Righe fattura per programma vendite (tdsls3140m200)

Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere, gestire e inoltrare righe fattura relative a programmi vendite per programma, tipo di programma, revisione del programma, posizione del programma, riga ordine di magazzino pianificato e sequenza di righe ordine di magazzino pianificato. Questa sessione consente inoltre di apportare correzioni alla fattura.

Correzioni fattura

Se ad esempio vengono persi degli articoli durante una spedizione e non si desidera fatturare tali articoli al Business Partner, è possibile ridurre la quantità consegnata. A tale scopo, selezionare una riga fattura, quindi scegliere Immetti correzione fattura dal menu appropriato. È quindi possibile specificare la Quantità di correzione nella sessione di dettagli.

Gli stati di un record di correzione sono i seguenti:

  1. Creato (è necessario confermare un record di correzione con questo stato)
  2. Inoltrato a Fatturazione
  3. Fatturato
  4. Elaborato
Nota
  • Le righe fattura programma di vendita sono disponibili solo se vengono eseguite consegne per una riga programma di vendita, che è possibile visualizzare nella sessione Righe consegna effettiva per programma vendite (tdsls3140m000) o Righe consegna effettiva per programma vendite (tdsls3140m100).
  • È possibile collegare più righe fattura a un'unica riga di consegna effettiva.
  • Le righe fattura il cui campo Tipo di spedizione è impostato su Consumo sono direttamente collegate a un'intestazione programma vendite. Se le righe fattura relative al consumo vengono inoltrate a Fatturazione, le informazioni necessarie su prezzi, imposte e così via vengono recuperate dalla prima riga programma collegata al programma vendite. Le informazioni contenute nelle altre righe non vengono prese in considerazione.
  • Le righe fattura il cui campo Tipo di spedizione è impostato su Consumo resi non verranno fatturate. Queste righe vengono utilizzate solo per le parti non utilizzate della quantità consegnata. Non è possibile utilizzare questa riga di consumo per restituire le merci. Per restituire fisicamente le merci non consumate, è necessario utilizzare un ordine di reso separato.

 

Programma
Tabella dei tempi di fornitura pianificata di materiali. I programmi vendite supportano vendite a lungo termine con consegne frequenti. Tutti i fabbisogni per uno stesso articolo, Business Partner 'Destinazione vendita', Business Partner 'Destinazione spedizione' e parametro di consegna vengono archiviati nello stesso programma vendite.
Riga ordine di magazzino
Il numero di posizione della riga di ordine di magazzino pianificato collegata al programma vendite.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Righe ordine pianificato della sessione Collegamenti ordine di magazzino pianificato progr. vendite (tdsls3521m000).

Tipo di programma
Il tipo di programma vendite, che consente di specificare lo scopo del programma vendite.

Valori consentiti

Valori possibili

Argomenti correlati

Sequenza righe ordine di magazzino
Il numero di sequenza della riga di ordine di magazzino pianificato collegata al programma vendite.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Numero di sequenza riga ordine pianificato della sessione Collegamenti ordine di magazzino pianificato progr. vendite (tdsls3521m000).

Revisione programma
Numero che identifica in modo univoco la revisione del programma vendite. Il numero di revisione del programma vendite indica gli aggiornamenti del programma vendite inviati dal Business Partner.
Posizione programma
Tabella dei tempi di fornitura pianificata di materiali. I programmi vendite supportano vendite a lungo termine con consegne frequenti. Tutti i fabbisogni per uno stesso articolo, Business Partner 'Destinazione vendita', Business Partner 'Destinazione spedizione' e parametro di consegna vengono archiviati nello stesso programma vendite.
Numero di sequenza
Il numero della riga di consegna effettiva relativa al programma vendite a cui è collegata la riga fattura.
Articolo
L'articolo richiesto nel programma vendite.
Revisione elemento di progettazione
Lotto
L'ID del lotto valido per il fabbisogno specifico.

Argomenti correlati

Numero di serie
Identificazione univoca di un singolo articolo fisico. LN utilizza una maschera per generare il numero di serie, che può essere costituito da più segmenti di dati che rappresentano, ad esempio, una data, informazioni relative al colore e al modello, un numero di sequenza e così via.

I numeri di serie possono essere generati per articoli e strumenti.

Indirizzo 'Destinazione spedizione'
Punto di consegna
Indirizzo definito per la consegna. Ad esempio, un'ubicazione di carico/scarico del magazzino.

Il fornitore utilizza il punto di consegna nel processo di generazione della spedizione. Le spedizioni vengono raggruppate per punto di consegna.

Termini di consegna
Termini o accordi riguardanti la consegna delle merci.
Cambio proprietà legale
Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente.
Riferimento spedizione
Un riferimento utilizzato per identificare sia la spedizione sia l'eventuale scheda di prelievi (se si utilizzano le schede di prelievi) a cui è collegata la riga di programma vendite.

Questo campo consente di combinare in un'unica spedizione righe programma vendite provenienti da programmi vendite differenti.

Motivo trasporto
Codice relativo al motivo del trasporto, ad esempio, Riparazione, Vendita, Trasferimento e così via.
Riga fattura
Il numero che identifica la riga fattura per il programma vendite.
Nota

Questo campo è applicabile solo se si verificano le seguenti condizioni:

  • Nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) viene selezionata la casella di controllo Proprietà esterna.
  • Il campo Pagamento della sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000) è impostato su Pagamento all'utilizzo.
Quantità consegnata
La quantità delle merci consegnate al Business Partner 'Destinazione vendita'.
Unità di misura scorte
Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro.

L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino.

Tipo di spedizione
Il tipo di record di spedizione del programma vendite.

Valori consentiti

Valori possibili

Spedizione
Il numero della spedizione con cui vengono consegnati gli articoli.
Posizione spedizione
Il numero della riga di spedizione con cui vengono consegnati gli articoli.
Riga fattura padre
Il numero della riga di consegna effettiva a cui è collegato il record di correzione fattura.
Quantità di correzione
La quantità che non si desidera fatturare al Business Partner.
Data di correzione
La data di creazione del record di correzione fattura.
Confermato
Se la casella di controllo è selezionata, il record di correzione della fattura è confermato.

Per confermare il record di correzione fattura, scegliere Conferma correzione fattura dal menu appropriato.

Stato
Lo stato della riga programma vendite.

Valori consentiti

Valori possibili

Stato fattura
Lo stato fattura della riga programma vendite.

Valori consentiti

Valori possibili

Quantità fattura
La quantità fatturata al cliente.
Nota

Per i record Consumo, la quantità fattura corrisponde alla quantità consumata.

Unità di misura quantità fattura
L'unità in cui viene fatturata la quantità fattura.
Importo fattura
L'importo fatturato a carico del Business Partner 'Destinazione vendita' per la riga di consegna effettiva. Questo importo viene determinato in base alla quantità fatturata e al prezzo e agli sconti relativi alla riga di programma.
Valuta
Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote.

In LN

  • Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta
  • Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture
Varianza importo fatturato
La differenza tra l'importo autofattura ricevuto e l'importo fattura della riga di (consegna) programma vendite.
Società di fatturazione
Part of an LN database in which you can store all data concerning financial transactions.
Tipo di transazione fattura
Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.
Numero fattura
Identificativo di una fattura, costituito dal codice del tipo di transazione e dal primo numero libero della serie utilizzata per le fatture relative al tipo di ordine in oggetto.
Nota

In questo campo viene specificato un valore al momento della registrazione della riga fattura in Fatturazione. Lo stato della riga fattura viene conseguentemente impostato su Fatturato.

Data fattura
Data di stampa della fattura.
Nota

Viene specificato un valore per questo campo quando la riga fattura viene registrata in Fatturazione. Lo stato della riga fattura viene di conseguenza impostato su Fatturato.

Data di consegna
La data in cui sono stati consegnati gli articoli.
Consegna - Data registro
La data di registrazione della consegna in LN, ovvero la data e l'ora in cui viene confermata la consegna. È possibile che questa data sia diversa da quella di consegna perché quest'ultima indica il momento in cui le merci sono state consegnate fisicamente.
Nota

Questa data viene utilizzata in Produzione per calcolare il prezzo di costo precedente e fa riferimento al metodo LCMV (Lower Cost or Market Value, costo più basso o valore di mercato).

Importo consegnato
L'importo consegnato del record Consegna o Consumo oppure l'importo di correzione del record Correzione.

Per un record Consegna o Consumo, l'importo consegnato viene calcolato come indicato di seguito:

Quantità consegnata / Quantità ordinata * Importo riga programma

Per un record Correzione, l'importo di correzione viene calcolato nel modo seguente:

Quantità correzione / Quantità consegnata della riga di consegna effettiva * Importo consegnato della riga di consegna effettiva
Nota
  • LN recupera i valori dei campi Quantità ordinata e Importo netto dalla sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000).
  • Quando viene confermato un record Correzione, LN effettua le seguenti operazioni:
    • Aggiorna l'importo fatturato della riga contratto di vendita.
    • Aggiorna il saldo Business Partner con l'importo vendite della correzione fattura.
Importo sconto sull'ordine
Il totale degli importi sconto riga ordine per il programma.
Nota di consegna
Documento di trasporto che include informazioni sulle merci in conto deposito presenti in un camion o in un altro veicolo. Questo documento fa riferimento a uno o più ordini relativi a un destinatario e a un indirizzo di consegna. Se il carico del camion prevede spedizioni a diversi Business Partner, il carico include più note di consegna. Le informazioni presenti in una nota di consegna includono la data di consegna e l'indirizzo, il nome del cliente, informazioni sulle merci in conto deposito e così via. In Italia, la nota di consegna è un documento obbligatorio per legge e viene denominato BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Attualmente è denominato DDT (Documento di trasporto). Le note di consegna vengono utilizzate anche in Portogallo e in Spagna, ma hanno una valenza legale diversa rispetto all'Italia.

Argomenti correlati

Documento di trasporto
Documento ordine nel quale viene indicato dettagliatamente il contenuto di un determinato imballaggio per la spedizione. Tali informazioni comprendono una descrizione degli articoli, il numero dell'articolo dei clienti o degli spedizionieri, la quantità spedita e l'unità di misura scorte assegnata agli articoli spediti.

Questo campo viene utilizzato per cercare la spedizione del programma vendite corrispondente e registrarla in Fatturazione.

Documento di trasporto (esterno)
In un contesto di conto lavoro corrisponde al documento di trasporto per la spedizione dal terzista al produttore.

Questo documento di trasporto viene registrato in Fatturazione solo a scopo informativo.

Peso lordo
Il peso lordo delle spedizioni alle quali fa riferimento la nota di consegna.

Argomenti correlati

Peso lordo
L'unità di misura di peso utilizzata per esprimere il peso lordo.

Argomenti correlati

Vettore/LSP
Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' che al Business Partner 'Origine spedizione', nonché stampare ordini di vendita e di acquisto su una distinta di carico ordinandoli per vettore.

Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner.

Testo
Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.

 

Costo del venduto riga fattura programma vendite
Riga consegna effettiva per programma vendite - Distribuz. riferim.
Prezzi e sconti
Immetti correzione fattura
Crea un record di correzione per la riga di fattura selezionata. È possibile specificare la Quantità di correzione nel nuovo record di correzione creato.
Conferma correzione fattura
Conferma il record di correzione fattura.
Inoltro ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione
Storico righe cons. eff. per progr. vendite