Réceptions d'achat à payer (tdpur4130m000)Cette session permet d'afficher les réceptions d'achat à payer pour une commande fournisseur. Le moment auquel les réceptions à payer sont stockées dans cette session est déterminé par la valeur du champ Règlement dans la ligne de commande fournisseur.
Remarque
Commande fournisseur Numéro de la commande fournisseur. Position ligne Numéro de position de la ligne de commande fournisseur. Séquence ligne Numéro de séquence de la ligne de détails de commande fournisseur. Séquence réception Numéro de séquence de réception qui est extrait de la session Réceptions des achats (tdpur4106m000). Séquence réception à payer Quantité à payer Quantité d'articles à payer en fonction de la réception d'achat à payer. Unité de stock Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. Quantité facturée Quantité facturée pour la réception d'achat à payer, exprimée en unité de stock. Article Dans Infor LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques :
Prix Prix payé pour un article, exprimé en devise d'achat. Unité de prix d'achat Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix d'achat d'un article. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article. Montant à payer Montant à payer total une fois les remises déduites pour la réception d'achat à payer. Montant de la remise sur commande Total des montants de remise de ligne de commande pour la réception d'achat à payer. Montant facturé Montant facturé pour la réception d'achat à payer. Devise Unité monétaire dans laquelle est exprimé le prix d'achat. Statut de la facturation Statut de la ligne de commande dans Finances, qui peut être Ouvert, Approuvé, Tous acceptés ou Rapproché. Date de la facture Date d'impression de la facture. Numéro de facture Identifiant d'une facture, composé du code Journal suivi du premier numéro disponible de la série utilisée pour les factures correspondant au type de commande ou d'ordre considéré. Date d'utilisation Date de réception ou de consommation des marchandises achetées.
Date journal d'utilisation Date de journalisation de la transaction financière de l'utilisation. Numéro de réception Numéro de séquence affecté à chaque réception de marchandises. Ligne de réception Numéro de la ligne de réception lié au numéro de réception dans Magasin. Bon de livraison Document d'ordre indiquant de manière détaillée le contenu d'un emballage particulier pour l'expédition. Les détails incluent une description des articles, le numéro de l'article pour l'expéditeur ou le client, la quantité expédiée et l'unité de stock des articles expédiés. Date réelle de réception Date à laquelle les articles sont effectivement reçus dans le magasin de destination. Quantité de commande Quantité commandée exprimée en unité d'achat. Unité d'achat Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat. Quantité de commande Quantité commandée exprimée en unité de stock. Quantité reçue Quantité livrée exprimée en unité de stock. Quantité à payer Quantité d'articles liés à la réception d'achat à payer. Modifications de prix autorisées Si cette case est cochée, vous pouvez modifier le prix de la réception d'achat à payer dans la session Modif. des prix et remises de réceptions d'achat à payer (tdpur4132m000). Quantité facturée Quantité facturée pour la réception d'achat à payer, exprimée en unité d'achat. Origine du prix Origine du prix. Valeurs autorisées Définition de la matrice de prix Définition de la matrice pour la matrice de prix, si le champ Origine du prix a la valeur Structure de prix. Contrat Contrat servant à enregistrer des accords spécifiques avec un tiers vendeur concernant la livraison de marchandises données. Un contrat est constitué des éléments suivants :
Position du contrat Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. Service des achats contrats Service des achats lié au contrat. Contrat ignoré Si cette case est cochée, il existe un contrat valable, mais il n'est pas lié à la ligne de commande. Cette case n'est cochée que dans les cas suivants :
Remarque Si un contrat est automatiquement dissocié en raison de mises à jour de champs, cette case n'est plus cochée. Remise multiniveau Si cette case est cochée, une remise multiniveau s'applique à la ligne. Pourcentage de la remise Pourcentage de remise pour la réception d'achat à payer. Montant de la remise Montant de remise pour la réception d'achat à payer. Origine de la remise Origine de la remise. Valeurs autorisées Code Remise Façon d'indiquer pourquoi une remise a été accordée. Par exemple, vous pouvez accorder une remise à un client qui commande de grandes quantités. Si vous accordez une remise ou ajoutez une majoration au montant d'une facture client, vous pouvez saisir un code qui en indique le motif. Les majorations et les remises peuvent avoir les origines suivantes :
Définition de la matrice de remise Définition de la matrice de remise si le champ Origine de la remise a la valeur Structure remise. Pourcentage de remise total Montant total de la remise exprimé en pourcentage du montant à payer (brut). Montant total de la remise Montant de la remise émanant de la remise de ligne de commande. Ce montant est calculé selon la formule suivante : Montant remise ligne commande = Quantité * Prix * Remise ligne commande/100 Le résultat de ce calcul est arrondi. Le montant de la remise de ligne de commande est toujours exprimé en devise de la commande/du devis. Déterminant Si cette case est cochée, la ligne de commande est prise en compte lorsque la valeur totale de la commande est calculée en vue de l'application de remises sur les commandes. Remarque Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement. Autorisé Si cette case est cochée, Infor LN applique à la ligne de commande sélectionnée le pourcentage de remise sur commande calculé. Remarque Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement.
Remises de lignes Permet de lancer la session Remises de lignes (tdpcg0200m200), qui indique les remises de ligne pour la ligne de réception d'achat à payer actuelle. Stock articles Permet de lancer la session Magasin - Stock d'articles (whwmd2515m000). Modification des prix et remises de réceptions d'achat à payer Permet de lancer la session Modif. des prix et remises de réceptions d'achat à payer (tdpur4132m000). Historique des réceptions à payer achats Permet de lancer la session Historique des réceptions à payer achats (tdpur4560m000). Factures rapprochées Permet de lancer la session Factures rapprochées par consommation (tfacp2551m100).
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