Modifica prezzo e sconti dopo il ricevimento (tdpur4122m000)

Utilizzare questa sessione per modificare prezzi e/o sconti per le righe ordine di acquisto in seguito alla registrazione dei ricevimenti nella sessione Ricevimento magazzino (whinh3512m000).

È possibile modificare i prezzi o gli sconti per righe di totale o righe di dettagli. In caso di modifica del prezzo o degli sconti per una Riga di totale, LN copia i nuovi prezzi e i nuovi sconti in tutti i dettagli della riga e tutte le righe ordine a saldo collegate. Analogamente, in caso di modifica del prezzo o degli sconti per una riga di dettagli, LN copia i nuovi prezzi e i nuovi sconti in tutti i dettagli sottostanti.

Nota

Se si modifica una riga per cui è presente una relazione ordine-contratto, il valore della casella di controllo Utilizza sempre prezzo e sconto contratto della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) determina il modo in cui viene gestito il collegamento con il contratto.

 

Ordine di acquisto
Ordine in cui vengono indicati gli articoli consegnati da un Business Partner 'Origine vendita' in base a determinati termini e condizioni.

Un ordine di acquisto è costituito dai seguenti elementi:

  • Un'intestazione contenente i dati generali relativi all'ordine, i dati relativi al Business Partner 'Origine vendita', i termini di pagamento e quelli di consegna.
  • Una o più righe ordine contenenti informazioni più dettagliate relative agli articoli effettivi da consegnare.
Ordine di acquisto
Il numero della riga ordine di acquisto.
Ordine di acquisto
Il numero di sequenza della riga ordine di acquisto.
Ordine di acquisto
Il tipo della riga ordine corrente.

Valori consentiti

È possibile scegliere uno dei seguenti tipi di riga:

  • Totale
    La riga ordine è suddivisa in diversi dettagli di riga ordine. Le modifiche di prezzo o sconto inserite vengono applicate all'intera riga ordine.
  • Riga ordine
    La riga ordine non è suddivisa. Può essere creata manualmente o generata automaticamente.
BP 'Origine vendita'
Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.
Prezzo
Prezzo pagato per un articolo, espresso nella valuta di acquisto.
Valuta
Unità monetaria in cui viene espresso il prezzo di acquisto.
Nota

Non è possibile modificare la valuta se per l'ordine di acquisto sono state specificate delle righe.

Unità prezzo di acquisto
Unità dell'articolo in cui viene espresso il prezzo di acquisto dell'articolo. Tale unità di misura può essere diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo.
Aggiorna prezzo nel file articoli
Se la casella di controllo è selezionata, il prezzo modificato viene archiviato nel file degli articoli. Il campo Prezzo di acquisto della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) viene aggiornato. Il nuovo prezzo viene utilizzato per ogni ordine successivo dell'articolo, a condizione che non venga trovato un prezzo nei listini.

Se la casella di controllo non è selezionata, il prezzo di acquisto viene aggiornato solo nella riga ordine, non nel file degli articoli.

Sconti multipli
Se la casella di controllo è selezionata, gli sconti vengono definiti al livello due o a un livello superiore. È possibile modificare questi sconti nei campi Percentuale sconto e Importo ricevimento.
Percentuale sconto
Percentuale detraibile dal prezzo di acquisto o di vendita lordo.
Importo sconto
L'importo sconto risultante dallo sconto sulla riga ordine. L'importo viene calcolato nel modo seguente:
Importo sconto sulla riga ordine = Quantità * Prezzo * Sconto sulla riga ordine/100

Il risultato del calcolo viene arrotondato. L'importo sconto sulla riga ordine viene sempre espresso nella valuta dell'ordine o dell'offerta.

Nota

È possibile inserire un importo sconto solo se non è stata registrata alcuna percentuale sconto.

Codice sconto
Modo per indicare il motivo della concessione di uno sconto. È ad esempio possibile concedere uno sconto a fronte dell'ingente quantitativo di ordini effettuati dal cliente. Se si concede uno sconto o si aggiunge un ricarico a una fattura di vendita, è possibile inserire un codice sconto per indicarne il motivo.

Ricarichi e sconti possono essere il risultato di quanto segue:

  • Sconti standard
  • Ricarichi
  • Provvigioni dovute
  • Ribassi dovuti
Importo consegnato
L'importo netto della riga per un ricevimento di merci specifico. L'importo netto della riga non include l'imposta e lo sconto ordine. L'importo netto della riga viene espresso nella valuta ordine.

Il calcolo viene eseguito nel modo seguente:

  1. LN calcola e arrotonda l'importo sconto totale sull'ordine.
  2. LN calcola e arrotonda l'importo sconto sull'ordine per riga ordine.
  3. LN calcola l'importo netto della riga nel modo seguente:
(Quantità ricevuta * Prezzo) - Importo sconto sull'ordine per riga ordine 
Applica prezzo/sconti a ricevute di pagamento
Se la casella di controllo è selezionata, per le righe ordine o di dettaglio con tipo di pagamento Pagamento all'utilizzo, le modifiche di prezzo o sconto vengono applicate anche alle scorte consumate per la riga ordine corrente. I prezzi o gli sconti sono rettificati in base alle ricevute di pagamento acquisti appropriate.

Nella sessione Modifica prezzo e sconti ricevute di pagamento acquisti (tdpur4132m000) è possibile modificare i prezzi e gli sconti per le scorte consumate.

Distribuzione pegging
Se la casella di controllo è selezionata, viene collegata una distribuzione pegging a questa Riga ordine di acquisto.
Contratto di acquisto
Il numero del contratto di acquisto collegato.
Posizione contratto
Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto.
Ufficio acquisti contratto
L'ufficio acquisti correlato al contratto.
Contratto ignorato
Se la casella di controllo è selezionata, è presente un contratto valido, ma non è collegato alla riga di ordine.

Questa casella di controllo è selezionata se si verifica una delle seguenti condizioni:

  • Più contratti sono disponibili per la selezione ma nessuno di essi è collegato alla riga ordine.
  • Un contratto precedentemente collegato è stato manualmente scollegato dalla riga ordine di acquisto.
Nota

Se un contratto viene scollegato in modo automatico in seguito all'aggiornamento di uno o più campi, la casella di controllo risulta deselezionata.

Data di ricevimento effettiva
Data in cui vengono consegnate le merci vendute.
Quantità ordinata
La quantità ordinata espressa nell'unità di acquisto.
Quantità ordinata
Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto.
Quantità ordinata
La quantità ordinata espressa nell'unità di misura scorte.
Quantità ordinata
Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro.

L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino.

Quantità ricevuta
La quantità consegnata espressa nell'unità di acquisto.
Quantità ricevuta
La quantità consegnata espressa nell'unità di misura scorte.
Quantità ordine a saldo
La quantità ordine a saldo espressa nell'unità di acquisto.
Quantità ordine a saldo
La quantità ordine a saldo espressa nell'unità di misura scorte.
Articolo
In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici:

  • Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
  • Servizi
  • Servizi conto lavoro
  • Articoli Elenco (menu/opzioni)

 

Distribuzione pegging
Avvia la sessione Distribuzione pegging acquisti (tdpur5100m000), che consente di visualizzare i dettagli della distribuzione pegging.
Sconti riga
Avvia la sessione Sconti riga (tdpcg0200m200), in cui vengono visualizzati gli sconti per la riga ordine di acquisto corrente.