Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire le righe di fornitura materiali collegate a una riga ordine di acquisto in conto lavoro, che indicano tutti i materiali e gli assemblati intermedi forniti dal produttore al terzista.

Dopo che i materiali vengono forniti al terzista, il produttore ne resta il proprietario. Non sono pertanto necessarie fatture di vendita.

Tipi di conto lavoro

Il modo in cui le righe di fornitura materiali dell'ordine di acquisto vengono gestite in questa sessione, che può corrispondere a operazione conto lavoro, articolo conto lavoro o conto lavoro non pianificato.

  • Operazione conto lavoro

    Le righe di fornitura materiali vengono specificate da Gestione reparto produzione e sono basate sulle righe materiale stimato dell'operazione in conto lavoro di un ordine di produzione.

    • Non è possibile immettere, gestire o eliminare manualmente righe di fornitura materiali in questa sessione. Le modifiche vengono avviate dalle righe materiale stimato.
    • I materiali consumati vengono prelevati dalle scorte. Produzione aggiorna questa sessione con la quantità di materiale consumato.
  • Articolo conto lavoro

    Le righe di fornitura materiali vengono specificate dalle righe distinta base (BOM) per cui la casella di controllo Fornito da terzista è deselezionata.

    • È possibile immettere, gestire o eliminare manualmente righe di fornitura materiali in questa sessione.
    • Acquisti aggiorna questa sessione con la quantità di materiale consumato. A tale scopo viene utilizzato un messaggio di consumo o lo scarico a consuntivo durante il ricevimento degli articoli in conto lavoro.
  • Conto lavoro non pianificato
    Se si sceglie l'affidamento in conto lavoro dopo la creazione di un ordine di produzione, è applicabile il conto lavoro non pianificato. In questo caso, le righe di fornitura materiali vengono specificate da Gestione reparto produzione e sono basate sulle righe materiale stimato dell'operazione in conto lavoro dell'ordine di produzione originario, di cui viene eseguita l'eliminazione dopo che è stato generato l'ordine di acquisto dell'articolo conto lavoro.
Nota

Se il produttore riceve una quantità inferiore a quella ordinata o le merci vengono respinte, viene creata una riga ordine a saldo. A questa riga non vengono collegate righe di fornitura materiali aggiuntive. Inserendo nuove righe materiale stimato per l'operazione conto lavoro o aggiungendo manualmente righe di fornitura materiali per l'articolo conto lavoro, è possibile aggiungere righe di fornitura materiali alla riga ordine a saldo.

  • La gestione degli ordini a saldo per i materiali dipende dal tipo di ordine di trasferimento utilizzato per fornire i materiali.
    • Trasferimento ordine di vendita
      Se la quantità consegnata è inferiore alla quantità necessaria, viene creata una riga ordine a saldo in Vendite. La riga ordine a saldo viene collegata all'ordine di acquisto correlato nella sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000).
    • Trasferimento magazzino
      Se la quantità trasferita è inferiore alla quantità necessaria, viene creato un ordine a saldo per il trasferimento magazzino se la casella di controllo Crea ordini a saldo relativa al tipo di ordine è selezionata nella sessione Tipo di ordine di magazzino (whinh0110m000).
Ordini di fornitura

Gli ordini di fornitura o i programmi forniture devono essere generati nella sessione corrente o nella sessione Generazione ordini fornitura per conto lavoro (tdpur4216m000). Il modo in cui vengono generati ordini di fornitura o programmi forniture per i materiali dipende dal sistema di fornitura.

  • Controllato da ordine/Unico
    Se la casella di controllo Responsabile pianificazione fornitura è selezionata, il valore del campo Tipo fornitura determina da dove vengono forniti i materiali.
    • Se questo campo è impostato su Magazzino, deve essere generato un ordine di trasferimento magazzino, un ordine di trasferimento vendite o un programma trasferimenti vendite per trasferire i materiali dal magazzino dei componenti (magazzino origine fornitura) al magazzino amministrato (magazzino destinazione fornitura), che rappresenta il magazzino reparto produzione del terzista.
    • Se questo campo è impostato su Fornitore, il produttore ordina le merci dal Business Partner 'Origine vendita' che consegna direttamente le merci al magazzino amministrato (magazzino destinazione fornitura), che rappresenta il magazzino reparto produzione del terzista. Deve pertanto essere generato un ordine di acquisto o un programma acquisti fornitura.
  • Se la casella di controllo Responsabile pianificazione fornitura è deselezionata, Pianificazione aziendale genera un ordine di acquisto o un programma acquisti nel sistema del terzista che viene inviato al produttore. Tramite un trasferimento vendite nel sistema del produttore, i materiali vengono trasferiti dal produttore al terzista.
  • Controllato da ordine/Batch
    In caso di sistema di fornitura controllato da ordini/batch, gli ordini di fornitura vengono generati da Magazzino in base alle richieste di fornitura. Non è presente alcun collegamento tra le righe di fornitura materiali disponibili in questa sessione e gli ordini di fornitura generati.
  • Altro sistema di fornitura
    In caso di sistema di fornitura diverso da Controllato da ordine/Unico o Controllato da ordine/Batch, gli ordini di fornitura vengono gestiti da Pianificazione aziendale. Non è presente alcun collegamento tra le righe di fornitura materiali disponibili in questa sessione e gli ordini di fornitura generati.
Nota
  • Per il sistema di fornitura Controllato da ordine/Unico, è possibile utilizzare questa sessione per generare ordini di fornitura. Per tutti altri sistemi di fornitura, questa sessione viene utilizzata per scopi informativi e per visualizzare la quantità di materiale consumato.
  • In caso di modifica dei campi della riga ordine in un ordine di acquisto approvato, le righe di fornitura materiali e gli ordini di fornitura collegati vengono aggiornati. Se vengono modificati i campi Articolo o In conto lavoro, tuttavia, le righe di fornitura materiali collegate vengono eliminate.

 

Ordine di acquisto
L'ordine di acquisto a cui sono collegate le righe di fornitura materiali.
Riga
Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto.
Riga
Numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione di una riga ordine di vendita (o di una riga consegne di vendita) oppure di una riga ordine di acquisto (o del dettaglio di una riga ordine di acquisto).
Sequenza materiale
Numero che identifica un record di dati o una fase in una sequenza di attività. I numeri di sequenza vengono utilizzati in molti contesti. Di solito, LN genera il numero di sequenza per il successivo articolo o passaggio. A seconda del contesto, è possibile sovrascrivere tale numero. In alcuni casi, è possibile modificare la numerazione impostando i parametri corrispondenti.
Numero sequenza riferimento ordine di magazzino
Un numero di sequenza della fornitura materiali, utilizzato come riferimento univoco per le righe ordine di ingresso e di uscita in Magazzino. Il numero di sequenza della fornitura materiali è univoco per ogni riga ordine di acquisto.
Nota
  • Per distinguere i numeri di sequenza delle forniture materiali da altri numeri di sequenza, la numerazione va da 1000 a 9999.
  • Questo campo è applicabile solo per articoli conto lavoro, per cui devono essere generate righe ordine di ingresso e/o di uscita per le righe di fornitura materiali.
Materiale
Il materiale che deve essere fornito dal produttore al terzista.
Assemblato intermedio
Se la casella di controllo è selezionata, il materiale è un assemblato intermedio.
Nota

Se il materiale è un assemblato intermedio, la casella di controllo Responsabile pianificazione fornitura è sempre selezionata.

Codice identificativo di configurazione
Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con identificatore di configurazione.
Quantità richiesta
La quantità di materiale necessaria per il terzista.

Per gli articoli conto lavoro, questa quantità viene calcolata in base alla seguente formula:

(Quantità netta + scarto) * Quantità ordinata
               
  • La quantità netta e lo scarto vengono recuperati dalla sessione Distinta base (tibom1110m000).
  • La quantità ordinata viene recuperata dalla sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000).

Per le operazioni conto lavoro, questa quantità viene calcolata in base alla seguente formula:

                  Da prelevare + Consegna successiva
               

Queste quantità vengono recuperate dalla sessione Materiali stimati (ticst0101m000).

Unità di misura scorte
Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro.

L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino.

Data di ricevimento pianificata
La data pianificata per il ricevimento del materiale da parte del terzista.
Nota

Questo campo è applicabile solo se il valore del campo Sistema fornitura è Controllato da ordine/Unico o Controllato da ordine/Batch.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Data ordine della sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000).

Ordine di produzione
Il numero dell'ordine di produzione collegato.
Nota

Questo campo è applicabile solo per le operazioni conto lavoro.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Ordine di produzione della sessione Materiali stimati (ticst0101m000).

Riga ordine di produzione
Il numero di posizione del materiale stimato.
Nota

Questo campo è applicabile solo per le operazioni conto lavoro.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Posizione della sessione Materiali stimati (ticst0101m000).

Operazione
Il numero dell'operazione per cui il materiale è necessario.
Nota

Questo campo è applicabile solo per le operazioni conto lavoro.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Operazione della sessione Materiali stimati (ticst0101m000).

Magazzino destinazione fornitura
Il magazzino amministrato a cui vengono forniti i materiali.
Nota
  • Questo campo è applicabile solo se la casella di controllo Responsabile pianificazione fornitura è deselezionata.
  • Il magazzino deve essere di tipo Normale, Reparto produzione o Conto deposito (non di proprietà).

Valori predefiniti

  • Per le operazioni conto lavoro e il conto lavoro non pianificato, per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Gestione reparto produzione.
  • Per gli articoli conto lavoro, per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Magazzino 'Destinazione spedizione' della sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000).
Quantità fornitura
La quantità di materiale fornita al terzista, espressa nell'unità di fornitura.
Nota

È possibile utilizzare questo campo solo se il campo Sistema fornitura è impostato su Controllato da ordine/Unico e la casella di controllo Responsabile pianificazione fornitura è selezionata.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Quantità richiesta.

Quantità fornitura
L'unità di misura in cui viene espressa la Quantità fornitura.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Unità di misura scorte.

Quantità fornitura
La quantità di materiale fornita al terzista, espressa nell'unità di misura scorte.
Nota

È possibile utilizzare questo campo solo se il campo Sistema fornitura è impostato su Controllato da ordine/Unico e la casella di controllo Responsabile pianificazione fornitura è selezionata.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Quantità richiesta.

Responsabile pianificazione fornitura
Se la casella di controllo è selezionata, spetta al produttore avviare la fornitura di componenti al magazzino del terzista.

Se la casella di controllo non è selezionata, l'avvio della fornitura di componenti dal magazzino del produttore spetta al terzista.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Responsabile pianificazione fornitura della sessione Termini e condizioni pianificazione (tctrm1135m000), che può essere avviata dalla sessione Riga termini e condizioni (tctrm1620m000).

Sistema fornitura
Sistema utilizzato per coordinare la fornitura tempestiva delle merci alle linee di produzione o assemblaggio.

In LN sono disponibili i sistemi di fornitura riportati di seguito:

  • Punto ordine tempificato
  • KANBAN
  • Controllato da ordine/Batch
  • Controllato da ordine/SILS
  • Controllato da ordine/Unico

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Sistema fornitura della sessione Magazzino - Articolo (whwmd2110s000).

Tipo fornitura
L'ubicazione da cui i materiali vengono forniti al terzista.
  • Magazzino
    La fornitura viene eseguita da un magazzino.
  • Fornitore
    La fornitura viene eseguita da un fornitore del produttore (Business Partner 'Origine vendita').
  • Se questo campo è impostato su Magazzino, deve essere generato un ordine di trasferimento fornitura o un programma trasferimenti forniture per la spedizione dei materiali dal produttore al terzista.
  • Se questo campo è impostato su Fornitore, deve essere generato un ordine di acquisto o un programma acquisti fornitura per ordinare le merci dal Business Partner 'Origine vendita', che consegna direttamente le merci al terzista.
Nota
  • Se la casella di controllo Magazzino origine fornitura della sessione Magazzino - Articolo (whwmd2110s000) è selezionata, questo campo viene impostato su Magazzino.
  • Se la casella di controllo Magazzino origine fornitura della sessione Magazzino - Articolo (whwmd2110s000) è deselezionata, questo campo viene impostato su Fornitore.
Business Partner 'Origine vendita'
Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.
Nota

È possibile specificare un valore in questo campo solo se il campo Tipo fornitura è impostato su Fornitore.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Business Partner 'Origine vendita' della sessione Magazzino - Articolo (whwmd2110s000).

Business Partner 'Origine spedizione'
Business Partner che spedisce le merci ordinate all'organizzazione. In genere, rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino di un fornitore. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito presso cui si desidera ricevere le merci, l'indicazione di un'eventuale ispezione delle merci, il vettore che si occupa del trasporto e il Business Partner 'Origine vendita' interessato.
Nota

È possibile specificare un valore in questo campo solo se il campo Tipo fornitura è impostato su Fornitore.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo BP 'Origine spedizione' della sessione Magazzino - Articolo (whwmd2110s000).

Magazzino origine fornitura
Il magazzino da cui viene eseguita la fornitura di materiali al Magazzino destinazione fornitura, che rappresenta il magazzino reparto produzione del terzista.
Nota
  • Questo campo non è applicabile se la fornitura è anonima e/o il valore del campo Sistema fornitura è Controllato da ordine/Batch.
  • Il magazzino deve essere di tipo Normale, Reparto produzione o Conto deposito (non di proprietà).

Valori predefiniti

  • Per le operazioni conto lavoro e il conto lavoro non pianificato, per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Gestione reparto produzione.
  • Per gli articoli conto lavoro, per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Magazzino di fornitura della sessione Magazzino - Articolo (whwmd2110s000).
Tipo trasferimento
Il tipo di ordine di trasferimento fornitura o programma trasferimenti forniture tramite il quale i materiali vengono spediti dal produttore al terzista.
Nota

Se la casella di controllo Responsabile pianificazione fornitura è deselezionata, non è necessario generare ordini di trasferimento per le righe di fornitura materiali in questa sessione. In questo caso spetta al terzista determinare come ottenere i materiali richiesti e generare gli ordini di fornitura.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Tipo di trasferimento della sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000), che può essere avviata dalla sessione Riga termini e condizioni (tctrm1620m000). Se non vengono definiti termini e condizioni, il valore predefinito è Trasferimento magazzino.

Valori consentiti

Tipo trasferimento

Numero ordine fornitura
Il numero dell'ordine di fornitura o del programma forniture generato per fornire i materiali dal produttore o dal fornitore del produttore al terzista.

La sessione a cui fa riferimento questo numero dipende dai campi Tipo fornitura e Tipo trasferimento.

  • Ordine di trasferimento vendite
    Se il campo Tipo fornitura è impostato su Magazzino e il campo Tipo trasferimento su Trasferimento ordine di vendita, l'ordine di fornitura fa riferimento alla sessione Ordine di vendita - Righe (tdsls4100m900).
  • Programma trasferimenti vendite
    Se il campo Tipo fornitura è impostato su Magazzino e il campo Tipo trasferimento su Trasferimento programma vendite, il programma forniture fa riferimento alla sessione Programmi vendite (tdsls3111m000).
  • Trasferimento magazzino
    Se il campo Tipo fornitura è impostato su Magazzino e il campo Tipo trasferimento su Trasferimento magazzino, l'ordine di fornitura fa riferimento alla sessione Ordine di magazzino (whinh2100m100).
  • Ordine di acquisto fornitura
    Se il campo Tipo fornitura è impostato su Fornitore e la casella di controllo Programma acquisti utilizzato relativa al materiale è deselezionata nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000), l'ordine di fornitura fa riferimento alla sessione Ordine di acquisto - Righe (tdpur4100m900).
  • Programma acquisti fornitura
    Se il campo Tipo fornitura è impostato su Fornitore e la casella di controllo Programma acquisti utilizzato relativa al materiale è selezionata nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000), il programma forniture fa riferimento alla sessione Programmi acquisti (tdpur3110m000).
Nota

È possibile utilizzare questo campo solo se il campo Sistema fornitura è impostato su Controllato da ordine/Unico e la casella di controllo Responsabile pianificazione fornitura è selezionata.

Numero posizione fornitura
Il numero della riga ordine di fornitura o programma forniture generata per fornire i materiali dal produttore al terzista.
Nota

È possibile utilizzare questo campo solo se il campo Sistema fornitura è impostato su Controllato da ordine/Unico e la casella di controllo Responsabile pianificazione fornitura è selezionata.

Specifiche
Se la casella di controllo è selezionata, alla riga di fornitura materiali dell'ordine di acquisto sono collegate specifiche.

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Quantità consumata
La quantità di materiale consumata dal terzista, espressa nell'unità di misura scorte.
  • Per operazioni conto lavoro, i materiali consumati vengono prelevati dalle scorte. Produzione aggiorna questa sessione con la quantità di materiale consumato.
  • Per articoli conto lavoro, Acquisti aggiorna questa sessione con la quantità di materiale consumato.

    I consumi vengono calcolati nel seguente modo:

    • Tramite un messaggio di consumo, se il campo Metodo di aggiornamento scorte è impostato su Ricevimenti, consumi e saldo scorte, Ricevimenti e consumi o Saldo scorte come consumo nella sessione Termini e condizioni logistica (tctrm1140m000), che può essere avviata dalla sessione Riga termini e condizioni (tctrm1620m000).
    • Tramite scarico a consuntivo durante il ricevimento degli articoli in conto lavoro.
  • I materiali consumati possono inoltre essere aggiornati manualmente.
Nota

Se viene generato un ordine di fornitura, è possibile inserire un valore in questo campo solo dopo la consegna dell'ordine di fornitura.

Specifiche
Business Partner
La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al business partner 'Destinazione vendita' visualizzato in questo campo.

LN utilizza questa funzionalità per trovare una fornitura corrispondente alla domanda.

Nota

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Materiali stimati (ticst0101m000).

Tipo di componente transazione
La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al tipo di ordine visualizzato in questo campo.

LN utilizza questa funzionalità per trovare una fornitura corrispondente alla domanda.

Nota

I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione, poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:

  • Tipo di componente transazione
  • Componente transazione
  • Riferimento componente transazione
Nota

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Materiali stimati (ticst0101m000).

Componente transazione
La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente all'ordine, o alla riga ordine, visualizzato in questo campo.

LN utilizza questa funzionalità per trovare una fornitura corrispondente alla domanda.

Nota

I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione, poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:

  • Tipo di componente transazione
  • Componente transazione
  • Riferimento componente transazione
Nota

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Materiali stimati (ticst0101m000).

Riferimento
La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al codice di riferimento visualizzato in questo campo.

LN utilizza questa funzionalità per trovare una fornitura corrispondente alla domanda.

LN può utilizzare questo campo in due modi:

  • Se il campo Business Partner è specificato, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un codice di riferimento definito da un cliente.
  • Se il campo Business Partner è vuoto, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un riferimento interno.

È possibile utilizzare un codice di riferimento per mantenere collegata una raccolta di parti, anche se sono incluse in cicli di spedizione differenti, ad esempio se alcune delle parti vengono trasportate a un terzista che provvederà a restituirle in un secondo momento.

Nota

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Materiali stimati (ticst0101m000).

Usa scorte non allocate
Se la casella di controllo è selezionata, le scorte non allocate possono essere allocate e utilizzate per soddisfare l'ordine di domanda. Vengono utilizzate prima le scorte allocate, quindi quelle non allocate.

Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile utilizzare solo le scorte allocate.

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Genera ordine fornitura
A seconda dei campi Tipo fornitura e Tipo trasferimento, per la spedizione del materiale al terzista vengono create righe ordine di fornitura o righe programma forniture.

Possono essere generate le seguenti righe ordine di fornitura o programma forniture:

  • Ordine di trasferimento vendite
    Le righe ordine di vendita vengono generate nella sessione Ordine di vendita - Righe (tdsls4100m900). L'origine dell'ordine di vendita corrisponde ad Acquisti.
  • Programma trasferimenti vendite
    Le righe programma vendite vengono generate nella sessione Programma vendite - Righe (tdsls3107m000). L'origine del programma vendite corrisponde a Acquisti e il campo Tipo di ordine è impostato su Trasferimento magazzino.
  • Trasferimento magazzino
    Le righe ordine di magazzino vengono generate nella sessione Ordine di magazzino (whinh2100m100). L'origine dell'ordine di magazzino corrisponde a Trasferimento.
  • Ordine di acquisto fornitura
    Le righe ordine di acquisto vengono generate nella sessione Ordine di acquisto - Righe (tdpur4100m900). L'origine dell'ordine di acquisto corrisponde a Ordine di acquisto conto lavoro.
  • Programma acquisti fornitura
    Le righe programma acquisti vengono generate nella sessione Programma acquisti - Righe (tdpur3111m000). L'origine del programma acquisti corrisponde a Ordine di acquisto conto lavoro.

È inoltre possibile generare righe ordine di fornitura nella sessione Generazione ordini fornitura per conto lavoro (tdpur4216m000).

Ordine fornitura...
Se viene generato un ordine di fornitura per il materiale, visualizzabile nel campo Riga ordine fornitura, questo comando avvia la sessione pertinente.
Ordini di produzione
Avvia la sessione Ordine di produzione (tisfc0101m100), in cui è possibile visualizzare l'ordine di produzione collegato in caso di operazione conto lavoro.
Ordine di acquisto
Avvia la sessione Ordine di acquisto - Righe (tdpur4100m900), in cui è possibile visualizzare la riga ordine di acquisto conto lavoro collegata.
Specifiche
Avvia la sessione Specifiche (tcibd4120m000). È possibile utilizzare questo comando solo se la casella di controllo Specifiche relativa alla riga di fornitura materiali è selezionata.
Relazioni allocazione e impegno definitivo
Avvia la sessione Relazioni di allocazione e impegno definitivo (tcibd4520m000), in cui è possibile visualizzare tutti gli oggetti con le stesse specifiche della riga di fornitura materiali selezionata. È possibile utilizzare questo comando solo se la casella di controllo Specifiche relativa alla riga di fornitura materiali è selezionata.
Transazioni di integrazione materiale

È possibile avviare questa sessione solo se sono applicabili articoli conto lavoro.