Correzioni delle fatture di acquistoPer apportare delle correzioni a fatture di acquisto finalizzate è possibile utilizzare i seguenti metodi:
Annullamento dell'approvazione della fattura Non è possibile correggere una fattura con stato Approvato o Approvato per pagamento. Prima di creare una correzione per tale fattura, è necessario annullarne l'approvazione. Per annullare l'approvazione di una fattura per il pagamento, è necessario che la fattura non sia stata interamente pagata e non sia selezionata per il pagamento nel modulo Gestione di cassa. Per annullare l'approvazione di una fattura correlata a ordini, nella sessione di dettagli Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000) scegliere Ann. appr. dal menu appropriato. Per annullare l'approvazione per il pagamento, nella sessione Autorizzazione fatture di acquisto (tfacp1142m000) deselezionare la casella di controllo Approvato per pagamento relativa alla fattura. Dopo aver creato la correzione, è necessario approvare di nuovo la fattura costi e autorizzarla per il pagamento. Creazione di una correzione di una fattura di acquisto Per creare una correzione di una fattura di acquisto, effettuare le seguenti operazioni:
È ad esempio possibile modificare i seguenti dettagli della fattura:
Le modifiche apportate a questi campi possono richiedere l'esecuzione di transazioni finanziarie. Se si modificano questi campi, per estendere le modifiche LN crea un nuovo documento di tipo transazione di correzione. Se necessario, è possibile modificare i termini di pagamento, lo scadenziamento pagamenti e l'indirizzo del Business Partner. Se l'importo della fattura viene modificato e alla fattura è collegato uno scadenziamento pagamenti, viene avviata automaticamente la sessione Scadenziamento pagamenti (tfacp1103m000) ed è possibile modificare i dettagli. Autorizzazione delle fatture di acquisto Se per una fattura è richiesta l'approvazione o l'autorizzazione del pagamento e l'utente non è autorizzato ad approvare la fattura corretta o il pagamento, LN imposta i campi Fattura approvata e Approvato per pagamento della fattura su No. È necessario collegare un motivo di blocco e un ratificatore assegnato alla fattura. Il ratificatore assegnato deve quindi approvare la fattura e rimuovere il motivo di blocco. Per collegare alla fattura un motivo di blocco e un ratificatore assegnato, scegliere Dettagli fattura dal menu appropriato della sessione Correzioni fattura di acquisto (tfacp2110s000). Viene avviata la sessione Partita aperta (tfacp2100s000). Immettere un motivo di blocco e un ratificatore assegnato nei campi Motivo blocco e Ratificatore assegnato.
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