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Rapprochement des paiements échelonnés (tfacp2143m000)Cette session permet d'affecter des lignes de paiement échelonné aux factures.
Document Journal du document. Seuls les documents de la catégorie d'écriture Factures fournisseurs et Avoirs fournisseurs sont affichés dans cette session. Document Statut de facture Statut de la facture. Montant net Montant net de la facture. Le montant net correspond au montant facturé total moins :
Montant net Devise de facturation. Coûts à préciser Montant qui s'affiche lorsque la case Coûts à spécifier du groupe d'articles est cochée dans la session Groupes d'articles (tcmcs0123m000) Coûts à préciser Devise des coûts à spécifier. Montant rapproché Partie du montant facturé qui était déjà rapprochée des lignes d'ordre. Ce montant augmente chaque fois que de nouveaux ordres sont affectés à la facture. Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent :
Les conditions de règlement permettent de calculer :
Accord de versement Si vous avez un accord de versement avec le tiers facturant, ce champ contient cet accord. Service des achats de la société financière Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière. Facture fournisseur société financière Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière. Facture Journal de la facture. Facture Numéro de document de la facture. Montant rapproché Devise du montant facturé qui a déjà été rapproché. Ecritures portant sur des coûts à préciser Montant de la transaction lorsque la case Coûts à spécifier du groupe d'articles est cochée dans la session Groupes d'articles (tcmcs0123m000) Ecritures portant sur des coûts à préciser Devise des coûts à préciser pour le montant des écritures. Ecritures saisies Montant total des écritures de l'article de coût et des coûts supplémentaires saisis pour cette facture dans la session Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000). Ecritures saisies Devise du montant d'écriture saisi. Différence prix Différence entre le montant de la facture et celui de la commande ou des marchandises reçues, due à une différence entre le prix unitaire de la commande et celui de la facture. Cette différence est calculée comme suit : Différence de prix = Quantité facturée x (Prix unitaire de la commande - Prix unitaire de la facture). Différence prix Devise du montant de la différence de prix. Montant non affecté Montant de la facture en attente d'affectation aux lignes de paiement échelonné. Montant non affecté Devise du montant non affecté. Société de commande Société Infor LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société. Ordre Commandes indiquant quels sont les articles fournis par un tiers vendeur, sous certaines conditions. Une commande fournisseur contient :
Numéro de position de la commande fournisseur. Ligne de paiement échelonné Numéro de la ligne de paiement échelonné. Ligne paiement échelonné Description de la ligne de paiement échelonné. Tiers vendeur Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Rapproché. Si cette case est cochée, la ligne de paiement échelonné a été rapprochée. Montant du paiement échelonné Montant du paiement échelonné. Devise du montant de paiement échelonné. Date de déblocage tfacp243.rldt
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