| Factures clients (tfacr2522m000) Cette session permet de répertorier les factures clients relatives à un tiers facturé. Tiers facturé Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. Solde total facture client Devise société dans laquelle le solde facture est exprimé. Solde total commande fournisseur Solde total facture fournisseur Solde total commande fournisseur Montant - Référence N° de document Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture. Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture. Numéro de ligne permettant d'identifier une écriture dans le document. Type de document Type de document, qui identifie le type de facture. Infor LN choisit un type de document en fonction du journal utilisé pour la création du document. Facture client automatique Numéro de la facture client en cas de facturation automatique. Date d'échéance Dans Infor LN, date à laquelle un règlement client ou fournisseur doit être effectué. Montant en Montant facturé dans la devise société. Solde en Montant du solde dans la devise société. Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent : - la période durant laquelle les factures doivent être réglées,
- la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis.
Les conditions de règlement permettent de calculer : - la date d'échéance du règlement,
- la date d'expiration de la période de remise,
- le montant de la remise.
Devise Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé. Date de document Date de création de la facture. Cette date est utilisée pour les conditions de crédit autorisées, les dates d'échéance et les escomptes. Solde (devise fact.) Il est exprimé dans l'une des devises société. Montant en dev. facturation Montant exprimé dans la devise de facturation. Montant TVA en devise facturation Montant de TVA exprimé dans la devise de règlement. Montant TVA en Montant de TVA exprimé dans la devise société. Détail du règlement client Devise dans laquelle sont exprimés les montants de la facture. Document Journal, qui permet d'identifier en partie la facture. Le numéro de document permet d'identifier une facture dans un journal particulier. Numéro de ligne qui permet d'identifier une écriture dans un document. N° de lot Groupe d'écritures financières traitées ensemble. Lorsque vous finalisez un lot, toutes les écritures sont traitées, ou aucune ne l'est en cas d'erreur. Montant en dev. facturation Montant total dans la devise de facturation. | |