Generazione fatture di acquisto interne (tfacp2295m000)

Utilizzare questa sessione per generare fatture per l'intervallo di fatture di acquisto selezionato.

È possibile generare fatture di acquisto interne per un tipo di ordine specifico. In questo modo le fatture di acquisto effettive possono essere separate dalle fatture interne.

È possibile comprimere le fatture di acquisto interne per numero di ordine e per documento di trasporto. In questo modo, è possibile generare fatture di acquisto interne per ordine e per documento di trasporto.

In Approvvigionamento è possibile specificare i termini di pagamento e il ricarico per pagamento ritardato per ogni ordine di acquisto. Se i termini di pagamento e il ricarico per pagamento ritardato sono gli stessi per tutte le righe di ordine per le quali viene creata una fattura di acquisto interna, tali dati vengono stampati sulla fattura di acquisto interna.

Se i termini di pagamento e il ricarico per pagamento ritardato non sono gli stessi per tutti gli ordini, per impostazione predefinita LN utilizza i dati specificati per il Business Partner 'Origine fattura' nella sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).

Se il numero ordine e il documento di trasporto sono gli stessi per tutte le righe ordine, sulla fattura vengono stampati anche il numero ordine e il numero del documento di trasporto.

Accordi di pagamento

Se si utilizzano accordi di pagamento, si applicano le seguenti regole:

  • Se tutte le righe selezionate presentano lo stesso accordo di pagamento, LN utilizza l'accordo di pagamento per la fattura.
  • Se le righe selezionate presentano accordi di pagamento diversi, LN utilizza l'accordo di pagamento definito per il Business Partner nella sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).
Scadenziamenti pagamenti

Se uno scadenziamento pagamenti è collegato ai termini di pagamento del Business Partner, LN genera gli scadenziamenti pagamenti per le fatture ricorrenti. Le date di scadenza delle righe di scadenziamento pagamenti si basano sulla nuova data documento della fattura ricorrente.

Per ulteriori informazioni, consultare Scadenziamenti dei pagamenti - Panoramica

Autorizzazione delle fatture di acquisto

Se per le fatture di acquisto interne è richiesta l'approvazione del pagamento e sono stati definiti motivi di blocco e ratificatori assegnati predefiniti per le fatture di acquisto, LN immette il motivo di blocco predefinito e un ratificatore assegnato nei campi Motivo blocco e Ratificatore assegnato. È possibile modificare il motivo di blocco e il ratificatore assegnato.

Per poter elaborare la fattura, è necessario che un ratificatore assegnato rimuova il motivo di blocco.

 

Intervallo di selezione
Documento di trasporto
Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di documenti di trasporto che verranno compressi in un'unica fattura. Per generare una fattura per un solo documento di trasporto, immettere lo stesso codice documento di trasporto in entrambi i campi.
Tipo ordine
Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di tipi di ordine per cui vengono generate le fatture.

Il tipo di ordine indica il processo di origine per il quale viene generata la nota di addebito. È possibile utilizzare questo campo per separare gli ordini di acquisto esterni dalle transazioni interne.

Ordine
Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di ordini per cui vengono generate le fatture.
Posizione ordine
Se nei campi Da ordine e A ordine è stato immesso lo stesso numero di ordine, nei campi Da e A viene definito l'intervallo di righe ordine per cui vengono generate le fatture.
Sequenza ordine
Se nei campi Posizione ordine - Da e Posizione ordine - A è stato immesso lo stesso numero di ordine, nei campi Da e A viene definito l'intervallo di numeri di sequenza delle righe ordine per cui vengono generate le fatture.
Soc. logistica
Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di società logistiche di origine degli ordini di acquisto per cui vengono generate le fatture.
Business Partner interno
Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di Business Partner 'Origine fattura' per cui vengono generate le fatture.
Data limite incasso
La data di cessazione e l'ora per la generazione di fatture di acquisto interne.

Nel processo vengono presi in considerazione solo i ricevimenti con una data corrispondente o precedente alla data di cessazione. La data di cessazione è importante in relazione al criterio di compressione, unitamente alla data della fattura o del documento.

Impostazioni
Data fattura
Genera fatture con data fattura immessa manualmente
Se la casella di controllo è selezionata, è possibile immettere sia la data della fattura che la data di inserimento della transazione e i periodi finanziari per il batch. La data della fattura deve corrispondere o essere successiva alla data di cessazione.
Data fattura
Se la casella di controllo Genera fatture con data fattura immessa manualmente è selezionata, è possibile immettere la data della fattura. La data della fattura deve corrispondere o essere successiva alla data di cessazione.
Genera fatture con data fattura di vendita
Se la casella di controllo è selezionata, in LN viene utilizzata la data in cui è stata stampata la fattura di vendita.
Stampa fatture
Stampa fatture
Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa un elenco di fatture.
Stampa della bozza
Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa bozze di fattura che è possibile verificare.
Stampa anche errori
Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa anche gli eventuali errori che si sono verificati durante la stampa delle fatture.
Stampa righe di incasso
Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa anche le righe di incasso.
Opzioni
Report processo
Selezionare questa casella di controllo per generare un report delle transazioni elaborate.
Layout fattura
Selezionare il livello di dettaglio.

Valori consentiti

  • Dettagli
  • Aggregato
Stampa report errori
Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa un report errori.
Stampa incassi non selezionati
Se la casella di controllo è selezionata, è possibile scegliere un report ordinato in base alle fatture di vendita interne oppure un report ordinato in base agli incassi.
Nota

Un incasso può restare non selezionato per uno dei seguenti motivi:

  • La fattura di vendita interna non era stata ancora generata in Fatturazione. La fattura non può pertanto essere creata in Contabilità fornitori.
  • Per una sequenza o una riga dell'ordine di acquisto, non si sono verificati tutti gli incassi. In questo caso la fattura non può essere creata in Contabilità fornitori perché richiede le stesse quantità della fattura di Contabilità clienti.
  • Se un incasso specifico può essere elaborato e un altro incasso che deve far parte della stessa fattura non rientra nell'intervallo di selezione specificato nella prima scheda, non può essere elaborato nemmeno l'incasso compreso nell'intervallo di selezione. In questo caso la fattura di Contabilità fornitori non corrisponderà esattamente alla fattura di Contabilità clienti.
Periodo
Periodo
Data inser. transaz.
La data della transazione utilizzata da LN per registrare le fatture nella contabilità generale.

La data della transazione deve corrispondere o essere successiva alla data di cessazione.

Periodo finanziario
L'anno finanziario in cui vengono registrate le fatture generate.
Periodo finanziario
Il periodo finanziario in cui vengono registrate le fatture generate.
Periodo reportistica
L'anno di reportistica in cui vengono registrate le fatture generate.
Periodo di reportistica
Il periodo di reportistica in cui vengono registrate le fatture generate.
Periodo d'imposta
L'anno d'imposta in cui vengono registrate le fatture generate.
Periodo d'imposta
Il periodo d'imposta in cui vengono registrate le fatture generate.
Informazioni batch
Batch
Il numero di batch generato da LN per l'elaborazione delle fatture di acquisto interne create.