Valore predefinito
Il valore predefinito viene compilato in base al gruppo di numeri definito nel campo Gruppo numeri per ordini di vendita/programmi vendite della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).
Programmi vendite (tdsls3111m000)Utilizzare questa sessione per visualizzare o gestire programmi vendite. Nota Non è possibile modificare il programma vendite se le righe programma vendite sono approvate. Anche se possono essere creati manualmente o tramite contratti di vendita, i programmi vendite vengono normalmente generati e aggiornati importando, mediante EDI, i fabbisogni dal Business Partner 'Destinazione vendita'. Nota Fare clic sul pulsante Mostra allegati per avviare la sessione Collegamenti oggetti (dmcom8110m000), che consente di collegare un documento di qualsiasi formato al programma vendite oppure visualizzare il documento o i documenti collegati.
Programma Il numero del programma vendite. Valore predefinito Il valore predefinito viene compilato in base al gruppo di numeri definito nel campo Gruppo numeri per ordini di vendita/programmi vendite della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). Sospeso Se la casella di controllo è selezionata, il programma vendite e le relative righe vengono sospesi. Non è quindi possibile procedere con il processo di programma vendite per questo programma vendite. È possibile sospendere un programma vendite scegliendo Sospendi dal menu appropriato. È possibile sospendere soltanto programmi vendite con stato Creato o Rettificato. È possibile annullare lo stato di sospensione scegliendo Rilascia righe in sospeso dal menu appropriato. Contratto Il contratto di vendita collegato al programma vendite. Nota In questo campo viene inserito un valore se la casella di controllo Usa contratti per programmi della sessione Parametri contratti di vendita (tdsls0100s300) è selezionata oppure se è stata definita una consegna tempificata basata su un contratto di vendita. Posizione La riga contratto di vendita dalla quale viene derivato il programma vendite in caso di consegna tempificata basata su un contratto di vendita. Ufficio contratti L'ufficio vendite collegato alla riga contratto di vendita da cui viene derivato il programma vendite. Nota È possibile fare riferimento a un solo ufficio vendite per programma vendite. Ordine cliente Numero assegnato all'ordine dal Business Partner 'Destinazione vendita'. Nel settore automobilistico può rappresentare il numero del contratto di acquisto del Business Partner 'Destinazione vendita'. Nota L'impostazione della casella di controllo Utilizza ordine cliente per programmi determina la modalità di gestione di questo campo. Motivo trasporto Codice relativo al motivo del trasporto, ad esempio, Riparazione, Vendita, Trasferimento e così via. Codice consegna Codice che indica il responsabile del pagamento per il trasporto delle merci. Business Partner 'Destinazione fattura' Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato. Indirizzo 'Destinazione fattura' Settore di attività Il settore di attività in cui è raggruppato il business partner 'Destinazione vendita'. Area Zona utilizzata per raggruppare Business Partner, clienti, fornitori e impiegati in base a criteri geografici. Valori predefiniti L'area predefinita assegnata al Business Partner 'Destinazione vendita' viene recuperata dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000). Pianificatore Il pianificatore responsabile del programma vendite. Valori predefiniti Se il programma vendite viene creato tramite un contratto di vendita, LN recupera il pianificatore predefinito dal contratto di vendita. Venditore Il venditore responsabile del contratto di vendita. Valori predefiniti Se il programma vendite viene creato tramite un contratto di vendita, LN recupera il venditore predefinito dal contratto di vendita. Origine L'origine del programma vendite. Valori consentiti Tipo di ordine Il tipo di ordine a cui viene rilasciato il programma vendite. Valori consentiti Programma obsoleto Il numero del programma vendite originario, utilizzato per riferimento. Se nel programma vendite vengono utilizzati i numeri di riga programma vendite, LN crea un nuovo programma vendite per il quale le caratteristiche riportate di seguito sono identiche a quelle del programma vendite originario:
Selezione lotto È possibile definire le condizioni per la spedizione di articoli a lotti. Valori consentiti
Ricevimento / Spedizione Utilizzare questo campo per definire la data e l'ora su cui si basano i fabbisogni del programma vendite. Valori consentiti Vettore Società responsabile del trasporto delle merci fino al Business Partner 'Destinazione spedizione'. Termini di consegna Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. Cambio proprietà legale Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. Nota Questo campo viene utilizzato per calcolare il valore del campo Data di consegna della sessione Quantità cumulativa spedita (tdsls3532m000). Ufficio vendite L'ufficio vendite in cui viene gestito il programma. Tutte le transazioni finanziarie dipendono dalla società collegata a questo ufficio vendite. Valore predefinito L'ufficio vendite predefinito viene recuperato come descritto di seguito:
Reparto finanziario Reparto che determina la società finanziaria in cui deve essere registrata la transazione. È inoltre il reparto responsabile per la dichiarazione delle imposte nel paese destinatario imposta relativo all'ordine. È necessario che il Paese della società finanziaria corrisponda al Paese destinatario imposta dell'ordine. Il reparto finanziario è un ufficio amministrazione della società finanziaria. Se la società finanziaria del reparto amministrazione dispone di una partita IVA nel Paese destinatario imposta dell'ordine, il reparto finanziario coincide con il reparto amministrazione. Il reparto finanziario consente di elaborare transazioni finanziarie relative a un ordine in una società finanziaria diversa da quella dell'ufficio vendite. Nota
Valori predefiniti
Motivo di chiusura In questo campo viene indicato il motivo per cui il programma vendite è o verrà terminato. Se si desidera terminare il programma vendite, scegliere Termina dal menu appropriato. È possibile terminare il programma vendite in questo modo soltanto se è stato specificato un motivo. Classificazione imposta Attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che può essere utilizzato per definire eccezioni imposta relative alla transazione. LN recupera la classificazione imposta predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile ad esempio utilizzare la classificazione imposta per i seguenti scopi:
Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Classificazione imposta Business Partner della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Business Partner 'Origine pagamento' Business Partner dal quale si ricevono i pagamenti. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del cliente, il tipo di sollecito da inviare al Business Partner e la frequenza con cui i solleciti vengono inviati. Indirizzo 'Origine pagamento' Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:
I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:
Ricarico per pagamento ritardato Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato. Metodo di pagamento Metodo che consente di creare un pagamento (fattura di acquisto) o un incasso (fattura di vendita). Nel metodo di pagamento vengono definiti i seguenti dettagli:
Si tratta di valori predefiniti che possono essere modificati nell'ordine o nella fattura. Data ultimo ricevimento L'ultima data in cui il Business Partner ha ricevuto una spedizione per il programma vendite. Quantità ultimo ricevimento La quantità che il Business Partner ha ricevuto con l'ultima spedizione per il programma vendite, espressa nell'unità di misura scorte. Precedente richiesta CUM Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino. Revisione Numero che identifica in modo univoco la revisione del programma vendite. Il numero di revisione del programma vendite indica gli aggiornamenti del programma vendite inviati dal Business Partner. Ultimo ASN Il numero del preavviso di spedizione inviato prima dell'ultima spedizione per il programma vendite. ID ultima spedizione Il numero dell'ultima spedizione ricevuta dal Business Partner per il programma vendite. Inviato dal cliente Se la casella di controllo è selezionata, il numero dell'ID ultima spedizione è stato determinato e inviato dal cliente. Se la casella di controllo non è selezionata, il numero dell'ID ultima spedizione è stato determinato dal fornitore in base al valore del campo Metodo individuaz. ID ultima spedizione della sessione Termini e condizioni programma (tctrm1131m000). Tariffa di vendita Fattore per cui viene moltiplicato un importo espresso in una valuta diversa per calcolare l'importo nella valuta base. Tasso/Coefficiente del tasso Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Tasso/Coefficiente del tasso La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nel programma vendite. Sconto sull'ordine Percentuale o importo di sconto da sottrarre dall'importo totale dell'ordine. Valori predefiniti Lo sconto sull'ordine predefinito viene recuperato dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000). Autofatturazione Se la casella di controllo è selezionata, è applicabile l'autofatturazione. In questo caso, la fattura viene creata dal Business Partner 'Destinazione vendita'. Valori predefiniti
Programma con numeri di riferimento Se la casella di controllo è selezionata, il programma vendite è un programma con numeri di riferimento. Revisioni in uso Se la casella di controllo è selezionata, per il programma vendite vengono utilizzati i numeri di revisione dei programmi vendite. Valori predefiniti
Nota Non è possibile selezionare questa casella di controllo nei seguenti casi:
Collegato a schede prelievi Se la casella di controllo è selezionata, le righe di questo programma vendite sono collegate a schede prelievi. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Usa messaggio scheda prelievi della sessione Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000). Utilizza ordine cliente per programmi Se la casella di controllo è selezionata, il numero di ordine cliente di un rilascio vendite in ingresso viene confrontato con il numero di ordine cliente del contratto di vendita collegato. Se la casella di controllo è selezionata, è applicabile quanto segue:
Nota È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto se nella sessione Parametri contratti di vendita (tdsls0100s300) è selezionata la casella di controllo Usa contratti per programmi. Valori predefiniti Utilizza ordine cliente per programmi nella sessione Parametri contratti di vendita (tdsls0100s300). Valuta La valuta in cui sono espressi gli importi del programma vendite. Valore predefinito Se il programma vendite viene creato tramite un contratto di vendita, LN recupera la valuta dal contratto di vendita. Tipo tasso di cambio Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via. Determinatore tasso Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio. Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato. Valori consentiti Business Partner 'Destinazione vendita' In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:
Valore predefinito Se il programma vendite viene creato tramite un contratto di vendita, LN recupera il Business Partner 'Destinazione vendita' dal contratto di vendita. In questo caso, non è possibile modificare il Business Partner 'Destinazione vendita'. Business Partner 'Destinazione spedizione' Il business partner 'Destinazione spedizione' a cui vengono spedite le merci. Valore predefinito Se il programma vendite viene creato tramite un contratto di vendita, LN recupera il Business Partner 'Destinazione spedizione' dal contratto di vendita. In questo caso, non è possibile modificare il Business Partner 'Destinazione spedizione'. Se al programma vendite non è collegato alcun contratto di vendita e si specifica il campo Business Partner 'Destinazione vendita', il Business Partner 'Destinazione spedizione' corrisponde a quello collegato al Business Partner 'Destinazione vendita' nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). Articolo L'articolo richiesto del programma vendite. LN recupera le caratteristiche e le condizioni di consegna di questo articolo dal contratto di vendita collegato o dalla sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000). In un programma vendite non è possibile includere articoli dei seguenti tipi:
Nota Quando il magazzino è controllato da WMS, possono verificarsi le seguenti situazioni:
Valori predefiniti Se il programma vendite viene creato tramite un contratto di vendita, LN recupera l'articolo dal contratto di vendita. Tipo di programma Il tipo di programma vendite, che consente di specificare lo scopo del programma vendite. Nota Se il campo Tipo di ordine è impostato su Trasferimento magazzino, nel campo corrente può essere visualizzato solo il valore Programma di spedizione. Valori consentiti Testo programma Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo per il programma vendite. Descrizione standard Se la casella di controllo è selezionata, viene stampato il testo relativo alla vendita dell'articolo specificato nella sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000). Stato Lo stato del programma vendite indica la fase del programma nel processo di programma vendite. Valori consentiti Registra storico programmi Se la casella di controllo è selezionata, lo storico deve essere registrato per il programma vendite. Nota Questo campo non può essere modificato durante il ciclo di vita del programma vendite. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore del parametro Registra storico programmi nella sessione Parametri contratti di vendita (tdsls0100s300) al momento della creazione del programma vendite. Se il parametro viene modificato dopo la data di creazione del programma vendite, il campo rimane invariato. Indirizzo Il codice indirizzo del business partner 'Destinazione vendita'. Valore predefinito Se il programma vendite viene creato tramite un contratto di vendita, LN recupera l'indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita' dal contratto di vendita. Contatto Valore predefinito Se il programma vendite viene creato tramite un contratto di vendita, LN recupera il contatto del Business Partner 'Destinazione vendita' dal contratto di vendita. Contatto Il nome completo del contatto. Indirizzo Nota
Contatto Il contatto del Business Partner 'Destinazione spedizione'. Valore predefinito Se il programma vendite viene creato tramite un contratto di vendita, LN recupera il contatto del Business Partner 'Destinazione spedizione' dal contratto di vendita. Se al programma vendite non è collegato alcuno contratto di vendita e si specifica il Business Partner 'Destinazione spedizione', LN recupera il contatto del Business Partner 'Destinazione spedizione' dalla sessione Business Partner 'Destinazione spedizione' (tccom4111s000). Sistema di codifica articoli Metodo esterno alternativo per la codifica degli articoli. I sistemi di codifica possono essere sistemi standard generali, ad esempio EAN, o sistemi dipendenti da un Business Partner specifico. Valore predefinito Se il programma vendite viene creato tramite un contratto di vendita, LN recupera il sistema di codifica degli articoli predefinito dalla riga di contratto di vendita. Articolo cliente Il codice di articolo all'interno del sistema di codifica. LN converte tale codice nel codice di articolo utilizzato nella società impostata. Questa conversione consente, ad esempio, di utilizzare il codice di articolo del Business Partner 'Origine vendita' o del Business Partner 'Destinazione vendita' durante l'immissione del programma. È possibile specificare codici di articolo esterni e interni nella sessione Sistema di codifica articoli - Articoli (tcibd0104m000). Autorizzazione produzione Un'autorizzazione valida per avviare la produzione di una quantità di articoli richiesti nel programma vendite, espressa nell'unità di misura scorte. Autorizzazione materie prime Un'autorizzazione valida per acquistare le materie prime necessarie per la produzione della quantità di articoli richiesta nel programma vendite, espressa nell'unità di misura scorte. Scadenza autorizzazione produzione La data fino a cui rimane valida l'autorizzazione produzione. Nota Questa data deve essere anteriore alla data corrente. Massima produzione La massima autorizzazione produzione ricevuta dal Business Partner per il programma vendite. Il Business Partner deve pagare per questa quantità di articoli prodotti non ancora spediti, espressa nell'unità di misura scorte. Massima autorizzazione materie prime La massima autorizzazione materie prime ricevuta dal Business Partner per il programma vendite. Il Business Partner deve pagare per le materie prime acquistate per questa quantità di articoli, espressa nell'unità di misura scorte. Scadenza autorizzazione materie prime La data fino a cui rimane valida l'autorizzazione materie prime. Nota Questa data non può essere antecedente alla Scadenza autorizzazione produzione. Data reimpostazione CUM cliente A partire da questa data, LN calcola le quantità cumulative e le autorizzazioni del programma vendite. Quantità cumulativa ricevuta La quantità cumulativa totale ricevuta dal Business Partner 'Destinazione spedizione' per questo programma vendite, espressa nell'unità di misura scorte. Precedente richiesta CUM Le quantità cumulative richieste ricevute dal Business Partner con l'ultimo messaggio EDI ricevuto per il programma vendite, espresse nell'unità di misura scorte. Quantità cumulativa spedita La quantità cumulativa totale spedita al Business Partner 'Destinazione spedizione' per questo programma vendite, espressa nell'unità di misura scorte. Modello quantità cumulativa utilizzato Il modello cumulativo basato sull'utilizzo delle quantità cumulative comunicate in una società logistica. Quantità cumulativa fatturata La quantità cumulativa totale fatturata per questo programma vendite, espressa nell'unità di misura scorte. Data di generazione La data di generazione o creazione del programma vendite. Valori predefiniti La data di generazione predefinita corrisponde alla data del sistema. Informazioni aggiuntive Campi definiti dall'utente che possono essere collegati a tabelle di LN. Il contenuto dei campi aggiuntivi può essere trasferito da una tabella all'altra di LN. I campi di informazioni aggiuntive non sono significativi per LN poiché al relativo contenuto non è collegata alcuna logica funzionale.
Determina nuovo prezzo LN recupera i dati più recenti relativi alla determinazione dei prezzi per il programma vendite. Di conseguenza, LN effettua le seguenti operazioni:
Questo comando viene disattivato nei seguenti casi:
Righe Avvia la sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000). Rettifica programmi vendite Avvia la sessione Rettifica programmi vendite (tdsls3210m000). Approvazione programmi vendite Avvia la sessione Approvazione programmi vendite (tdsls3211m000). Rettifica e approva Rettifica direttamente e approva un programma vendite selezionato. Simula approvaz. L'approvazione del programma vendite viene soltanto simulata e non elaborata. Per ogni riga del programma vendite (revisione), vengono segnalati gli aggiornamenti apportati agli ordini di magazzino pianificati collegati, che è possibile visualizzare nella scheda Registro messaggi della sessione Programma vendite (tdsls3611m000). Non viene segnalata la creazione di nuovi ordini di magazzino pianificati per nuove righe di programma. Questo comando consente di comprendere le modifiche e, ad esempio, intervenire manualmente oppure non approvare tale programma vendite (o revisione) e attendere il successivo programma modificato (o revisione). Elaborazione programmi vendite consegnati Avvia la sessione Elaborazione programmi vendite consegnati (tdsls3223m000). Chiusura programmi vendite Avvia la sessione Chiusura programmi vendite (tdsls3211m100). È possibile avviare la sessione Chiusura programmi vendite (tdsls3211m100) soltanto per i programmi vendite con stato non impostato su Terminato o In fase di chiusura. Termina Termina direttamente un programma vendite selezionato. È possibile terminare un programma vendite in questo modo soltanto se è stato specificato il Motivo di chiusura nella sessione di dettagli Programmi vendite (tdsls3111m000). Sospeso Sospende il programma vendite selezionato e le relative righe. Non è quindi possibile procedere con il processo di programma vendite per questo programma vendite. È possibile sospendere soltanto programmi vendite con stato Creato o Rettificato. Se si sospende un programma vendite, viene automaticamente selezionata la casella di controllo Sospeso. Rilascia righe in sospeso Annulla lo stato In sospeso del programma vendite selezionato e delle relative righe. La casella di controllo Sospeso viene quindi deselezionata. Informazioni programma di spedizione supplementare Avvia la sessione Informaz. progr. di spedizione supplementare (tdsls3517m000). È possibile avviare la sessione Informaz. progr. di spedizione supplementare (tdsls3517m000) soltanto se il programma vendite selezionato è di tipo Programma di spedizione supplementare. Righe rilascio v&endite A seconda del tipo di rilascio, questo comando avvia la sessione Righe rilascio vendite (tdsls3508m000) o Righe rilascio vendite - Programma spedizione supplementare (tdsls3116m000). Inoltro programmi vendite a Ordine Avvia la sessione Inoltro programmi vendite a Ordine (tdsls3207m000). Inoltro ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione Avvia la sessione Inoltro ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione (tdsls4247m000). Ultima revisione Visualizza soltanto le ultime revisioni dei programmi vendite. Riconciliazione programmi vendite Avvia la sessione Riconciliazione programmi vendite (tdsls3131m000). Ripristina programma Annulla l'ultima approvazione dell'ultima revisione del programma vendite selezionato. Tutte le revisioni Visualizza tutte le revisioni dei programmi vendite. Eliminazione revisioni del programma vendite Elimina le revisioni obsolete di un programma vendite nella sessione Eliminazione revisioni del programma vendite (tdsls3212m000). Autorizzazioni produzione/materie prime Avvia la sessione Autorizzazioni produzione/materie prime (tdsls3134m000). Quantità cumulativa spedita Avvia la sessione Quantità cumulativa spedita (tdsls3532m000). Quantità cumulativa fatturata Avvia la sessione Quantità cumulativa fatturata (tdsls3533m000). Reimpostazione quantità cumulative Avvia la sessione Reimpostazione quantità cumulative (tdsls3230m000). Eliminazione programmi vendite Avvia la sessione Eliminazione programmi vendite (tdsls3224m000). Ord. di magazz. pianificati da progr. vendite Avvia la sessione Sales Schedule Planned Warehouse Orders (tdsls3520m000). Programmi aperti Visualizza soltanto i programmi con stato Creato, Rettificato e Approvato. Tutti i programmi Visualizza tutti i programmi vendite disponibili. Pegging ordini Avvia la sessione Visualizzazione pegging ordine (cprrp0740m000). Visualizzazione storico programmi vendite Avvia la sessione Visualizzazione storico programmi vendite (tdsls3660m000).
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