Associazione e approvazione di fatture di acquistoL'associazione delle fatture di acquisto è uno dei passaggi della procedura descritta in Elaborazione delle fatture di acquisto. Una volta associata completamente, la fattura può essere approvata. Nota In una struttura multisocietà è possibile impostare l'associazione delle fatture di acquisto multisocietà, come descritto in Associazione delle fatture di acquisto multisocietà. È possibile associare il campo Fattura correlata a ordini di acquisto a uno dei seguenti elementi:
È possibile associare il campo Fattura correlata a costi logistici a righe di ricevimento costi logistici. È possibile associare il campo Fattura correlata a ordini di trasporto a ordini di trasporto. È possibile elaborare le fatture di acquisto in base a due diverse modalità:
Per le registrazioni create durante ogni passaggio, vedere il manuale User's Guide for Financial Integration and Reconciliation Transactions relativo alle transazioni di integrazione finanziarie e di riconciliazione. Nota
Associazione delle fatture di acquisto È possibile associare singole fatture di acquisto e di trasporto nei seguenti modi:
Approvazione delle fatture di acquisto Se l'importo non assegnato di una fattura è pari a zero o è compreso nei margini di tolleranza, la fattura in questione è completamente associata ed è possibile approvarla. Per approvare la fattura, selezionarla e scegliere Approva dal menu appropriato in una di queste sessioni:
Dopo la corretta approvazione, alla fattura viene assegnato lo stato Approvato e LN crea vari inserimenti in Contabilità generale. Se la fattura è bloccata, LN chiede se è possibile rimuovere il motivo di blocco. Approvazione delle fatture per il pagamento Oltre ad approvare le fatture per l'elaborazione, è possibile approvare separatamente le fatture di acquisto e le fatture costi per il pagamento. Nella sessione Parametri ACP (tfacp0100m000) è possibile selezionare i tipi di fattura per cui è richiesta l'approvazione del pagamento. Quando è richiesta l'approvazione del pagamento, un utente autorizzato deve approvare la fattura di acquisto nella sessione Autorizzazione fatture di acquisto (tfacp1142m000). Nella sessione Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000) del modulo Gestione di cassa è possibile selezionare soltanto le fatture approvate per il pagamento. Per ulteriori informazioni, consultare Autorizzazione di pagamento in Contabilità fornitori. Approvazione delle differenze di prezzo e dei costi aggiuntivi Quando si tenta di approvare una fattura, LN verifica le eventuali differenze esistenti tra l'importo dell'ordine e l'importo della fattura. Prima di completare l'approvazione, è necessario elaborare le seguenti differenze:
Per ulteriori informazioni, consultare Autorizzazione delle differenze di prezzo e dei costi aggiuntivi. Aggiornamento del prezzo di acquisto dell'articolo Dopo l'approvazione, vengono aggiornati l'ultimo prezzo di acquisto e il prezzo di acquisto medio per le righe di ricevimento o le righe ordine associate dell'articolo ordinato nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000). Per impedire l'aggiornamento del prezzo di acquisto dell'articolo, effettuare le seguenti operazioni:
Correzione delle fatture di acquisto Per apportare correzioni a fatture di acquisto finalizzate e non finalizzate, è possibile utilizzare i seguenti metodi:
Visualizzazione del registro errori Per visualizzare i messaggi di errore generati durante il processo di associazione e approvazione, avviare la sessione Registro errori (tfacp2580m000). Se si seleziona prima una fattura nella sessione Associazione/Approvazione fatture di acquisto (tfacp2107m000), LN visualizza soltanto i messaggi di errore correlati alla fattura in questione. Nel registro di errori sono contenuti tutti i messaggi di errore relativi a operazioni di associazione e approvazione eseguiti nelle sessioni riportate di seguito:
Il registro errori contiene soltanto messaggi di errore. LN inserisce i messaggi di conferma della sessione Associazione/Approvazione fatture di acquisto per Intervallo (tfacp2280m000), ad esempio per le fatture associate correttamente, in un report di processo. Il registro errori contiene soltanto gli errori non ancora corretti. Se viene eseguita la sessione Associazione/Approvazione fatture di acquisto per Intervallo (tfacp2280m000), per le transazioni comprese nell'intervallo specificato LN aggiunge nuovi messaggi di errore e rimuove gli errori corretti dal registro errori. È possibile utilizzare la sessione Eliminazione registro errori (tfacp2280m001) per eliminare manualmente i messaggi dal registro errori. È necessario eliminare soltanto i messaggi di errore che LN non è in grado di rimuovere automaticamente. È ad esempio possibile utilizzare la sessione Eliminazione registro errori (tfacp2280m001) per eliminare i messaggi di errore generati durante la procedura di annullamento dell'approvazione di una fattura con esito negativo. Nota I processi indicati di seguito determinano l'eliminazione automatica dei messaggi di errore dal registro errori:
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