Coûts de main-d'oeuvre de l'ordre de service (tssoc2132m000)

Cette session permet d'afficher et de gérer les coûts de main-d'oeuvre d'un ordre de service.

Remarque

Vous pouvez également afficher cette session sous forme de session satellite dans la session Ordre de service (tssoc2100m100). Pour afficher la session, la case Main-d'oeuvre doit être cochée dans la zone de groupe Ordre de service, dans la session Profils utilisateur service (tsmdm1150m000).

Vous pouvez également afficher cette session sous forme de session satellite dans la session Prestation ordre de service (tssoc2110m100). Pour afficher la session, la case Main-d'oeuvre doit être cochée dans la zone de groupe Prestation ordre de service dans la session Profils utilisateur service (tsmdm1150m000).

 

Ordre de service
Ordre de service pour lequel les coûts de main-d'oeuvre sont répertoriés.
Description
Description ou nom du code.
Statut de l'ordre de service
Statut de l'ordre de service.

Valeurs autorisées

Statut de l'ordre de service

Ligne
Numéro permettant de distinguer chaque ligne de coûts de main d'oeuvre répertoriée pour un ordre de service.
Statut de la ligne de coûts
Le statut de la ligne de coûts.

Valeurs autorisées

Valeurs possibles

Ligne de prestation
Numéro permettant d'identifier la prestation de l'ordre de service qui a besoin de la main-d'oeuvre.
Description
Description ou nom du code.
Tâche
Code de la tâche de la prestation d'ordre de service pour laquelle les coûts de main-d'oeuvre sont répertoriés.
Description
Description ou nom du code.
Elément de prix de revient

Valeur par défaut

Elément de prix de revient défini pour la tâche dans la session Tâches (tsmdm0115m000).

Type d'heure de main-d'oeuvre
Type de main-d'œuvre permettant de classer la main-d'œuvre nécessaire à la tâche.
Type d'heure de main-d'oeuvre
Le type de main d'œuvre utilisé pour déterminer les majorations appliquées aux prix/montants de vente réels.
Heure de création
Date et heure auxquelles la ligne de facture est créée. Par défaut, Infor LN enregistre les date et heure courantes comme moment de création de la ligne de facture.
Technicien de maintenance
Description
Description ou nom du code.
Durée estimée
Durée nécessaires pour exécuter la tâche.

Valeur par défaut

Durée sélectionnée pour la tâche dans la session de détail Tâches (tsmdm0115m000).

Unité de durée
Unité servant à exprimer les durées.
Majoration
Majoration supplémentaire prélevée sur les ventes.
Montant de la remise
Pour renseigner ce champ, procédez comme suit :
  • Si vous saisissez une valeur dans le champ Pourcentage de la remise, ce champ affiche le montant de la remise dans la devise de vente, qui est déduit de la facture.
  • Si vous ne renseignez pas le champ Pourcentage de la remise, vous pouvez saisir dans ce champ le montant (dans la devise de vente) à déduire de la facture. Le champ Pourcentage de remise prend la valeur zéro (0).
Prix de revient
Le taux de rémunération réel. Cette valeur est extraite par défaut de la session Heures ordre de service (bptmm1130m000) avec le taux de rémunération réel de l'ingénieur lorsque les relevés d'heures sont cumulés sur une ligne de coûts de main d'œuvre. Le Prix de revient réel est la somme du Prix de revient et du prix indirect défini pour les taux de main d'œuvre.
Majoration
Majoration supplémentaire prélevée sur les coûts.
Durée cumulée réelle
La quantité réelle de matières livrée.
Montant des ventes des ordres d'intervention pour échange
Si l'ordre de service est généré à partir d'un ordre d'intervention pour échange, ce champ affiche le montant de ventes couvert par l'ordre d'intervention pour échange.
Stratégie de remise
La politique applicable aux remises.

Valeurs autorisées

Stratégie de remise

Dernière date de transaction de la ligne de coûts réels
Date et heure de dernière modification des données de la ligne de coûts.
TVA basée sur
Si cette case est cochée, la TVA est facturée sur base des biens ou des services.

Valeurs autorisées

TVA selon

Classification TVA
Attribut de l'en-tête et des lignes d'ordre qui permet de définir des exceptions fiscales pour des écritures. Infor LN extrait la classification fiscale par défaut des tiers facturants et des tiers facturés.
Description
Description ou nom du code.
Exonéré
Ligne de coûts exemptée de la classification fiscale
Numéro de TVA
Numéro de TVA du fournisseur de services
Pays de TVA du tiers
Pays de TVA du tiers
Description
Description ou nom du code.
Numéro de TVA tiers
Numéro de TVA du tiers
Certificat d'exo.
Numéro du certificat d'exonération de TVA.
Motif d'exonération
Motif pour lequel le tiers acheteur (ou votre société) est exempté de la TVA sur les ventes.
Description
Description ou nom du code.
Facture
Facture client.
Type de transaction
Type de facture envoyé au client associé à l'achat sur site.
Date
Date et heure de la facture client.
Société financière
Société financière de la facture envoyée au client associé à l'achat sur site.
Date d'imputation
Date d'imputation de la facture de la ligne de coûts, à partir du module Facturation des ventes de l'application Facturation, dans le module Comptabilité générale de Finance.
Montant total coûts
Ce champ affiche le montant total des coûts de la ligne de coûts, calculé au moyen de la formule suivante :
Quantité réelle * Prix de revient
Coût
Devise utilisée pour exprimer les coûts.

Valeur par défaut

Devise société.

Statut de la prestation
Statut de la prestation d'ordre de service.

Valeurs autorisées

Statut de l'ordre de service

Montant total des ventes
Montant total des ventes de la ligne des coûts de main d'œuvre.
Devise
Devise utilisée pour exprimer les valeurs des ventes.

Valeur par défaut

Devise société.

Autre montant des ventes
Dans ce champ, vous pouvez saisir le montant d'exonération qui a été accordé au client (par exemple, une remise) mais qui ne peut pas être classé dans l'une des catégories de montants de couverture prédéfinies (garantie, contrat, devis ou ordre d'intervention pour échange). Si vous indiquez une valeur négative dans ce champ, Infor LN l'ajoute au montant net des ventes de la ligne de coûts.
Autre montant des coûts
Le montant des coûts de la ligne de coûts réels qui n'est pas couvert par l'un des autres types de coûts relevant de la déduction du Montant total des coûts
Remarque

Si l'Autre montant des ventes est renseigné, le pourcentage correspondant est déduit de ce montant.

Montant des ventes de la facture
Montant des ventes de la ligne de coûts pouvant être facturé, déterminé par la formule suivante :

Montant total des ventes- Garantie - Contrat - Devis – Ordre d'intervention pour échange - Autres coûts

Montant des coûts de facturation
Montant des coûts de la facture de la ligne de coûts envoyée au client.

Le montant des coûts de facturation est calculé à l'aide de la formule suivante :

Montant des coûts de facturation = Montant total des coûts - Garantie - Contrat - Devis - Ordre d'intervention pour échange - Autres coûts.
Pourcentage de la remise
Pourcentage de remise appliqué au montant net des ventes de la ligne de coûts. Si vous saisissez une valeur dans ce champ, Infor LN calcule la remise dans la devise de vente et l'affiche dans le champ Montant total de la remise.
Montant de la remise
Pour renseigner ce champ, procédez comme suit :
  • Si vous saisissez une valeur dans le champ Pourcentage de la remise, ce champ affiche le montant de la remise dans la devise de vente, qui est déduit de la facture.
  • Si vous ne renseignez pas le champ Pourcentage de la remise, vous pouvez saisir dans ce champ le montant (dans la devise de vente) à déduire de la facture. Le champ Pourcentage de remise prend la valeur zéro (0).
Montant net des ventes
Le montant facturé au client pour la ligne de coûts.
Imprimer sur la facture
Options d'impression pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul.
Remarque
  • Lorsque le champ a la valeur Pas de facture, les coûts de la facture sont considérés comme coûts de complaisance.
  • Si le champ prend la valeur Pas de facture après que la ligne soit valorisée, la ligne de facture disponible dans Facturation est supprimée.

Valeurs autorisées

Imprimer sur la facture

Garantie de réparation
Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par une garantie de réparation.
Garantie
Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par une garantie active.

Valeur par défaut

  • Si une garantie active couvre l'article, le groupe d'installation ou l'arborescence physique de la ligne de coûts, cette case est cochée par défaut.
  • Si aucune garantie active ne couvre l'article, le groupe d'installation ou l'arborescence physique de la ligne de coûts, cette case est désactivée.
Contrat
Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par un contrat actif.

Valeur par défaut

  • Si un contrat actif couvre l'article, le groupe d'installation ou l'arborescence physique de la ligne de coûts, cette case est cochée par défaut.
  • Si aucun contrat actif ne couvre l'article, le groupe d'installation ou l'arborescence physique de la ligne de coûts, cette case est désactivée.
Devis
Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par un devis.
Prix de vente estimé
Le prix de vente estimé de la ligne des coûts de main d'œuvre.
Prix de vente
Prix de vente d'une unité de vente de l'article.

Valeur par défaut

Le paramètre affiché dans ce champ dépend de la valeur que vous indiquez dans le champ Méthode de recherche des prix de vente de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000).

Origine du prix
Origine du prix de vente.

Valeurs autorisées

Origine du prix

Pays TVA
Pays TVA qui s'applique à la ligne de coûts.
Code TVA
Code TVA qui s'applique à la ligne de coûts.
Durée de couverture
Pour les couvertures de contrat, de devis ou de garantie, date et heure à partir desquelles ces couvertures s'appliquent à l'ordre de service.