Ordini di acquisto a saldo confermati (tdpur4101m800)

Utilizzare questa sessione per visualizzare gli ordini a saldo confermati, sia manualmente che automaticamente.

Gli ordini a saldo elencati in questa sessione devono ancora essere consegnati dal Business Partner 'Origine vendita' oppure sono stati già consegnati ma non ancora elaborati. Dopo che un utente elabora un ordine a saldo, le informazioni sull'ordine vengono spostate nella sessione Storico ordini di acquisto/programmi acquisti (tdpur5505m000).

Nota

Facendo doppio clic su un record è possibile visualizzare in dettaglio le righe ordine a saldo confermate.

 

Riga ordine
Il numero che identifica l'ordine di acquisto.
Riga ordine
Il numero della riga ordine di acquisto.
Riga ordine
Il numero della riga di dettaglio della riga ordine.
Da Business Partner 'Origine vendita'
Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.
Articolo
In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici:

  • Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
  • Servizi
  • Servizi conto lavoro
  • Articoli Elenco (menu/opzioni)
Quantità ordinata in origine
La quantità ordinata in origine dell'ordine di acquisto.
Quantità ordinata in origine
L'unità in cui viene espressa la quantità ordinata in origine dell'ordine di acquisto.
Quantità ordinata in origine
La quantità ordinata in origine dell'ordine di acquisto espressa nell'unità di misura scorte.
Quantità ordinata in origine
Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro.

L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino.

Quantità ordinata
La quantità dell'ordine a saldo ordinata completamente che, in caso di conferma manuale, può differire dal valore visualizzato nel campo Quantità ordine a saldo potenziale. Questo campo è visualizzato nell'unità di acquisto.
Nota

Questo campo è collegato al campo Quantità ordine a saldo e al campo Quantità ordine a saldo della sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000).

Quantità ordinata
La quantità dell'ordine a saldo ordinata completamente, espressa nell'unità di misura scorte.
Quantità ordinata
Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto.
Data di ricevimento confermata
La data di ricevimento pianificata dell'ordine a saldo.
Da responsabile acquisti
Impiegato della società che svolge il ruolo di contatto con il Business Partner 'Origine vendita' in questione. L'addetto agli acquisti viene denominato anche buyer.
Approvato
Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine a saldo viene approvato.
Annullato
Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine viene annullata.
Quantità ordine a saldo potenziale
La quantità dell'ordine a saldo potenziale che, in caso di conferma manuale, può essere modificata nel campo Quantità ordine a saldo da confermare della sessione Ordini di acquisto a saldo potenziali (tdpur4101m700). Se gli ordini a saldo vengono confermati automaticamente, nel campo Quantità ordine a saldo potenziale e nel campo Quantità ordinata viene riportato lo stesso valore. Questo campo è espresso nell'unità di acquisto.

La quantità ordine a saldo potenziale viene calcolata come indicato di seguito:

In caso di ricevimento:

Quantità ordine a saldo = Quantità ordinata - Quantità consegnata 

In caso di reso:

Quantità ordine a saldo = Quantità respinta
Quantità ordine a saldo potenziale
La quantità ordine a saldo potenziale espressa nell'unità di misura scorte.
Ufficio acquisti
Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti.

In questo modo, è possibile assegnare numeri di serie a:

  • Ordini di acquisto
  • Programmi acquisti
  • Richieste di offerte
  • Contratti di acquisto

È inoltre possibile definire un magazzino predefinito dove consegnare le merci ordinate dall'ufficio acquisti.

Pianificatore
Impiegato o reparto responsabile della pianificazione della produzione, dell'acquisto e della distribuzione di articoli. Il pianificatore prende in considerazione i livelli di scorte, la disponibilità dei materiali e le capacità delle risorse e interviene nel caso di segnalazioni, ad esempio i messaggi di riprogrammazione generati da LN.
Magazzino
Il codice del magazzino dove gli articoli acquistati vengono registrati nelle scorte.
Note
Il testo immesso nel campo Note della sessione Ordini di acquisto a saldo potenziali (tdpur4101m700). Questo testo verrà utilizzato come riferimento futuro.