Richiesta di acquisto (tdpur2600m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere, gestire ed elaborare una determinata richiesta di acquisto.

Questa sessione supporta l'immissione rapida delle richieste. È possibile immettere l'intestazione e le righe della richiesta di acquisto in un'unica schermata. È possibile immettere manualmente le righe della richiesta oppure inserire articoli dai cataloghi. Questa sessione consente di immettere rapidamente le informazioni più importanti relative a una richiesta di acquisto e di elaborare tale richiesta.

  • È possibile avviare questa sessione dalla sessione Panoramica Richieste di acquisto (tdpur2501m000) facendo doppio clic su un record o immettendo una nuova richiesta di acquisto. In alternativa è possibile avviarla in modo autonomo.
  • Per visualizzare i dettagli dell'intestazione della richiesta di acquisto, scegliere Richieste di acquisto (Dettagli) dal menu File della sessione corrente. Verrà avviata la sessione di dettagli Richieste di acquisto (tdpur2501m000).
Righe di richiesta di acquisto

Le righe presenti nelle schede si riferiscono alle seguenti sessioni:

  • Righe richiesta
    Le righe presenti nella scheda Righe richiesta fanno riferimento alla sessione Righe richiesta di acquisto (tdpur2502m000). In questa scheda è possibile immettere e visualizzare le righe della richiesta di acquisto. Fare doppio clic sulla riga per visualizzare ulteriori dettagli.
  • Avanzamento approvazione richiesta
    La scheda Avanzamento approvazione richiesta, visualizzata soltanto se la casella di controllo Approvazione esterna è deselezionata nella sessione Parametri richieste di acquisto (tdpur0100m200), fa riferimento alla sessione Avanzamento approvazione richieste di acquisto (tdpur2506m000). In questa scheda è possibile visualizzare e gestire l'avanzamento dell'approvazione della richiesta di acquisto nell'ambito del processo di approvazione.

 

Richiedente
Il codice impiegato dell'utente che ha avviato la richiesta di acquisto.
Reparto richiedente
Il codice del reparto che ha avviato la richiesta di acquisto.
Riferimento A
Il primo di due campi definiti dall'utente che è possibile utilizzare per raccogliere informazioni per la reportistica degli acquisti e per gestire le richieste di acquisto raggruppate per riferimento.
Riferimento B
Il secondo di due campi definiti dall'utente che è possibile utilizzare per raccogliere informazioni per la reportistica degli acquisti e per gestire le richieste di acquisto raggruppate per riferimento.
Urgente
Se la casella di controllo è selezionata, la riga di richiesta è contrassegnata come urgente nella home page dell'addetto acquisti.
Data della richiesta
La data in cui viene immessa la richiesta.
Data consegna
La data in cui deve essere ricevuto l'articolo richiesto.
Richiesta
Il numero che identifica la richiesta di acquisto.
Stato richiesta
Lo stato della richiesta di acquisto.

Valori consentiti

Valori possibili

Testo
Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.
Addetto acquisti
Impiegato della società che svolge il ruolo di contatto con il Business Partner 'Origine vendita' in questione. L'addetto agli acquisti viene denominato anche buyer.
Ufficio acquisti
L'ufficio acquisti associato alla richiesta. Durante l'inserimento della richiesta, l'ufficio acquisti fornisce gli attributi predefiniti appropriati.

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Valuta
Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote.

In LN

  • Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta
  • Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture
Reparto ratificatori
Il codice di un reparto definito come reparto ratificatori o del reparto a cui il ratificatore è stato assegnato.
Nota

Il reparto ratificatori deve essere un reparto valido definito nella sessione Ratificatori (tdpur2105m000).

Valori predefiniti

Per le richieste con stato Creato, per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000), altrimenti viene inserito il valore specificato nella sessione Avanzamento approvazione richieste di acquisto (tdpur2506m000).

Ratificatore
Il codice impiegato della persona che deve approvare la richiesta di acquisto.
Nota

L'impiegato deve essere un ratificatore valido definito nella sessione Ratificatori (tdpur2105m000).

Valori predefiniti

Per le richieste con stato Creato, per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000), altrimenti viene inserito il valore specificato nella sessione Avanzamento approvazione richieste di acquisto (tdpur2506m000).

Consenti rifiuto parziale
Se la casella di controllo è selezionata, le righe di una richiesta di acquisto possono essere respinte o approvate separatamente. Soltanto le righe con stato Approvato potranno essere convertite in una richiesta di offerta o in un ordine di acquisto.

Se la casella di controllo non è selezionata, le righe di una richiesta di acquisto devono essere tutte approvate o respinte. In altri termini, soltanto l'intera richiesta di acquisto può essere approvata o respinta.

Spesa approvata
Se la casella di controllo è selezionata, la richiesta di acquisto viene approvata nel processo di approvazione ( esterna).
Nota
  • Se la casella di controllo Controllo budget è selezionata nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000), la richiesta ottiene lo stato Approvato dopo che la verifica del budget ha avuto esito positivo per tutte le righe di richiesta e pertanto la casella di controllo Eccezione budget è deselezionata in tutte le righe di richiesta.
  • Se la casella di controllo Controllo budget è deselezionata, quando la richiesta riceve lo stato Approvato, viene inoltre selezionata la casella di controllo Spesa approvata.
Motivo rifiuto
Il motivo per cui il campo Stato richiesta è impostato su Respinto.
Nota

Questo campo è visibile soltanto se la casella di controllo Approvazione esterna della sessione Parametri richieste di acquisto (tdpur0100m200) è selezionata.

Origine della richiesta
L'origine da cui è stata creata la richiesta.

Valori consentiti

Origine

Per le richieste sono disponibili le seguenti origini:

  • Manuale
  • Esterno
  • SFC
  • Ciclo di produzione
Data ultima transazione
La data di modifica della richiesta.
Tipo conversione

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, il valore di questo campo viene inserito nelle righe della richiesta di acquisto, ma può essere modificato nella sessione Righe richiesta di acquisto (tdpur2502m000).

Magazzino
Il codice del magazzino in cui deve essere consegnato l'articolo richiesto.
Indirizzo ricevimento
Indirizzo effettivo, registrato per ogni fornitore, presso il quale consegnare le merci. Può corrispondere all'indirizzo di uno dei propri magazzini.

 

Inoltra
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Invio richieste di acquisto
Annulla
Annulla la richiesta di acquisto.
Annullamento richieste di acquisto
Conversione richieste di acquisto
Eliminazione richieste di acquisto