricevimento pianificata.
Ricalcola prezzo riga di costo
Recupera il Prezzo di vendita predefinito di una riga di costo definita nel contratto di assistenza.
A reclamo fornitore
Trasferisce le righe costi materiale effettivi dell'ordine di assistenza alla sessione Istanze di reclamo fornitore (tscmm1114m000). Il comando scheda è abilitato soltanto se una o più righe sono contrassegnate e se una delle righe contrassegnate è nello stato Costificato. Durante il processo viene visualizzato un messaggio per tutte le righe che non è possibile trasferire.
Istanze di reclamo fornitore
Avvia le sessioni Istanze di reclamo fornitore (tscmm1114m000). Il comando scheda è abilitato solo se esiste almeno un'istanza di reclamo fornitore per l'ordine di assistenza.