Impression des factures fournisseurs (tdpur4404m000)

Cette session permet d'imprimer des factures fournisseurs de façon interne uniquement. Ces factures servent uniquement à comparer les données du système aux données (factures) envoyées par le tiers vendeur.

Cette session imprime uniquement les factures des commandes fournisseurs/programmes (sélectionnés) qui sont reçus (en partie) et enregistrés.

Si la facture n'est pas encore imprimée et qu'il s'agit d'une facture définitive, un numéro de facture est alors généré. Le numéro de facture est zéro lorsque vous imprimez des factures pro forma.

Remarque

Vous pouvez sélectionner une plage de commandes ou des commandes spécifiques pour lesquelles vous voulez imprimer une facture. Pour imprimer des commandes spécifiques, cliquez sur le bouton Commande(s) spécifique(s). La session Saisie des commandes fournisseurs spécifiques (tdpur4820s000) est lancée et vous pouvez sélectionner jusqu'à 10 commandes à imprimer.

Si vous voulez imprimer une autre sélection de commandes, cliquez sur le bouton Réinitialiser sélection. Infor LN supprime la sélection que vous avez effectuée dans la session Saisie des commandes fournisseurs spécifiques (tdpur4820s000). Pour effectuer une nouvelle sélection, cliquez sur le bouton Commande(s) spécifique(s).

 

Commande fournisseur
Si cette case est cochée, il est possible d'imprimer des factures pour des commandes fournisseurs.
Programme d'achat
Si cette case est cochée, il est possible d'imprimer des factures pour des programmes d'achat.
Imprimer les factures déjà imprimées
Si cette case est cochée, les factures définitives de la plage de sélection qui ont déjà été imprimées sont réimprimées. Le deuxième écran permet de définir les numéros des factures à réimprimer et les données qui doivent apparaître sur l'état.

Lorsqu'une facture est réimprimée, le numéro de facture qui lui a été attribué auparavant n'est pas remplacé.

Impression des détails de la consommation
Si cette case est cochée, Les détails de la consommation sont également imprimés.
Série de factures
Saisissez le numéro de série si les séries sont utilisées pour numéroter les factures. L'utilisation ou non de séries est déterminé par le champ Série pour facture fournisseur de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).
Date de la facture
Date d'impression de la facture.
Texte
Ce champ permet de saisir un texte à imprimer dans la partie inférieure de chaque facture. Cela peut s'avérer utile pour les voeux du Nouvel An, les annonces des périodes de vacances, etc.
Quantités imprimées en
Sélectionnez l'unité dans laquelle vous souhaitez imprimer les quantités.

Valeurs autorisées

Annexe des données de coûts globaux
Si cette case est cochée, les coûts globaux sont imprimés en annexe sur un état séparé.
Remarque

Les coûts globaux liés au tiers vendeur de la commande fournisseur ou du programme sont imprimés.

Annexe des données de répartition de rattachement
Si cette case est cochée, les informations sur la répartition de rattachement sont imprimées en annexe sur un état séparé.
Imprimer à périphérique prédéfini
Si cette case est cochée, l'état est imprimé sur votre imprimante par défaut.

Si cette case n'est pas cochée, l'état est imprimé sur une autre imprimante, à préciser.

Factures finales
Si cette case est cochée, les factures finales sont imprimées. Lors du processus d'impression de factures définitives, un nouveau numéro non modifiable est attribué à chaque facture.

Si cette case n'est pas cochée, aucune facture définitive n'est imprimée.

Imprimer la facture récapitulative
Si cette case est cochée, une facture globale est imprimée. Elle indique toutes les réceptions d'un tiers vendeur donné.

Toutes les commandes fournisseurs du même fournisseur sont regroupées dans une seule facture lorsque les données suivantes sont identiques :

  • Fournisseur
  • Numéro de la société financière
  • Devise
  • Taux
  • Facteur de conversion
  • Conditions de règlement
  • Majoration pour retard de règlement

Si cette case n'est pas cochée, une facture est imprimée pour chaque commande.

Imprimer les totaux de contrôle
Si cette case est cochée, une page supplémentaire est imprimée après la facture. Elle contient les totaux de toutes les factures imprimées et peut servir à des fins de contrôle.

Cette page peut être utilisée à des fins de contrôle. Les montants suivants sont imprimés :

  • Montant de la remise de la ligne de commande
  • Montant de la remise de la commande
  • Montant brut des marchandises
  • Montant des coûts
  • Montant des majorations pour retard de paiement
  • Montant TVA
  • Comptes fournisseurs

Tous les montants sont exprimés en devise société.

Si cette case n'est pas cochée, aucun total n'est imprimé à la fin de la procédure de facturation.

Imprimer les descriptions d'options de variantes
Afin de déterminer la variante de produit, diverses options sont disponibles pour chaque caractéristique de l'article générique.

Si cette case est cochée, toutes les descriptions d'options de variante de produit sont imprimées.

Imprimer les lignes facturées
Si cette case est cochée, les lignes de programme d'achat facturées sont imprimées.
Imprimer les lignes reçues intégralement
Les Si cette case est cochée, lignes de programme dont le statut est Réception finale sont imprimées.
Imprimer l'adresse de livraison par ligne de commande
Si cette case est cochée, une adresse de livraison est imprimée pour chaque ligne de commande.

 

Imprimer
Génère un état en fonction des plages sélectionnées.
Réinitialiser sélection
Permet de supprimer la sélection saisie et d'en effectuer une nouvelle.