Dettagli partita aperta (tfacp2525s000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare i dettagli di una partita aperta.

LN visualizza gli importi nella valuta della fattura (prima colonna) e in una delle valute locali (seconda colonna).

Scadenziamenti pagamenti

Se alla fattura è collegato uno scadenziamento pagamenti, non è possibile modificare i dettagli specifici delle righe di scadenziamento pagamenti, ad esempio la data di scadenza, il metodo di pagamento e la lettera di sollecito.

Per ulteriori informazioni, vedere Scadenziamenti dei pagamenti - Panoramica.

 

Documento
Il tipo di transazione. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
Documento
Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
BP 'Origine fattura'
Il Business Partner 'Origine fattura' per il quale è stata creata la fattura.
Tipo acquisto
Il tipo di acquisto relativo all'acquisto effettuato.

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Importi in
La valuta della fattura.
Importi in
valuta locale Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
Importo
L'importo totale della fattura. Questo importo è espresso nella valuta della fattura definita nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000).
Importo
L'importo totale della fattura espresso in una delle valute locali.
Importo imposta in valuta pagamento
L'importo da pagare come imposta sull'importo di una fattura.
Importo imposta in valuta pagamento
L'importo da pagare come imposta sulla fattura espresso in una delle valute locali.
Ricarico per pagamento ritardato
Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato.
Ricarico pagam. ritard.
Importo primo sconto
L'importo del primo sconto che viene dedotto dall'importo della fattura da pagare se vengono applicate determinate condizioni di pagamento.
Importo primo sconto
L'importo del primo sconto espresso in una delle valute locali.
Saldo
L'importo della fattura aperta non ancora pagato.
Saldo
L'importo della fattura non pagato espresso in una delle valute locali.
Riferimento
Un testo definito da utilizzare come riferimento interno.
ID bancario
Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura.

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Data documento
La data di creazione della fattura. Questa data viene ad esempio utilizzata per calcolare le date di scadenza e gli sconti.
Data di scadenza
In LN, la data entro cui effettuare un pagamento o un incasso.

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Data ricarico per pagamento ritardato
Se la fattura non viene pagata prima di questa data, deve essere pagato anche il ricarico per pagamento ritardato.
Data primo sconto
Se la fattura viene pagata prima o in corrispondenza di questa data, il primo sconto viene detratto dall'importo della fattura.
Stato documento
Lo stato della fattura nell'elaborazione.
Termini di pagamento
Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture.

I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:

  • Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture
  • Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo

I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:

  • La data di scadenza di un pagamento.
  • La data di scadenza dei periodi di sconto.
  • L'importo dello sconto.

I termini di pagamento svolgono un ruolo determinante al momento del pagamento della fattura. Questi termini indicano gli sconti da applicare e gli importi da detrarre dall'importo della fattura. Questi dati sono importanti anche per verificare la data di scadenza della fattura.

Importo ricarico per pagamento ritardato
Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato.
Importo secondo sconto
Se la fattura viene pagata prima della data del secondo sconto, questo importo viene dedotto dall'importo della fattura.
Data secondo sconto
Se la fattura viene pagata prima o in corrispondenza di questa data, l'importo del secondo sconto viene dedotto dall'importo della fattura.
Importo terzo sconto
Se la fattura viene pagata prima della data del terzo sconto, questo importo viene dedotto dall'importo della fattura.
Data terzo sconto
Se la fattura viene pagata prima di questa data, l'importo del terzo sconto viene dedotto dall'importo della fattura.
Approva prima del
La data in cui la fattura di acquisto è stata bloccata.
Motivo blocco
Codice collegato a una fattura di acquisto per bloccare il pagamento di tale fattura.
Ratificatore assegnato
Persona o reparto responsabile della rimozione di un motivo di blocco da una fattura registrata e del rilascio della fattura per un'ulteriore elaborazione.
Causale rendiconto finanziario
La causale del flusso di cassa della transazione.

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Accordo pagamento
L'accordo di pagamento della fattura.
Fattura originaria
Se la fattura è una nota di accredito, in questo campo viene visualizzato il tipo di transazione. Questa informazione fa parte del numero identificativo della fattura originaria a cui si riferisce la nota di accredito.
Fattura originaria
Se la fattura è una nota di accredito, in questo campo viene visualizzato il numero di documento. Questa informazione fa parte del numero identificativo della fattura originaria a cui si riferisce la nota di accredito.
Livello di calcolo imposta
Indica se l'imposta viene calcolata sull'intestazione fattura o sulle righe di transazione.
Paese imposta
Il paese in cui la società paga le imposte.
Cod. imposta
Codice che identifica l'aliquota di imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta.
Metodo pagam.
Metodo che consente di creare un pagamento (fattura di acquisto) o un incasso (fattura di vendita).

Nel metodo di pagamento vengono definiti i seguenti dettagli:

  • Importo massimo
  • Data di scadenza
  • Autorizzazione all'utilizzo di valute estere e altri dettagli che devono essere stampati nel report

Si tratta di valori predefiniti che possono essere modificati nell'ordine o nella fattura.

Banca 'Destinazione pagamento'
La banca del Business Partner 'Origine fattura' selezionato.
Determinat. tasso
Il modo in cui viene determinato il tasso di cambio per il calcolo dell'importo nella valuta della fattura e nelle valute locali.
Tasso
Prezzo a cui una valuta può essere scambiata con un'altra, ovvero l'importo di una valuta necessario all'acquisto di un'altra valuta in un determinato momento.
Anno/Periodo finanziario
Periodo separato o anno per scopi finanziari.

Sono disponibili tre tipi di periodi finanziari:

  • Fiscale, in cui vengono registrate tutte le transazioni (ad esempio, 12 mesi).
  • Reportistica, per far fronte alle esigenze di gestione (ad esempio, 52 settimane).
  • Imposta, per far fronte agli obblighi fiscali (ad esempio, 4 trimestri).
Anno/Periodo finanziario
Il separatore tra l'anno e il periodo.
Anno/Periodo finanziario
Periodo separato o anno per scopi finanziari.

Sono disponibili tre tipi di periodi finanziari:

  • Fiscale, in cui vengono registrate tutte le transazioni (ad esempio, 12 mesi).
  • Reportistica, per far fronte alle esigenze di gestione (ad esempio, 52 settimane).
  • Imposta, per far fronte agli obblighi fiscali (ad esempio, 4 trimestri).
Anno d'imposta/Periodo d'imposta
La parte relativa all'anno del periodo d'imposta in cui è stata liquidata l'imposta sulla fattura.
Anno d'imposta/Periodo d'imposta
Il periodo d'imposta in cui è stata liquidata l'imposta.
Ritenuta acconto per fattura
Se la casella di controllo è selezionata, è necessario calcolare e pagare la ritenuta di acconto per la fattura.

Se le fatture del Business Partner 'Destinazione pagamento' sono soggette a ritenuta di acconto, questa casella di controllo viene selezionata automaticamente da LN. Se il Business Partner 'Destinazione pagamento' è esente da ritenuta di acconto, questa casella di controllo viene deselezionata automaticamente da LN.

Poiché si presuppone che tutti i Business Partner a cui viene applicata la ritenuta di acconto dispongano di un ordine di esenzione, questa casella di controllo è sempre deselezionata. Questo campo viene utilizzato solo a scopo informativo. Non è possibile modificare la selezione di questa casella di controllo.

Numero esecuz. finalizzaz.
Il numero di Prima nota, attribuito durante la finalizzazione delle transazioni, con cui è stato finalizzato il batch con le transazioni.
Doc.
Il tipo di transazione utilizzato per l'approvazione della fattura di acquisto.
Doc.
Il numero di documento utilizzato per l'approvazione della fattura di acquisto.

 

Storico documento - Righe transazione
Avvia la sessione Storico documento - Righe transazione (tfgld0618m200).
Autorizzazione fatture di acquisto
Avvia la sessione Autorizzazione fatture di acquisto (tfacp1142m000).