Coûts de main-d'oeuvre de l'ordre de service (tssoc2132m000)Cette session permet d'afficher et de gérer les coûts de main-d'oeuvre d'un ordre de service. Remarque Vous pouvez également afficher cette session sous forme de session satellite dans la session Ordre de service (tssoc2100m100). Pour afficher la session, la case Main-d'oeuvre doit être cochée dans la zone de groupe Ordre de service, dans la session Profils utilisateur service (tsmdm1150m000). Vous pouvez également afficher cette session sous forme de session satellite dans la session Prestation ordre de service (tssoc2110m100). Pour afficher la session, la case Main-d'oeuvre doit être cochée dans la zone de groupe Prestation ordre de service dans la session Profils utilisateur service (tsmdm1150m000).
Ordre de service Ordre de service pour lequel les coûts de main-d'oeuvre sont répertoriés. Description Description ou nom du code. Statut de l'ordre de service Statut de l'ordre de service. Valeurs autorisées Ligne Numéro permettant de distinguer chaque ligne de coûts de main d'oeuvre répertoriée pour un ordre de service. Statut de la ligne de coûts Le statut de la ligne de coûts. Valeurs autorisées Ligne de prestation Numéro permettant d'identifier la prestation de l'ordre de service qui a besoin de la main-d'oeuvre. Description Description ou nom du code. Tâche Code de la tâche de la prestation d'ordre de service pour laquelle les coûts de main-d'oeuvre sont répertoriés. Description Description ou nom du code. Elément de prix de revient Elément de prix de revient de la tâche. Valeur par défaut Elément de prix de revient défini pour la tâche dans la session Tâches (tsmdm0115m000). Type d'heure de main-d'oeuvre Type de main-d'œuvre permettant de classer la main-d'œuvre nécessaire à la tâche. Type d'heure de main-d'oeuvre Le type de main d'œuvre utilisé pour déterminer les majorations appliquées aux prix/montants de vente réels. Heure de création Date et heure auxquelles la ligne de facture est créée. Par défaut, Infor LN enregistre les date et heure courantes comme moment de création de la ligne de facture. Technicien de maintenance Code du technicien de maintenance. Description Description ou nom du code. Durée estimée Durée nécessaires pour exécuter la tâche. Valeur par défaut Durée sélectionnée pour la tâche dans la session de détail Tâches (tsmdm0115m000). Unité de durée Unité servant à exprimer les durées. Majoration Majoration supplémentaire prélevée sur les ventes. Montant de la remise Pour renseigner ce champ, procédez comme suit :
Prix de revient Le taux de rémunération réel. Cette valeur est extraite par défaut de la session Heures ordre de service (bptmm1130m000) avec le taux de rémunération réel de l'ingénieur lorsque les relevés d'heures sont cumulés sur une ligne de coûts de main d'œuvre. Le Prix de revient réel est la somme du Prix de revient et du prix indirect défini pour les taux de main d'œuvre. Majoration Majoration supplémentaire prélevée sur les coûts. Durée cumulée réelle La quantité réelle de matières livrée. Montant des ventes des ordres d'intervention pour échange Si l'ordre de service est généré à partir d'un ordre d'intervention pour échange, ce champ affiche le montant de ventes couvert par l'ordre d'intervention pour échange. Stratégie de remise La politique applicable aux remises. Valeurs autorisées Dernière date de transaction de la ligne de coûts réels Date et heure de dernière modification des données de la ligne de coûts. TVA basée sur Si cette case est cochée, la TVA est facturée sur base des biens ou des services. Valeurs autorisées Classification TVA Attribut de l'en-tête et des lignes d'ordre qui permet de définir des exceptions fiscales pour des écritures. Infor LN extrait la classification fiscale par défaut des tiers facturants et des tiers facturés. Description Description ou nom du code. Exonéré Ligne de coûts exemptée de la classification fiscale Numéro de TVA Numéro de TVA du fournisseur de services Pays de TVA du tiers Pays de TVA du tiers Description Description ou nom du code. Numéro de TVA tiers Numéro de TVA du tiers Certificat d'exo. Numéro du certificat d'exonération de TVA. Motif d'exonération Motif pour lequel le tiers acheteur (ou votre société) est exempté de la TVA sur les ventes. Description Description ou nom du code. Facture Facture client. Type de transaction Type de facture envoyé au client associé à l'achat sur site. Date Date et heure de la facture client. Société financière Société financière de la facture envoyée au client associé à l'achat sur site. Date d'imputation Date d'imputation de la facture de la ligne de coûts, à partir du module Facturation des ventes de l'application Facturation, dans le module Comptabilité générale de Finance. Montant total coûts Ce champ affiche le montant total des coûts de la ligne de coûts, calculé au moyen de la formule suivante : Quantité réelle * Prix de revient Coût Devise utilisée pour exprimer les coûts. Valeur par défaut Statut de la prestation Statut de la prestation d'ordre de service. Valeurs autorisées Montant total des ventes Montant total des ventes de la ligne des coûts de main d'œuvre. Devise Devise utilisée pour exprimer les valeurs des ventes. Valeur par défaut Autre montant des ventes Dans ce champ, vous pouvez saisir le montant d'exonération qui a été accordé au client (par exemple, une remise) mais qui ne peut pas être classé dans l'une des catégories de montants de couverture prédéfinies (garantie, contrat, devis ou ordre d'intervention pour échange). Si vous indiquez une valeur négative dans ce champ, Infor LN l'ajoute au montant net des ventes de la ligne de coûts. Autre montant des coûts Le montant des coûts de la ligne de coûts réels qui n'est pas couvert par l'un des autres types de coûts relevant de la déduction du Montant total des coûts Remarque Si l'Autre montant des ventes est renseigné, le pourcentage correspondant est déduit de ce montant. Montant des ventes de la facture Montant des ventes de la ligne de coûts pouvant être facturé, déterminé par la formule suivante : Montant total des ventes- Garantie - Contrat - Devis – Ordre d'intervention pour échange - Autres coûts Montant des coûts de facturation Montant des coûts de la facture de la ligne de coûts envoyée au client. Le montant des coûts de facturation est calculé à l'aide de la formule suivante : Montant des coûts de facturation = Montant total des coûts - Garantie - Contrat - Devis - Ordre d'intervention pour échange - Autres coûts. Pourcentage de la remise Pourcentage de remise appliqué au montant net des ventes de la ligne de coûts. Si vous saisissez une valeur dans ce champ, Infor LN calcule la remise dans la devise de vente et l'affiche dans le champ Montant total de la remise. Montant de la remise Pour renseigner ce champ, procédez comme suit :
Montant net des ventes Le montant facturé au client pour la ligne de coûts. Imprimer sur la facture Options d'impression pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul. Remarque
Valeurs autorisées Garantie de réparation Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par une garantie de réparation. Garantie Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par une garantie active. Valeur par défaut
Contrat Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par un contrat actif. Valeur par défaut
Devis Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par un devis. Prix de vente estimé Le prix de vente estimé de la ligne des coûts de main d'œuvre. Prix de vente Prix de vente d'une unité de vente de l'article. Valeur par défaut Le paramètre affiché dans ce champ dépend de la valeur que vous indiquez dans le champ Méthode de recherche des prix de vente de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000). Origine du prix Origine du prix de vente. Valeurs autorisées Pays TVA Pays TVA qui s'applique à la ligne de coûts. Code TVA Code TVA qui s'applique à la ligne de coûts. Durée de couverture Pour les couvertures de contrat, de devis ou de garantie, date et heure à partir desquelles ces couvertures s'appliquent à l'ordre de service.
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