Ordine di acquisto - Righe - Sincronizzazione (tdpur0280m000)

Utilizzare questa sessione per sincronizzare le righe ordine, le righe contratto e le righe di richiesta di offerta con le relative intestazioni quando queste ultime vengono aggiornate.

Questa sessione viene avviata automaticamente quando si apporta una modifica a un campo dell'intestazione presente anche nella riga. È possibile indicare le modifiche dell'intestazione da trasferire alle righe.

  • Se per un campo è selezionata la casella di controllo Modificato, il campo è stato modificato nell'intestazione.
  • Se per un campo si seleziona la casella di controllo Sincronizza, il campo intestazione modificato viene aggiornato anche nella riga.
Nota

Se questa sessione viene utilizzata per un ordine di acquisto, è possibile immettere le informazioni di modifica per le righe.

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BP 'Origine spedizione'
Business Partner che spedisce le merci ordinate all'organizzazione. In genere, rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino di un fornitore. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito presso cui si desidera ricevere le merci, l'indicazione di un'eventuale ispezione delle merci, il vettore che si occupa del trasporto e il Business Partner 'Origine vendita' interessato.
Indirizzo 'Origine spedizione'
Il codice indirizzo del business partner 'Origine spedizione'.
Contatto 'Origine spedizione'
Data di ricevimento
Data pianificata per la consegna degli articoli indicati nella riga ordine o nella riga programma. La data di consegna pianificata non può essere precedente alla data ordine o alla data di generazione programma.
Data di ricevimento confermata
Data di consegna degli articoli, confermata dal rappresentante vendite e comunicata all'addetto agli acquisti. L'addetto agli acquisti utilizza quindi questa data per immettere la data di ricevimento confermata nell'ordine di acquisto.

Questa data viene utilizzata per diversi scopi:

  • Come una delle basi per la determinazione della classificazione fornitore.
  • Come valore predefinito per la data di consegna confermata nelle righe ordine.
  • Come data di riferimento per la stampa dei solleciti.
Data di inizio per periodo di consegna
La data di inizio del periodo durante il quale è programmata la consegna degli articoli per cui viene inviata la richiesta di offerta.
Data di fine per periodo di consegna
La data di fine del periodo durante il quale è programmata la consegna degli articoli per cui viene inviata la richiesta di offerta.
Magazzino
Luogo adibito alla conservazione delle merci. Per ciascun magazzino, è possibile inserire i dati relativi all'indirizzo e quelli che si riferiscono al tipo di magazzino.
Indirizzo ricevimento
Indirizzo effettivo, registrato per ogni fornitore, presso il quale consegnare le merci. Può corrispondere all'indirizzo di uno dei propri magazzini.
Vettore
Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' che al Business Partner 'Origine spedizione', nonché stampare ordini di vendita e di acquisto su una distinta di carico ordinandoli per vettore.

Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner.

Itinerario
Percorso dal proprio magazzino al magazzino del Business Partner 'Destinazione spedizione' o 'Origine spedizione" e viceversa. È possibile utilizzare gli itinerari per raggruppare i Business Partner che si trovano nella stessa area o lungo un itinerario conveniente.

È possibile ordinare gli indirizzi per itinerario, in modo da stampare distinte di approntamento e note di spedizione divise per itinerario.

Data di validità
Primo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di validità è spesso specificata anche l'ora.
Data scadenza
Ultimo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di scadenza è in genere inclusa anche l'ora.
Termini di consegna
Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine.

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Punto di cambio proprietà legale
Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente.

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Classific. imposta
Attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che può essere utilizzato per definire eccezioni imposta relative alla transazione. LN recupera la classificazione imposta predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'.

È possibile ad esempio utilizzare la classificazione imposta per i seguenti scopi:

  • Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali.
  • Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti.
  • Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza.
Autofatturazione
Creazione, associazione e approvazione periodiche di fatture per ricevimento e consumo di merci in base a un accordo stipulato tra Business Partner. Il Business Partner 'Destinazione vendita' effettua il pagamento delle merci senza dover attendere la fattura dal Business Partner 'Origine vendita'.

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Pagamento differito
Indica quando può essere generata un'autofattura.

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Metodo autofatturazione
Il metodo di autofatturazione, che determina come verrà eseguita l'autofatturazione.

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Termini di pagamento
Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture.

I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:

  • Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture
  • Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo

I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:

  • La data di scadenza di un pagamento.
  • La data di scadenza dei periodi di sconto.
  • L'importo dello sconto.
Informazioni di modifica per le righe
Se la casella di controllo è selezionata, è possibile immettere informazioni di modifica per le righe ordine di acquisto.
Conferma
Messaggio inviato dai fornitori all'acquirente per confermare il ricevimento dell'ordine di acquisto. In genere, tale conferma implica l'accettazione dell'ordine da parte del fornitore.

I fornitori possono modificare la data ordine di acquisto nella conferma ordine in base ai seguenti elementi:

  • I termini e le condizioni previsti dalla società
  • Gli accordi stipulati precedentemente con l'acquirente
Sequenza ordini di modifica
Numero utilizzato per assegnare a un ordine di acquisto o a un ordine di vendita l'indicazione delle avvenute modifiche.
Motivo di modifica
Motivo che è possibile assegnare a un ordine o a una riga ordine di acquisto o di vendita modificati.
Tipo di modifica
Indicatore del tipo di modifica apportato a un ordine o a una riga ordine di acquisto o di vendita.