Parametri fatturazione per Tipo di origine (cisli0101m000)

Utilizzare questa sessione per configurare per ciascuna combinazione di tipo di origine e scenario di fatturazione i tipi di transazione e le serie predefiniti per la generazione dei numeri di documenti di fattura.

Nota

Se successivamente a un aggiornamento del software o all'abilitazione di funzionalità inutilizzate in LN viene rilevata la mancanza di uno o più tipi di origini, diventa disponibile il comando Inserisci tipi origini mancanti nel menu appropriato. Quando si seleziona questo comando, in LN vengono aggiunte le combinazioni di tipi di origini mancanti e scenari di fatturazione. È quindi possibile gestire le serie e i tipi di transazione predefiniti.

Aspetti relativi alle prestazioni

Le impostazioni effettuate in questa sessione possono influire sulle prestazioni del sistema e sulla crescita del database. Per ulteriori informazioni, consultare Serie e tipi di transazione.

 

Data di introduzione
La data e l'ora di validità dei parametri. I parametri rimangono validi finché non diventa valida un'impostazione più recente.
Società finanz.
La società finanziaria a cui vengono applicati i parametri.
Descrizione
La descrizione del set di parametri. È possibile, ad esempio, indicare il motivo di una modifica dei parametri.

Se non viene immessa una descrizione, nel campo verranno visualizzate la data e l'ora della definizione dei parametri.

Tipo origine
Il tipo di documento a cui si applicano il tipo di transazione e la serie.
Scenario fatturazione
Se necessario, collegare il tipo di origine a uno scenario di fatturazione specifico:
  • Compensazione interaziendale
  • Autofatturazione
  • Cancella autofattura

Valori predefiniti

Tutti gli scenari

Tipo di transazione
La serie e il tipo di transazione utilizzati per generare i numeri di documento delle fatture.

La categoria della transazione deve essere Fatture di vendita.

LN genera i numeri documento fattura al momento della stampa delle fatture originarie. Fino a tale momento, i dati di fatturazione sono identificati in Fatturazione da un numero di sequenza temporaneo.

Aspetti relativi alle prestazioni

L'impostazione di questo campo può influire sulle prestazioni del sistema e sulla crescita del database. Per ulteriori informazioni, consultare Serie e tipi di transazione.

Tipo di transazione nota di accredito
La serie e il tipo di transazione utilizzati per generare i numeri di documento delle fatture per note di accredito.

La categoria della transazione deve essere Fatture di vendita o Note di accredito.

LN genera i numeri documento fattura al momento della stampa delle fatture originarie. Fino a tale momento, i dati di fatturazione sono identificati in Fatturazione da un numero di sequenza temporaneo.

Aspetti relativi alle prestazioni

L'impostazione di questo campo può influire sulle prestazioni del sistema e sulla crescita del database. Per ulteriori informazioni, consultare Serie e tipi di transazione.

 

Inserisci tipi origini mancanti
Utilizzare questo comando per inizializzare le combinazioni di tipi di origini mancanti e scenari.

Nota

Il comando Inserisci tipi origini mancanti diventa disponibile, ad esempio, dopo un aggiornamento del software o l'abilitazione di funzionalità inutilizzate. Quando si seleziona questo comando, in LN vengono aggiunte le combinazioni di tipi di origini mancanti e scenari di fatturazione. È quindi possibile gestire le serie e i tipi di transazione predefiniti.