Ordini di acquisto - Panoramica ricevimenti (tdpur4531m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare il ricevimento delle merci ordinate.

Dal menu appropriato è possibile scegliere le seguenti opzioni:

 

Riga ordine
Il numero che identifica l'ordine di acquisto.
Riga ordine
Il numero della riga ordine di acquisto.
Riga ordine
Numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione di una riga ordine di vendita (o di una riga consegne di vendita) oppure di una riga ordine di acquisto (o del dettaglio di una riga ordine di acquisto).
Articolo
In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici:

  • Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
  • Servizi
  • Servizi conto lavoro
  • Articoli Elenco (menu/opzioni)
Codice identificativo di configurazione
Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con identificatore di configurazione.
BP 'Origine vendita'
Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.
Origine
L'origine della riga ordine di acquisto.

Valori consentiti

Origine ordini di acquisto

In conto lavoro
Se la casella di controllo è selezionata, per l'articolo è applicabile la modalità operazione conto lavoro o articolo conto lavoro.
Testo intestazione
Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo relativo all'intestazione.
Testo riga
Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo relativo alla riga ordine di acquisto.
Testo piè di pagina
Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo relativo al piè di pagina.
Data ordine
Data di generazione automatica o di inserimento manuale dell'ordine nel sistema.
Data di ricevimento effettiva
Data in cui vengono consegnate le merci vendute.
Quantità ordinata
Quantità che deve essere consegnata secondo i termini indicati nella riga ordine. La quantità viene espressa nell'unità di acquisto o nell'unità di vendita dell'articolo.
Quantità documento di trasporto
La quantità indicata nel documento di trasporto.
Quantità ricevuta
Quantità consegnata dal fornitore espressa nell'unità di acquisto o nell'unità di misura scorte.
Quantità approvata
Quantità respinta
La quantità respinta totale meno la quantità accettata successivamente per questa riga ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe ordine a saldo, espressa nell'unità di acquisto.
Quantità respinta resa
La quantità respinta totale restituita dall'ubicazione merci scartate al Business Partner 'Origine vendita' per questa riga ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe ordini a saldo, espressa nell'unità di acquisto.
Quantità respinta distrutta
La quantità respinta totale che è stata distrutta presso l'ubicazione merci scartate per questa riga ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe ordine a saldo, espressa nell'unità di acquisto.
Quant. in Ubic. merci scart.
La quantità totale attualmente presente presso l'ubicazione merci scartate per questa riga ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe ordine a saldo, espressa nell'unità di acquisto.
Quantità ordine a saldo
Unità di acquisto
Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto.
Importo ordine
Importo netto della riga ordine espresso nella valuta transazione. L'importo viene calcolato nel modo seguente:
Importo = (Quantità * Prezzo) - Sconto riga ordine
Importo ricevimento
L'effettivo importo consegnato. Può differire dall'importo ordinato.
Importo sconto riga ordine
L'importo sconto risultante dallo sconto sulla riga ordine. L'importo viene calcolato nel modo seguente:
Importo sconto sulla riga ordine = Quantità * Prezzo * Sconto sulla riga ordine/100

Il risultato del calcolo viene arrotondato. L'importo sconto sulla riga ordine viene sempre espresso nella valuta dell'ordine o dell'offerta.

Importo sconto sull'ordine
Il totale degli importi sconto riga ordine per l'ordine.
Importo fattura
Importo addebitato a un Business Partner.
Valuta
La valuta in cui sono espressi gli importi indicati nell'ordine di acquisto.
Spedizione
Codice della spedizione creato da Magazzino durante il processo di elaborazione del preavviso di spedizione (ASN).
Numero ASN fornitore
Il numero ASN del Business Partner 'Origine vendita'.
Ricevimento
Numero di sequenza assegnato ai singoli ricevimenti di merci.
Quantità fatturata
Numero di articoli effettivamente fatturati.
Tipo di riga ordine
Questo campo determina il tipo della riga ordine in oggetto.

Valori consentiti

Tipo di riga ordine