Righe consegna effettiva per programma vendite (tdsls3140m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare le informazioni sulla consegna effettiva relative ai programmi vendite per programma, tipo di programma, revisione del programma, posizione del programma, riga ordine di magazzino pianificato e sequenza di righe ordine di magazzino pianificato.

Nella sessione corrente LN archivia tutte le consegne effettuate per una riga programma vendite.

Una riga di consegna effettiva può essere impostata su uno dei seguenti stati:

  1. Merci consegnate
  2. Inoltrato a Fatturazione
  3. Fatturato
  4. Elaborato

La fatturazione di articoli consegnati viene effettuata in base alle consegne effettive specificate in questa sessione. È possibile visualizzare le righe fattura per il programma vendite nella sessione Righe fattura per programma vendite (tdsls3140m200), da cui possono anche essere rilasciate a Fatturazione. È possibile utilizzare la sessione Righe fattura per programma vendite (tdsls3140m200) anche per correggere quantità consegnate.

 

Stato
Lo stato della riga programma vendite.

Valori consentiti

Valori possibili

Data di consegna
La data in cui sono stati consegnati gli articoli.
Consegna - Data registro
La data di registrazione della consegna in LN, ovvero la data e l'ora in cui viene confermata la consegna. È possibile che questa data sia diversa da quella di consegna perché quest'ultima indica il momento in cui le merci sono state consegnate fisicamente.
Nota

Questa data viene utilizzata in Produzione per calcolare il prezzo di costo precedente e fa riferimento al metodo LCMV (Lower Cost or Market Value, costo più basso o valore di mercato).

Quantità consegnata
La quantità di articoli consegnata con la spedizione.
Quantità consegnata
Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro.

L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino.

Revisione programma
Numero che identifica in modo univoco la revisione del programma vendite. Il numero di revisione del programma vendite indica gli aggiornamenti del programma vendite inviati dal Business Partner.
Programma
Il programma vendite per il quale vengono consegnati gli articoli.
Programma
Il tipo di programma vendite, che consente di specificare lo scopo del programma vendite.

Valori consentiti

Valori possibili

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Numero di sequenza
Il numero della riga di consegna effettiva relativa al programma vendite.
Posizione programma
La riga di programma vendite per cui vengono consegnati gli articoli.
Riga ordine di magazzino
Il numero di posizione della riga di ordine di magazzino pianificato collegata al programma vendite.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Righe ordine pianificato della sessione Collegamenti ordine di magazzino pianificato progr. vendite (tdsls3521m000).

Sequenza righe ordine di magazzino
Il numero di sequenza della riga di ordine di magazzino pianificato collegata al programma vendite.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Numero di sequenza riga ordine pianificato della sessione Collegamenti ordine di magazzino pianificato progr. vendite (tdsls3521m000).

Articolo
L'articolo richiesto nel programma vendite.
Articolo cliente
Il codice di articolo del cliente all'interno del sistema di codifica. LN converte tale codice nel codice di articolo utilizzato nella società impostata.

È possibile specificare codici di articolo esterni e interni nella sessione Sistema di codifica articoli - Articoli (tcibd0104m000).

Revisione articolo cliente

È possibile specificare revisioni per i codici di articolo del cliente nella sessione Articolo Business Partner - Revisioni (tcibd0114m000).

Revisione elemento di progettazione
Lotto
L'ID del lotto valido per il fabbisogno specifico.

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Numero di serie
Identificazione univoca di un singolo articolo fisico. LN utilizza una maschera per generare il numero di serie, che può essere costituito da più segmenti di dati che rappresentano, ad esempio, una data, informazioni relative al colore e al modello, un numero di sequenza e così via.

I numeri di serie possono essere generati per articoli e strumenti.

Indirizzo 'Dest. sped.'
Punto di consegna
Indirizzo definito per la consegna. Ad esempio, un'ubicazione di carico/scarico del magazzino.

Il fornitore utilizza il punto di consegna nel processo di generazione della spedizione. Le spedizioni vengono raggruppate per punto di consegna.

Termini di consegna
Termini o accordi riguardanti la consegna delle merci.
Punto di cambio proprietà legale
Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente.
Riferimento spedizione
Un riferimento utilizzato per identificare sia la spedizione sia l'eventuale scheda di prelievi (se si utilizzano le schede di prelievi) a cui è collegata la riga di programma vendite.

Questo campo consente di combinare in un'unica spedizione righe programma vendite provenienti da programmi vendite differenti.

ID spedizione
Il numero della spedizione con cui vengono consegnati gli articoli.
Posizione spedizione
Il numero della riga di spedizione con cui vengono consegnati gli articoli.
Motivo trasporto
Codice relativo al motivo del trasporto, ad esempio, Riparazione, Vendita, Trasferimento e così via.
Vettore/LSP
Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' che al Business Partner 'Origine spedizione', nonché stampare ordini di vendita e di acquisto su una distinta di carico ordinandoli per vettore.

Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner.

Importo consegnato
L'importo consegnato della riga di consegna effettiva per il programma vendite.

L'importo consegnato viene calcolato nel modo seguente:

Quantità consegnata / Quantità ordinata * Importo riga programma
Nota

LN recupera i valori dei campi Quantità ordinata e Importo netto dalla sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000).

Importo sconto sull'ordine
Il totale degli importi sconto riga ordine per il programma.
Fattura
Il numero della fattura stampata per la riga di consegna effettiva per il programma vendite.
Società di fatturazione
La società finanziaria specificata nella fattura inviata per la riga programma vendite.
Tipo di transazione
Il tipo di transazione utilizzato per registrare la riga di ordine fatturata per la riga di consegna effettiva relativa al programma vendite nel package Fatturazione.
Data fattura
La data in cui è stata creata la fattura per questa riga di consegna effettiva relativa al programma vendite.
Importo fattura
L'importo fatturato a carico del Business Partner 'Destinazione vendita' per la riga di consegna effettiva. Questo importo viene determinato in base alla quantità fatturata e al prezzo e agli sconti relativi alla riga di (consegna) programma.
Varianza importo fatturato
La differenza tra l'importo autofattura ricevuto e l'importo fattura della riga di (consegna) programma vendite.
Valuta
Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote.

In LN

  • Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta
  • Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture
Nota di consegna
Documento di trasporto che include informazioni sulle merci in conto deposito presenti in un camion o in un altro veicolo. Questo documento fa riferimento a uno o più ordini relativi a un destinatario e a un indirizzo di consegna. Se il carico del camion prevede spedizioni a diversi Business Partner, il carico include più note di consegna. Le informazioni presenti in una nota di consegna includono la data di consegna e l'indirizzo, il nome del cliente, informazioni sulle merci in conto deposito e così via. In Italia, la nota di consegna è un documento obbligatorio per legge e viene denominato BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Attualmente è denominato DDT (Documento di trasporto). Le note di consegna vengono utilizzate anche in Portogallo e in Spagna, ma hanno una valenza legale diversa rispetto all'Italia.

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Peso lordo
Il peso lordo delle spedizioni alle quali fa riferimento la nota di consegna.

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Unità di peso
L'unità di misura di peso utilizzata per esprimere il peso lordo.

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Testo
Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo.

 

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Storico righe cons. eff. per progr. vendite
Set di lotti e numeri di serie