Generazione fatture di acquisto interne (tfacp2295m000)Utilizzare questa sessione per generare fatture per l'intervallo di fatture di acquisto selezionato. È possibile generare fatture di acquisto interne per un tipo di ordine specifico. In questo modo le fatture di acquisto effettive possono essere separate dalle fatture interne. È possibile comprimere le fatture di acquisto interne per numero di ordine e per documento di trasporto. In questo modo, è possibile generare fatture di acquisto interne per ordine e per documento di trasporto. In Approvvigionamento è possibile specificare i termini di pagamento e il ricarico per pagamento ritardato per ogni ordine di acquisto. Se i termini di pagamento e il ricarico per pagamento ritardato sono gli stessi per tutte le righe di ordine per le quali viene creata una fattura di acquisto interna, tali dati vengono stampati sulla fattura di acquisto interna. Se i termini di pagamento e il ricarico per pagamento ritardato non sono gli stessi per tutti gli ordini, per impostazione predefinita LN utilizza i dati specificati per il Business Partner 'Origine fattura' nella sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000). Se il numero ordine e il documento di trasporto sono gli stessi per tutte le righe ordine, sulla fattura vengono stampati anche il numero ordine e il numero del documento di trasporto. Accordi di pagamento Se si utilizzano accordi di pagamento, si applicano le seguenti regole:
Scadenziamenti pagamenti Se uno scadenziamento pagamenti è collegato ai termini di pagamento del Business Partner, LN genera gli scadenziamenti pagamenti per le fatture ricorrenti. Le date di scadenza delle righe di scadenziamento pagamenti si basano sulla nuova data documento della fattura ricorrente. Per ulteriori informazioni, consultare Scadenziamenti dei pagamenti - Panoramica Autorizzazione delle fatture di acquisto Se per le fatture di acquisto interne è richiesta l'approvazione del pagamento e sono stati definiti motivi di blocco e ratificatori assegnati predefiniti per le fatture di acquisto, LN immette il motivo di blocco predefinito e un ratificatore assegnato nei campi Motivo blocco e Ratificatore assegnato. È possibile modificare il motivo di blocco e il ratificatore assegnato. Per poter elaborare la fattura, è necessario che un ratificatore assegnato rimuova il motivo di blocco.
Intervallo di selezione Documento di trasporto Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di documenti di trasporto che verranno compressi in un'unica fattura. Per generare una fattura per un solo documento di trasporto, immettere lo stesso codice documento di trasporto in entrambi i campi. Tipo ordine Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di tipi di ordine per cui vengono generate le fatture. Il tipo di ordine indica il processo di origine per il quale viene generata la nota di addebito. È possibile utilizzare questo campo per separare gli ordini di acquisto esterni dalle transazioni interne. Ordine Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di ordini per cui vengono generate le fatture. Posizione ordine Se nei campi Da ordine e A ordine è stato immesso lo stesso numero di ordine, nei campi Da e A viene definito l'intervallo di righe ordine per cui vengono generate le fatture. Sequenza ordine Se nei campi Posizione ordine - Da e Posizione ordine - A è stato immesso lo stesso numero di ordine, nei campi Da e A viene definito l'intervallo di numeri di sequenza delle righe ordine per cui vengono generate le fatture. Soc. logistica Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di società logistiche di origine degli ordini di acquisto per cui vengono generate le fatture. Business Partner interno Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di Business Partner 'Origine fattura' per cui vengono generate le fatture. Data limite incasso La data di cessazione e l'ora per la generazione di fatture di acquisto interne. Nel processo vengono presi in considerazione solo i ricevimenti con una data corrispondente o precedente alla data di cessazione. La data di cessazione è importante in relazione al criterio di compressione, unitamente alla data della fattura o del documento. Impostazioni Data fattura Genera fatture con data fattura immessa manualmente Se la casella di controllo è selezionata, è possibile immettere sia la data della fattura che la data di inserimento della transazione e i periodi finanziari per il batch. La data della fattura deve corrispondere o essere successiva alla data di cessazione. Data fattura Se la casella di controllo Genera fatture con data fattura immessa manualmente è selezionata, è possibile immettere la data della fattura. La data della fattura deve corrispondere o essere successiva alla data di cessazione. Genera fatture con data fattura di vendita Se la casella di controllo è selezionata, in LN viene utilizzata la data in cui è stata stampata la fattura di vendita. Stampa fatture Stampa fatture Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa un elenco di fatture. Stampa della bozza Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa bozze di fattura che è possibile verificare. Stampa anche errori Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa anche gli eventuali errori che si sono verificati durante la stampa delle fatture. Stampa righe di incasso Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa anche le righe di incasso. Opzioni Report processo Selezionare questa casella di controllo per generare un report delle transazioni elaborate. Layout fattura Selezionare il livello di dettaglio. Valori consentiti
Stampa report errori Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa un report errori. Stampa incassi non selezionati Se la casella di controllo è selezionata, è possibile scegliere un report ordinato in base alle fatture di vendita interne oppure un report ordinato in base agli incassi. Nota Un incasso può restare non selezionato per uno dei seguenti motivi:
Periodo Periodo Data inser. transaz. La data della transazione utilizzata da LN per registrare le fatture nella contabilità generale. La data della transazione deve corrispondere o essere successiva alla data di cessazione. Periodo finanziario L'anno finanziario in cui vengono registrate le fatture generate. Periodo finanziario Il periodo finanziario in cui vengono registrate le fatture generate. Periodo reportistica L'anno di reportistica in cui vengono registrate le fatture generate. Periodo di reportistica Il periodo di reportistica in cui vengono registrate le fatture generate. Periodo d'imposta L'anno d'imposta in cui vengono registrate le fatture generate. Periodo d'imposta Il periodo d'imposta in cui vengono registrate le fatture generate. Informazioni batch Batch Il numero di batch generato da LN per l'elaborazione delle fatture di acquisto interne create.
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