Dati riga ordine collegati (tdsls4102s200)

Utilizzare questa sessione per visualizzare ed eseguire lo zoom negli ordini collegati a una riga ordine di vendita.

 

Ordine di vendita
Il numero dell'ordine di vendita.
Posizione
Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto.
Numero di sequenza
Numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione di una riga ordine di vendita (o di una riga consegne di vendita) oppure di una riga ordine di acquisto (o del dettaglio di una riga ordine di acquisto).
Numero di sequenza
In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici:

  • Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
  • Servizi
  • Servizi conto lavoro
  • Articoli Elenco (menu/opzioni)
Numero avviso di acquisto pianificato
Il numero dell'avviso ordine di acquisto collegato.
Approvato
Se la casella di controllo è selezionata, lo stato dell'ordine di acquisto verrà impostato su Approvato.
Ordine di acquisto
Il numero dell'ordine di acquisto collegato.
Ordine di acquisto
Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto.
Ordine di acquisto
Numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione di una riga ordine di vendita (o di una riga consegne di vendita) oppure di una riga ordine di acquisto (o del dettaglio di una riga ordine di acquisto).
Business Partner 'Origine vendita'
Numero ordine creato dal Business Partner per rappresentare il fabbisogno nel proprio sistema. Il numero di riferimento ordine del Business Partner garantisce che venga eseguito il confronto degli stessi record.
Priorità ordine
La priorità dell'ordine.

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Data di consegna
Data in cui le scorte vengono prelevate dal magazzino di rifornimento e trasportate al magazzino di destinazione.
Quantità ricevimento
La quantità di ricevimento degli articoli nel magazzino di destinazione, espressa nell'unità di vendita.
Quantità ricevimento
Unità in cui viene venduto un articolo.
Quantità ricevimento
La quantità di ricevimento degli articoli nel magazzino di destinazione, espressa nell'unità di misura scorte.
Quantità ricevimento
Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro.

L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino.

Priorità ricevimento
Un numero assegnato agli ordini per ordinarli in base alla priorità di ricevimento nel magazzino di destinazione.
Programma
Stringa di caratteri univoca generata automaticamente che identifica il programma. Questo numero viene utilizzato per tutta la durata del fabbisogno o del contratto.

Se viene eseguita la rigenerazione del programma, le righe programma coinvolte in questa operazione vengono copiate in un nuovo numero di revisione del programma.

Programma
Il numero di versione del programma.
Programma
Numero della riga programma. Questo numero identifica in modo univoco ciascun fabbisogno di un articolo che deve essere fornito da un determinato Business Partner in una data e a un'ora specifiche.
Offerta
Il numero che identifica l'offerta di vendita.
Offerta
Il numero che identifica la riga di offerta.
Offerta
È possibile generare più alternative per una riga di offerta. Alla posizione principale viene assegnato il numero di sequenza zero. I numeri di sequenza 1, 2, 3 e così via rappresentano le alternative 1, 2, 3 e così via.
Ordine di reso
Ordine di acquisto o di vendita in cui vengono riportate le spedizioni rese. Un ordine di reso può includere solo importi negativi.
Ordine di reso
Il numero che identifica la riga ordine di reso.
Ordine di reso
Numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione di una riga ordine di vendita (o di una riga consegne di vendita) oppure di una riga ordine di acquisto (o del dettaglio di una riga ordine di acquisto).
Sequenza componente reso
Il numero di sequenza della riga componente reso.
Numero sequenza riga consegna resi effettiva
Il numero di sequenza della riga di consegna effettiva dell'ordine di vendita di tipo Reso.
Riga fattura di reso
Il numero che identifica la riga di fattura dell'ordine di vendita di tipo Reso.
Gruppo di install.
Set di articoli con numero di serie che si trovano nella stessa ubicazione e appartengono allo stesso Business Partner. L'inserimento di vari articoli con numero di serie in un gruppo di installazioni consente di gestirli in modo collettivo.
Nota

È possibile collegare una riga ordine di vendita a un gruppo di installazioni scegliendo Collega gruppo installazioni a righe ordine dal menu appropriato della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000). È possibile eseguire questa operazione prima o dopo la consegna delle merci.

Se al gruppo di installazioni è collegato un articolo con numero di serie, il gruppo di installazioni di assistenza viene aggiornato con i dati relativi ai numeri di serie dopo la consegna dell'ordine di vendita.

Tipo documento originario
Il codice del tipo di documento originario.
Spedizione
Il numero della spedizione collegata.
Spedizione
Il numero della riga di spedizione collegata.
Nota

È possibile impostare questo campo solo se nella riga ordine di vendita sono registrati costi aggiuntivi dipendenti da articoli.

Documento originario
La società finanziaria indicata nella fattura in cui vengono archiviate le merci consegnate per l'ordine di reso.
Documento originario
Il codice del tipo di transazione indicato nel documento.
Documento originario
Il numero del documento originario relativo all'ordine di reso.
Ordine di vendita
Numero assegnato all'ordine dal Business Partner 'Destinazione vendita'. Nel settore automobilistico può rappresentare il numero del contratto di acquisto del Business Partner 'Destinazione vendita'.
Ordine di trasporto
Il numero che identifica l'ordine di trasporto collegato alla riga ordine di vendita in oggetto.
Ordine di trasporto
Il numero che identifica la riga ordine di trasporto collegata alla riga ordine di vendita in oggetto.
Ordine di acquisto conto lavoro
Il numero che identifica l'ordine specificato in Ordine di acquisto conto lavoro che è collegato alla riga ordine di vendita corrente. Nell'ordine di acquisto sono incluse le righe di fornitura che consentono di trasferire il materiale richiesto dal magazzino specificato in Magazzino origine fornitura al magazzino del terzista specificato in Magazzino destinazione fornitura.

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Ordine di acquisto conto lavoro
Il numero che identifica la riga Ordine di acquisto conto lavoro collegata alla riga ordine di vendita corrente.

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Ordine di acquisto conto lavoro
Il numero che identifica la riga di dettagli Ordine di acquisto conto lavoro collegata alla riga ordine di vendita corrente.

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Numero ordine di produzione
Il numero dell'ordine di produzione collegato.
Operazione
Il numero dell'operazione collegata.
Riga materiale stimato
Il numero della riga materiale stimato collegata con il materiale inviato dal produttore.