Types de commandes clients (tdsls0194s000)Cette session permet d'afficher et de gérer les types de commandes clients. Outre la définition des activités (sessions) effectuées après la création d'une commande client, l'onglet permet de sélectionner plusieurs paramètres contrôlant la procédure de gestion des commandes clients. Par exemple, les types de commandes clients déterminent si un contrôle du crédit et/ou un contrôle des marges est effectué lors de la saisie des commandes clients. Ces types permettent également de déterminer si les articles de commandes clients peuvent être placés dans des commandes fournisseurs liées à cette commande client. Vous pouvez sélectionner Type de commande client - Activités dans le menu approprié pour lancer la session Type de commande client - Activités (tdsls0560m000), dans laquelle vous pouvez définir les activités d'un type de commande. Remarque
Relations Type de commande client Code du type de commande client. Informations générales Processus Code du processus lié au type de commande client. Bloquer à l'étape Ce champ indique l'étape de la procédure à laquelle une commande client peut être bloquée. Type d'ordre magasin Code du type d'ordre magasin lié au type de commande client. Remarque L'ordre magasin est généralement de type Issue. Si la case Ordre de retour est cochée, l'ordre magasin est de type Receipt. Cond. de livr. standard Conditions de livraison standard liées à ce type de commande client. Remarque
Cond. de règl. standard Conditions de règlement standard liées à ce type de commande client. Remarque Par défaut, la valeur de ce champ correspond à la commande client si un type de commande client spécifique est utilisé. Série Groupe de premières séries de numéros disponibles que vous pouvez affecter à telle ou telle utilisation. Par exemple, vous pouvez affecter un groupe de séries aux entités suivantes :
Dans chaque groupe de séries, vous pouvez définir plusieurs séries. Chaque série est identifiée par le code Série. Les numéros de série que Infor LN génère sont constitués du code Série, suivi des trois premiers numéros disponibles de la série. Les codes Série d'un même groupe de séries ont la même longueur. Série de commandes Série de commandes clients assignée au type de commande. Remarque Vous devez d'abord définir la série dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000). Série de devis Série de devis assignée au type de commande. Remarque Vous devez d'abord définir la série dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000). Série de contrats Série de contrats de vente assignée au type de commande. Remarque Vous devez d'abord définir la série dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000). Options du menu de rupture de stock Options du menu de rupture de stock Si la case Gestion auto. des ruptures de stock de la session User Profiles (tdsls0139m000) n'est pas cochée, vous pouvez définir la mesure que Infor LN doit prendre automatiquement en cas de rupture de stock d'articles non génériques/non planifiés pendant la saisie de la commande client. Remarque
Vérification Type d'ordre Ordre de retour Lorsque vous définissez le type de commande comme étant un ordre de retour, toutes les commandes clients pour ce type de commande sont des ordres de retour.
Remarque
Commande à emporter Si cette case est cochée, toutes les commandes clients de ce type d'ordre sont des commandes à emporter. Remarque
Ordre de coût Si cette case est cochée, toutes les commandes clients de ce type d'ordre sont des ordres de coût. Remarque Si cette case est cochée, seules les cases suivantes sont cochées dans la zone de groupe Saisie des commandes:
Avec facturation rétroactive Si cette case est cochée, toutes les commandes clients de ce type d'ordre sont des commandes clients avec facturation rétroactive. Saisie des commandes Contrôle du crédit Si cette case est cochée, Infor LN vérifie le plafond de crédit du tiers acheteur. Remarque Si cette case est cochée, seules les cases Commande à emporter et Ordre de coût de la zone de groupe Type d'ordre sont cochées. Contrôle des marges Si cette case est cochée, Infor LN effectue un contrôle des marges brutes de la commande client. Remarque Si cette case est cochée, seules les cases Commande à emporter et Ordre de coût de la zone de groupe Type d'ordre sont cochées. Remarque
Autoriser les commandes fournisseurs Si cette case est cochée, il est possible de générer une commande fournisseur à partir d'une commande client. Remarque Il est impossible de copier une commande client dans une commande fournisseur dans les cas suivants :
Mise à jour des demandes Si cette case est cochée, Infor LN met à jour les chiffres de demande dans Magasin suite à la modification d'une (ligne de) commande client. Remarque Si cette case est cochée, seules les cases Ordre de retour et Commande à emporter de la zone de groupe Type d'ordre sont cochées. MàJ ventes perd. Si cette case est cochée, Infor LN enregistre les ventes perdues de la période définie. Les ventes perdues sont mises à jour lorsqu'une ligne de commande est annulée ou supprimée. Remarque Si cette case est cochée, seuls le champ Ordre de retour et la case Commande à emporter de la zone de groupe Type d'ordre sont activés. Consignation Rempl. stock de consign. Si cette case est cochée, et que la commande client est transférée vers Magasin, un ordre magasin de type Transfert est créé. Les marchandises sont stockées chez le tiers et le règlement n'est pas reçu avant l'utilisation ou la vente des marchandises. Facturation de la consignation Si cette case est cochée, Infor LN facture à votre société les coûts de stockage du stock de consignation. Remarque Si cette case est cochée, seules les cases Contrôle du crédit et Contrôle des marges de la zone de groupe Saisie des commandes sont cochées.
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